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老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓之前把未分配利潤(rùn)分給股東要繳稅嗎?投資人在境內(nèi)取得符合居民企業(yè)股息、紅利免繳所得稅嗎?
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2019-12-16
老師,我們公司是食用菌合作社,這個(gè)季度開(kāi)了專票1萬(wàn)多,普票是9萬(wàn),農(nóng)作物好像國(guó)家有免稅政策,增值稅和所得稅可以免稅嗎
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2023-03-10
老師您好,我申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)有利潤(rùn)總額1674892.75,小微企業(yè)減免那里自動(dòng)彈出301233.91元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)小微減免的數(shù)額是怎么計(jì)算出來(lái)的?
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2020-10-16
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年報(bào),業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整了13769.76元,2018年企業(yè)是小型微利企業(yè),享受減免政策的,需要在哪張表填寫之后才可以有減免?
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2019-04-30
農(nóng)機(jī)服務(wù)企業(yè)增值稅和企業(yè)所得稅都是減免的,那地稅方面的稅是減免的嗎?比如農(nóng)機(jī)服務(wù)合同印花稅,實(shí)收資本印花稅,附加稅。。。。。。。
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2018-05-15
個(gè)體小規(guī)模納稅人,3%稅率,核定銷售季6萬(wàn),銷售額不含稅不超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅,城建稅,教育及附加稅嗎,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得免不?
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2019-04-11
老師,請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)所得稅是怎么計(jì)算的這個(gè)不懂,實(shí)際的利潤(rùn)額是66119.76×25%的稅是應(yīng)納所得稅額是16529.94,是小型微利企業(yè)所以可以減免所得稅,這個(gè)不是很明白是怎么計(jì)算的?之后減免了13000多,再之前第三季度交的稅是6600,最后本期應(yīng)補(bǔ)退是0元,是怎么計(jì)算的不是很懂,那到底是應(yīng)該要交稅還是要退稅給我們
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2020-01-14
怎樣把100萬(wàn)公司的利潤(rùn)分配給5位股東才最節(jié)約稅收;或者怎樣把100萬(wàn)公司的利潤(rùn)拿來(lái)變成公司的股東的實(shí)繳額,才最節(jié)約稅收(前期注冊(cè)公司只實(shí)繳了注冊(cè)資金的50%)
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2021-03-02
資產(chǎn)上由于有會(huì)計(jì)上和稅法上的差異,所以所得稅費(fèi)用分為遞延所得稅和應(yīng)交稅費(fèi)。那如果收入和費(fèi)用也有免稅政策,那么會(huì)計(jì)上和稅法上也是有差異的?該怎么處理呢?
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2020-07-03
銷售家具的個(gè)體工商戶,核定征收,按照收入定率征收所得稅,如果本季度無(wú)票銷售收入3.09萬(wàn),填增值稅季報(bào)時(shí)填3萬(wàn)銷售額吧?同時(shí)填寫經(jīng)營(yíng)所得季報(bào)時(shí),免稅的那部分900元,加到收入里面報(bào)所得稅嗎?就是這個(gè)個(gè)體戶,按3萬(wàn)報(bào)所得稅還是30900報(bào)?。?/span>
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2019-04-08
本年1月,非居民個(gè)人喬治一次性取得勞務(wù)報(bào)酬收入20000元;一次性取得稿酬收入10000元;一次性取得特許權(quán)使用費(fèi)收入3200元。上述收入均為稅前收入,均來(lái)源于中國(guó)境內(nèi),且不享受免稅優(yōu)惠政策。假設(shè)不考慮增值稅等因素。非居民個(gè)人工資薪金所得、勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得個(gè)人所得稅的適用稅率見(jiàn)表5-4。 計(jì)算喬治本年1月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
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2023-11-03
初級(jí)經(jīng)濟(jì)法,某企業(yè)2021年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200萬(wàn)元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。全年已經(jīng)預(yù)繳稅款25萬(wàn)元,來(lái)源于境外某國(guó)稅前所得100萬(wàn)元,在境外繳納了20萬(wàn)元企業(yè)所得稅。該企業(yè)當(dāng)年匯算清繳應(yīng)補(bǔ)(退)的稅款是( )。 問(wèn)題2.抵免限額是怎么求的
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2022-07-25
我們2015年第四季度的所得稅是按小微企業(yè)申報(bào)的,現(xiàn)在我們要補(bǔ)交因小微企業(yè)而減免的得稅,是不是在匯繳的那張主表調(diào)增當(dāng)時(shí)的總的利潤(rùn),調(diào)減當(dāng)時(shí)已交的所得稅?
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2018-05-23
民辦托兒所,增值稅是免的嗎?是屬于免稅行業(yè)吧
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2018-12-27
老師,我想請(qǐng)教您 個(gè)問(wèn)題,我們公司有享受小型微利企業(yè)這塊,所以在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候有得按20%減免,那么這個(gè)減免的賬務(wù)處理需要入賬的嗎 比如這個(gè)季度申報(bào)利潤(rùn)總額 40000的 25%是1萬(wàn),但因?yàn)槲覀児痉闲⌒臀⒗髽I(yè)可以享受減免,所以減按20%是8000,那這季度我們申報(bào)的企業(yè)所得稅就是1萬(wàn)-8千=2千,那么入賬的話是直接入應(yīng)交稅費(fèi)2千,嗎
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2019-04-11
老師,請(qǐng)問(wèn)我在申報(bào)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),報(bào)表上的收入總額是不含稅的,我是未達(dá)起征點(diǎn)減免增值稅,減免的增值稅是營(yíng)業(yè)外收入,報(bào)表上在哪顯示?
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2019-04-11
請(qǐng)問(wèn),A 公司在2013年存續(xù)分立設(shè)立B 公司,分立時(shí)A 公司資產(chǎn)的評(píng)估增值有關(guān)的營(yíng)業(yè)稅、契稅、土地增值稅都取得了免稅批準(zhǔn),企業(yè)所得稅交了,B 公司取得分立所得資產(chǎn)按照評(píng)估價(jià)值入賬,現(xiàn)在A 公司又想吸收合并B 公司,請(qǐng)問(wèn)需要交什么稅?還可以享受免稅嗎?
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2019-08-29
我公司購(gòu)入口罩捐贈(zèng)給了醫(yī)院,但購(gòu)買時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票,增值稅是不是免稅?所得稅可不可以全額抵扣?謝謝老師!
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2020-03-24
新中國(guó)成立后,我國(guó)對(duì)外簽署的第一份對(duì)所得避免雙重征稅和防止偷漏稅的協(xié)定是
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2019-11-24
.新中國(guó)成立后,我國(guó)對(duì)外簽署的第一份對(duì)所得避免雙重征稅和防止偷漏稅的協(xié)定是
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2019-11-29