国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

我們公司要自己組建團隊開發(fā)軟件,是不是開發(fā)軟件的人員工資是要怎么算,如何賬務(wù)處理?另外我委托外單位幫我研發(fā)部分,每個月底要付委托研發(fā)單位款,這個階段是屬于研究階段嗎?我是不是每月底收到委托單位開來的(軟件開發(fā))發(fā)票直接借方:管理費用(研發(fā)支出)貸方:銀行存款,這種處理可以嗎?
1/919
2021-03-18
老師,請問下我司對公銀行轉(zhuǎn)給個人的勞務(wù)費,個人未提供發(fā)票,我可以直接做分錄,借管理費用,貸銀行存款不!這個應(yīng)該怎么處理,公轉(zhuǎn)個人18000
4/903
2021-11-17
請問老師,職工的旅游費,做賬:借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 可以這樣做賬嗎?
1/589
2018-12-18
某高校在開展教學(xué)活動中發(fā)生應(yīng)當(dāng)計入當(dāng)期業(yè)務(wù)活動費用的辦公費7000元,應(yīng)當(dāng)計入當(dāng)期單位管理費用的辦公費3000元,款項已通過銀行存款賬戶支付。
2/922
2021-06-06
老師只有銀行付電費的回單。沒有收到發(fā)票直接借記管理費用,制造費用 貸銀行存款可以嗎
1/1062
2019-12-12
老師,上午我拿到銀行回單,有跨行轉(zhuǎn)帳手續(xù)費和信使費兩個回單,做憑證時能粘貼在一起做借:單位管理費用嗎? 上個月銀行有信使費和回單保管費兩個我就做在一起了
1/1079
2019-08-05
購買無形資產(chǎn)時借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 攤銷時 借:管理費用 貸:無形資產(chǎn) 對不對
3/1459
2019-07-05
借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款,借:管理費用——折舊,貸:累計折舊,是這樣處理嗎?還是直接就如管理費用,借:管理費用——折舊,貸:銀行存款,這樣處理?
1/2115
2017-07-26
老師,我想問下按月攤銷的第二個月的分錄怎么做。例如,單位訂閱報刊,費用1440.第一個月的分錄是:借 預(yù)付賬款 132 0 管理費用120 貸 銀行存款1440 第二個月怎么做呢?謝謝
1/1145
2016-10-22
老師你好,請問一下,去年我們公司有一筆勞務(wù)維修費用,當(dāng)時銀行付款的,我直接做了借,管理費用維修費,貸,銀行存款,現(xiàn)在這個維修費對方公司開專票過來了,我現(xiàn)在要怎么處理去年做的這筆維修費,指教一下,謝謝
5/910
2021-05-29
老師好 ,請問11月支付:借:管理費用-辦公費 4999元 貸:銀行存款 4999 到12月退款回來怎么做分錄,然后又在12月支付出去,又怎么做分錄
3/1032
2020-06-12
老師咨詢下,如付的訴訟費就是銀行單據(jù)做賬,還不知輸贏,借方還是管理費用訴訟費嗎?可以先下其它應(yīng)付款嗎?
1/885
2019-11-05
老師,不同類型的報銷單,報銷人是同一個人,出納一筆轉(zhuǎn)賬的,怎么做賬呢,借:管理費用-辦公費 管理費用-差旅費 貸:銀行存款,這樣寫一筆可以嗎
5/2018
2022-10-09
你好老師,我們購買東西,但是對方開普票的時候,把金額開多了幾十塊錢,這樣需要重新開嗎?或者是怎么入賬 可以借:管理費用280 貸銀行存款200 庫存現(xiàn)金80嗎
1/835
2018-10-18
老師2019年9月付了一筆19.5萬的設(shè)計費,但對方永遠(yuǎn)不給開發(fā)票,九月做3號憑證摘要付設(shè)計費。借,管理費用--開辦費--設(shè)計費19.5萬,貸,銀行存款19.5萬,十月份我又做九月3號憑證沖紅分錄,借,管理費用--開辦費--設(shè)計費 負(fù)19.5萬,借,銀行存款 19.5萬,請問九月份3號憑證和10月份的沖紅分錄憑證后面分別附什么附件資料
1/992
2020-01-30
內(nèi)外賬都必須要計提工資嗎?都是本月發(fā)上月的工資,但內(nèi)外賬都沒有計提,都是直接發(fā)放的時候,只做一筆借 管理費用-工資,貸 銀行存款,這樣處理有問題嗎?
7/2985
2017-05-19
老師,公司買了一輛電動車2800元,內(nèi)部員工用,記賬時 是 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 再 借:管理費用 貸:累計折舊 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 這樣寫好嗎? 還是直接 借:管理費用 貸:銀行存款,怎么樣記賬比較好呢?謝謝!
2/765
2015-11-26
老師你好,如果我們沖減費用,正常思路借銀行存款貸管理費用,因為軟件做賬考慮結(jié)轉(zhuǎn),就借銀行存款借管理費用紅字嗎,如果我們做錯了一筆憑證,是不是就原憑證紅字標(biāo)識
1/1365
2020-05-19
公司是出租車公司,出租車司機繳納給公司的管理費用都沒有開票,直接通過銀行辦的二維碼掃碼進的公戶銀行存款,沒有開票就是未開票收入,這個未開票收入能否先不報收入,因為工資都沒有發(fā)過。老板也不愿意交。我先不記收入可以嗎?本來就沒有開票的收入。
1/1496
2021-10-18
企業(yè)給行政、事業(yè)單位開增值稅普通發(fā)票用要行政,事業(yè)單位稅號嗎
1/1552
2017-09-12