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可笑的誓言
于2021-10-18 10:45 發(fā)布 ??858次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2021-10-18 10:48
同學你好這個附加稅按照1%計提的嗎
可笑的誓言 追問
2021-10-18 10:51
是的,附加稅當時代開專票的時候也是按1%的增值稅計提的,系統(tǒng)里面顯示如果超過了45萬,附加稅就不能免一半,就是1%計提的全額交了,但是我現(xiàn)在填申報表填了個減按1%的表,然后這個全額交附加稅就出現(xiàn)了退稅的那個不能免一半的金額了。
樸老師 解答
2021-10-18 10:56
你開票如果是1%那你附加稅也是按照1%的增值稅計提的這個沒有問題
2021-10-18 11:05
但是在電子稅務(wù)局上就出現(xiàn)在要退稅退那個按1%計提的,不能免一半的附加稅,那等于我現(xiàn)在如果點申報的話,超過了45萬他還是附加稅免了一半的稅。
2021-10-18 11:11
這個就是按照實際開票稅率來的增值稅還是1%
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一般納稅人專票紅沖,增值稅和附加稅可以退回嗎?
答: 學員你好,一般是抵減以后期間的應(yīng)交稅費
因申報增值稅錯誤,收到退增值稅和附加稅,怎么做會計分錄,一般納稅人
答: 做交費時相反的分錄。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我是一般納稅人,關(guān)于退稅得,是不是只退增值稅,附加稅和所得稅要退嗎
答: 你好,是出口形成的退稅?
我是一般納稅人上個月產(chǎn)生了一筆退稅,填寫增值稅及附加稅費申報附列資料(三)的時候出現(xiàn)問題,請問這個應(yīng)該怎么填寫
討論
老師您 好,公司是小規(guī)模一般納稅人,代開的專用發(fā)票,增值稅是全額按1%交的稅,然后附加稅,我去代開的時候顯示是要按全額交稅,不能免一半,但是我現(xiàn)在申報的時候不是填了個減稅免稅表嗎,減按1%的免稅表,這個附加稅就出現(xiàn)了退稅的情況了,我這樣子填申報是不是準確的呢
老師:您好!請教下,我們是制造業(yè)一般納稅人,前期應(yīng)因辦了增值稅增量留底退稅業(yè)務(wù),這個月稅務(wù)通知,對于退的那部分增值稅能抵扣附加稅,所以我們這個月交附加稅時,在減免欄就有相應(yīng)的減免金額,想問下對于這部分減免金額我應(yīng)該怎么做財務(wù)處理?
2月增值稅附加退稅的情況怎么做賬呢?一般納稅人已經(jīng)入了賬了的?是這樣做嗎,老師
企業(yè)被吸收合并前進行了留底退稅,吸收合并后,增值稅附加可以扣除嗎?兩個企業(yè)都為一般納稅人
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 464074 個
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可笑的誓言 追問
2021-10-18 10:51
樸老師 解答
2021-10-18 10:56
可笑的誓言 追問
2021-10-18 11:05
樸老師 解答
2021-10-18 11:11