請(qǐng)教,增值稅減免稅的明細(xì)賬為什么余額是負(fù)數(shù)
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2019-05-15
懶惰企業(yè)發(fā)生委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品業(yè)務(wù):(1)發(fā)出原材料一批,實(shí)際成本1oO OOO 元,加工應(yīng)稅消費(fèi)品。(2)收回加工完成的應(yīng)稅消費(fèi)品,作為原材料入庫(kù),用銀行存款實(shí)際支付不含稅.的加工費(fèi)2O OOO 元,增值稅26OO元,經(jīng)稅.務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵.扣;采用從價(jià)定率辦法計(jì)算繳納消費(fèi)稅,消費(fèi)稅.稅.率2O%,支付消費(fèi)稅3o OoO 元,共計(jì)526OO元。根據(jù)有關(guān)業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)分錄,會(huì)計(jì)分錄可以是簡(jiǎn)單分錄也可以是復(fù)合分錄
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2021-06-08
疫情期間,社保實(shí)繳明細(xì)和實(shí)際銀行扣款不一致,這個(gè)該怎么辦呢。 2月份按之前未減免前扣款繳納的,繳納個(gè)人和單位4000多 3月開(kāi)始沖抵之前多繳納的部分,繳了300多。 額。那我三月份的賬該怎么做呢。我也不知道個(gè)人實(shí)際繳納了多少,因?yàn)樯绫>纸o的實(shí)繳明細(xì),從2月份開(kāi)始就是按減免政策來(lái)的。
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2020-04-20
一、1.您單位未填報(bào)A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》,請(qǐng)核實(shí)。二、1.您單位未填報(bào)A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》,納稅人只要發(fā)生相關(guān)支出,不論是否納稅調(diào)整,均須填報(bào),請(qǐng)核實(shí)。三、1.您單位未填報(bào)A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》,該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)的納稅人,無(wú)論是否納稅調(diào)整,均須填報(bào),請(qǐng)核實(shí)。四、1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為:【0.1】萬(wàn)元,季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的季度平均值為:【0.08】萬(wàn)元,請(qǐng)核實(shí)。五、系統(tǒng)未獲取到您單位的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù),可能存在如下情況:1、您單位已按A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》 “107適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度”勾選信息申報(bào)了對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表,由于系統(tǒng)第二天才能獲取到財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù),建議您單位第二天重新掃描。2、您單位未申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表或申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是紙質(zhì)版。屬于未申報(bào)的,建議電子申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表后,第二天重新掃描;屬于紙質(zhì)申報(bào)的,建議改為電子申報(bào)后第二天重新掃描。
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2020-05-24
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票8張對(duì)應(yīng)出口項(xiàng)目一項(xiàng)(只有一項(xiàng)),在申報(bào)退稅進(jìn)貨明細(xì)表的時(shí)候如何錄入?
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2022-06-30
老師好,進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證,但是申報(bào)表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中沒(méi)顯示是什么原因?要怎么辦?
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2019-12-12
如果包含的話(huà)合計(jì)數(shù)就大于期間費(fèi)用明細(xì)表里的職工薪酬這項(xiàng)申報(bào)時(shí)就過(guò)不去了
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2017-05-12
老師增值銳申報(bào)表期末未交稅額和明細(xì)賬里面的未交增值銳余額 應(yīng)該是一致的嗎
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2021-09-30
上個(gè)月轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅在今天做納稅人申報(bào)表的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)是不是要填進(jìn)去?
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2018-06-01
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)表里讓填寫(xiě)資產(chǎn)總額,我不明白是什么,難道是企業(yè)的注冊(cè)資本?
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2016-04-06
我想問(wèn)一下,我2021年個(gè)人所得稅沒(méi)有申請(qǐng)減免,現(xiàn)在是2022年1月了,還能申請(qǐng)2021年的減免嗎
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2022-01-07
單位是小規(guī)模納稅人,這月銷(xiāo)售收入12795.15,應(yīng)該不用交增值稅,在填增值稅申報(bào)表時(shí),這個(gè)銷(xiāo)售收入是填 在免稅銷(xiāo)售額中的哪一檔,有小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額,未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額,其他免稅銷(xiāo)售額?另從銷(xiāo)售收入推出的應(yīng)納稅額383.85,是填在本期應(yīng)納稅額減征額,還是本期免稅額下,其中本期免稅額下又有小微企業(yè)免稅額和未達(dá)起征點(diǎn)免稅額填 在哪欄才能不交稅呢
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2017-03-06
小規(guī)模企業(yè),辦公用家具銷(xiāo)售買(mǎi)了2000塊,本季度與其他收入。填增值稅申報(bào)表的第七欄(銷(xiāo)售試用過(guò)的應(yīng)稅固定資產(chǎn)不含稅銷(xiāo)售額),還是填第九欄(免稅銷(xiāo)售額)。
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2019-07-31
老師,那個(gè)稅控系統(tǒng)和技術(shù)維護(hù)費(fèi),我給認(rèn)證抵扣了,那個(gè)表減免稅申報(bào)明細(xì)我填不含稅金額,然后那個(gè)稅額我填到本期認(rèn)證相符且抵扣認(rèn)證那里,可以嗎?還是認(rèn)證了只能按認(rèn)證的金額抵扣了
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2019-09-11
要補(bǔ)報(bào)加計(jì)扣除,期間費(fèi)用明細(xì)表和納稅調(diào)整明細(xì)表不用動(dòng)吧
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2018-05-24
老師您好,請(qǐng)要一份最新的一般納稅人和小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表以及附列資料的填表說(shuō)明,我的郵箱是519917293@**.com
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2020-06-29
本月申報(bào)增值稅。多了一個(gè)表格叫營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表。怎么填寫(xiě)??可是偶們是銷(xiāo)售貨物的啊。機(jī)械設(shè)備的。
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2018-07-03
年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表已申報(bào)成功,這會(huì)所得稅年報(bào)提示這,要怎么修改(也就是財(cái)務(wù)報(bào)表里沒(méi)有填明細(xì)費(fèi)用,只填了總費(fèi)用)
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2017-04-21
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”2016年到2018年為什么沒(méi)數(shù)據(jù)的?那時(shí)是核定征收的,會(huì)不會(huì)是這個(gè)原因?
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2021-05-18
取得的農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票是可以直接按發(fā)票金額*10%來(lái)抵扣嗎需要對(duì)方提供免稅證明嗎?
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2018-11-05
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