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2020年3月申報(bào)社保時(shí),社保有減免的,那這個(gè)減免稅額的分錄要做出來嗎?如果要做,分錄怎么寫?
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2020-03-24
減免性質(zhì)代碼不為空時(shí),減免稅額必須大于0,保存 申報(bào)不了,稅務(wù)操作問題總匯說是刪除減免性質(zhì)代碼就可以,但是,代碼刪除不了。
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2019-04-16
我想問一下,我2021年個(gè)人所得稅沒有申請減免,現(xiàn)在是2022年1月了,還能申請2021年的減免嗎
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2022-01-07
你好,小規(guī)模在季度申報(bào)免稅額是按3%稅額申報(bào)。財(cái)務(wù)賬免征稅是按開票1%上賬還是稅務(wù)按3%上賬。
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2022-01-07
要補(bǔ)報(bào)加計(jì)扣除,期間費(fèi)用明細(xì)表和納稅調(diào)整明細(xì)表不用動(dòng)吧
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2018-05-24
我是小規(guī)模納稅人 所得稅減免,在減免表里怎么填寫
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2018-05-24
一、1.您單位未填報(bào)A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》,請核實(shí)。二、1.您單位未填報(bào)A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》,納稅人只要發(fā)生相關(guān)支出,不論是否納稅調(diào)整,均須填報(bào),請核實(shí)。三、1.您單位未填報(bào)A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》,該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人,無論是否納稅調(diào)整,均須填報(bào),請核實(shí)。四、1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為:【0.1】萬元,季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的季度平均值為:【0.08】萬元,請核實(shí)。五、系統(tǒng)未獲取到您單位的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù),可能存在如下情況:1、您單位已按A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》 “107適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度”勾選信息申報(bào)了對應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表,由于系統(tǒng)第二天才能獲取到財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù),建議您單位第二天重新掃描。2、您單位未申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表或申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是紙質(zhì)版。屬于未申報(bào)的,建議電子申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表后,第二天重新掃描;屬于紙質(zhì)申報(bào)的,建議改為電子申報(bào)后第二天重新掃描。
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2020-05-24
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票8張對應(yīng)出口項(xiàng)目一項(xiàng)(只有一項(xiàng)),在申報(bào)退稅進(jìn)貨明細(xì)表的時(shí)候如何錄入?
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2022-06-30
老師好,進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證,但是申報(bào)表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中沒顯示是什么原因?要怎么辦?
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2019-12-12
在快賬做外賬,打印出來的憑證,明細(xì)賬之類,還需申報(bào)印花稅嗎
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2017-04-05
個(gè)人納稅證明里面的備注 注明 原始申報(bào) 是什么意思
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2020-07-31
計(jì)算土地使用稅用的是國用土士地平方數(shù)還是用房權(quán)土地平方數(shù)
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2019-06-28
當(dāng)月負(fù)數(shù)發(fā)票已開具,稅盤顯示已經(jīng)上報(bào),當(dāng)月負(fù)數(shù)發(fā)票還能作廢嗎?
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2019-03-10
A201010免稅收入、減計(jì)收入、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表 .第31行“免稅項(xiàng)目”:填報(bào)根據(jù)稅收規(guī)定,從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項(xiàng)目發(fā)生的免征企業(yè)所得稅項(xiàng)目的所得額 。公司是自己養(yǎng)殖牛,現(xiàn)在產(chǎn)生收入了5萬,此31行填“免征企業(yè)所得稅項(xiàng)目的所得額 ”指的是收入5萬嗎?怎么填寫
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2018-10-13
運(yùn)輸業(yè)一般納稅人,本月沒有抵扣發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)抵扣聯(lián)明細(xì)申報(bào)表本月要不要報(bào)的
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2021-07-08
老師您 好,公司是小規(guī)模一般納稅人,代開的專用發(fā)票,增值稅是全額按1%交的稅,然后附加稅,我去代開的時(shí)候顯示是要按全額交稅,不能免一半,但是我現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候不是填了個(gè)減稅免稅表嗎,減按1%的免稅表,這個(gè)附加稅就出現(xiàn)了退稅的情況了,我這樣子填申報(bào)是不是準(zhǔn)確的呢
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2021-10-18
明明跟這個(gè)是一樣的,為何還是不好申報(bào)
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2020-04-20
年報(bào)填納稅調(diào)整表和期間費(fèi)用明細(xì)表的金額要一致嗎
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2017-05-29
疫情期間,社保實(shí)繳明細(xì)和實(shí)際銀行扣款不一致,這個(gè)該怎么辦呢。 2月份按之前未減免前扣款繳納的,繳納個(gè)人和單位4000多 3月開始沖抵之前多繳納的部分,繳了300多。 額。那我三月份的賬該怎么做呢。我也不知道個(gè)人實(shí)際繳納了多少,因?yàn)樯绫>纸o的實(shí)繳明細(xì),從2月份開始就是按減免政策來的。
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2020-04-20
請教,增值稅減免稅的明細(xì)賬為什么余額是負(fù)數(shù)
1/986
2019-05-15