
上個月轉(zhuǎn)出的進項稅在今天做納稅人申報表的時候進項稅額明細是不是要填進去?
答: 需要填寫的。
我11月的時候把航天服務(wù)費的票拿去認證抵扣了,現(xiàn)在賬上我已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在增值稅月度申報的時候,是不是只要“增值稅納稅申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細)”那張表填一下本期進項額轉(zhuǎn)出額就好了,主表自動生成數(shù)據(jù),其他應(yīng)該沒有什么表格要填進項轉(zhuǎn)出的了吧
答: 你好,是的,做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,,然后就 可以全額減免了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上個月有一筆稅款。不能抵扣的。抵扣了。這個月在報稅的時候。填寫數(shù)據(jù)的時候。是做進項轉(zhuǎn)出。還是說我在填寫進項稅額明細表的時候。直接減去這筆稅款呢?填寫我實際申報的稅款
答: 需要做進項轉(zhuǎn)出的
上個月有一筆進稅轉(zhuǎn)額轉(zhuǎn)出,是不是這個月在增值稅申報的時候在進項稅額轉(zhuǎn)出欄填上這筆再進行申報?
我本月的進項大于銷賬,前期也有留底20萬的進賬票今天報稅有個進項轉(zhuǎn)出8000(明細是紅字專用發(fā)票信息表注明進項稅額),申報時為什么這個8000要交稅?

