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老師,我想請問下進項、銷項、進項轉出的做賬過程,我現(xiàn)在是這樣做,老師您看是不是錯了,認證以后就是做進項和銷項的結轉,結轉到轉出未交增值稅這個科目,然后再結轉到未交增值稅,需要進項轉出的我是余額在借方就不管了,是這樣嗎,還是也要轉到未交增值稅
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2018-12-29
物業(yè)公司4月升為一般納稅人,2月小規(guī)模時確認的電費做錯了,多記了收入,本月要沖減收入,還能沖減稅額么,因為沖減收入報稅時沖減16點稅額,應怎么做賬怎么報稅
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2018-09-06
固體廢物治理公司,開廢物治理勞務發(fā)票,記賬借應收 貸主營收(銷稅)。那收到的廢料需要入賬嗎,會計分錄是什么?結轉成本怎么做分錄?成本主要是工資,設備折舊還有什么?
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2020-04-28
老師,課本說小規(guī)模納稅人只需要在應交稅金下設置應交增值稅明細科目,不需要像一般納稅人一樣設置應交增值稅、未交增值稅、預交增值稅等明細科目,但財務軟件安裝時已自動按一般納稅人在應交稅金下設置了多個明細科目,,我公司暫時為小規(guī)模,但后期會變成一般納稅人,那我現(xiàn)在核算增值稅時該選哪個
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2017-07-31
發(fā)票交了增值稅.季度未超過30萬,可以免交3個附加稅,申報的時候申報不呢?
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2017-07-03
應交稅費-未交增值稅 1367.25(貸方)之前兩任會計都這么一直掛賬2年多,怎么做呢?
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2018-11-03
下圖中的期初未交稅額(多交為負數(shù))是什么意思,這是增值稅納稅申報的主表
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2017-07-24
老師,進項稅我們付貨款時已經(jīng)付了,可做結轉時為什么是要做成:-轉出(未交)增值稅。里面的未交要怎么理解?
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2016-09-24
平時交的增值稅直接計入已交稅金里了,沒走未交稅金科目,進項稅和銷項稅三級科目里有余額,年底怎么把三級科目結成零?
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2021-01-10
增值稅未達起征點填的是增值稅表未達起征點免稅稅額嗎?
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2019-10-15
小Gz公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為 13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務: (1購入不需要安裝的機床一合,不含稅價款 99450 元,含稅運費 6000元(增值稅稅率為9%)。 款項己文付,機場已交付生產(chǎn)車間使用。(2),企業(yè)開出轉賬支票一張,購入一臺需要安裝的生 產(chǎn)設備,不含稅價款250000元。含稅運費 4500 元(增值稅稅率 9%)。該設各由銷售方負責安 裝,安裝完畢后支付的安裝調試費為含稅 26000 元(增值稅稅率為 9%)。(3)上述需要安裝的 生產(chǎn)設備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務資料,編制相關的會計分錄。(15分)
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2022-04-09
老師好!我公司是今年6月份新開的一般納稅人,本月應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)借貸相抵后貸方余額534.34元,應交稅費-應交增值稅(稅盤扺減稅款)借方余額480元,請問后面還要做哪些帳務處理呢?增值稅納稅申報表該如何填報?
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2019-10-03
之前有一部分未認證的進項票已做賬,本月認證了,摘要怎么寫?分錄:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額分錄對嗎?
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2018-07-11
小規(guī)模納稅人,5月末結賬,應交稅費應交增值稅是否不用管,季度末未超過30萬,一次轉入營業(yè)外收入,超過30萬,借:應交稅費應交增值稅,貸銀行存款
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2019-06-18
我想知道我的科目余額表的應交稅費科目是否正確,怎么根據(jù)增值稅稅申報表填列呢?增值稅申報表銷項稅額,進項稅額,上期留底(有或無),期末留底(有或無),應退補稅額填寫出科目余額表的銷項稅額,進項稅額,轉出未交增值稅,未交增值稅期初余額,本年累計,期末余額呢?
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2019-04-29
老師,請問專票沖紅退回的增值稅只能抵扣,退回的增值稅要通過轉出多交增值稅到進項稅里嗎? 借:應交增值稅—轉出多交增值稅 貸:應交增值稅—銷項稅額 借:應交增值稅—進項稅額 貸:應交增值稅—轉出多交增值稅 請問這樣做對嗎?
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2019-05-14
增值稅稅負率=應交增值稅/不含稅銷售收入 這個公式對嗎? 1. 【應交增值稅 】這個數(shù)據(jù)的金額 是 【應交稅費-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎? 2.【不含稅銷售收入】這個數(shù)據(jù)的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計表上的實際銷售金額】還是【利潤表上的營業(yè)收入】?
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2023-01-11
老師,2月份進>銷,有個結轉的減免稅額280在借方,3月份銷>進,需要交稅,我還需要做分錄把2月份280結轉到應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅里面嗎?
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2023-03-20
老師好,我們補繳了去年無票收入的增值稅,賬套用的是小企業(yè)會計,沒有以前年度損益,我分錄這樣寫對嗎? 計提增值稅時:借:現(xiàn)金,貸:主營收入,貸:應交稅費-增值稅, 繳納時,借:應交稅費-增值稅,貸:銀行, 結轉到未分配利潤時;借:主營收入,貸:未分配利潤 計提附稅,借:附加稅,貸:應交稅費-城建稅,教育,地方教育, 繳納時借應交稅費-城建等,貸銀行, 結轉未分配利潤時,借:未分配利潤,貸:應交稅費-城建、教育、地方教育
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2024-10-29
繳納附加稅增值稅呢會計分錄,前年的會計分錄漏了。怎么補賬調整啊。 原分錄應該:借:應交稅金~城建稅 其他應交款~教育附加 其他應交款~地方教育 貸:銀行存款 借:應交增值稅~未交增值稅 貸銀行存款
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2019-04-28