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老師,我這有個企業(yè)2022前以前一直是核定征收,暫估了30多萬商品,沒有收到發(fā)票,一直以暫估的形式掛賬,2022年轉(zhuǎn)為查賬,我這個賬面暫估怎么處理呢
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2022-05-25
之前暫估款是借:庫存商品-配件,貸:應付賬款-暫估款,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品-配件,然后我沖紅暫估是不是這樣做憑證?不會影響庫存商品是嗎?
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2019-07-01
你好,老師!我們是商貿(mào)公司,之前暫估的商品和實際到來的商品的價格有變動!之前暫估的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我現(xiàn)在沖暫估的時候需要沖已結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎?
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2019-07-03
老師 如果是因為沒有庫存了 就做暫估,但是實際上 貨根本未收到,不管做不做暫估庫存里都是沒貨的啊,做暫估有什么用呢,既不能加也不能銷售
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2022-09-21
老師好!上年度暫估的其他應付款,可以直接付給個人嗎,下其他應付款-暫估?去年是核定征收,應付個人的工程款今年初建賬時掛的其他應付款-暫估
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2021-11-16
上個月暫估費用10萬,這個月收回上個月的費用發(fā)票1萬,請問這個月沖回暫估是沖多少錢???是否可以根據(jù)實際收回的發(fā)票分月沖暫估,年底一次調(diào)整??
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2021-09-17
老師,我們是服務行業(yè),2019年12月做了暫估成本,借:主營業(yè)務成本——暫估,貸:應付賬款。2020年初收到主營業(yè)務成本發(fā)票,我該如何處理這部分跨年暫估呢?
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2020-08-18
請問下,我本月想少交所得稅,要暫估成本,我看很多都是只說了暫估材料入庫,沒有看到進入成本,是暫估材料之后,直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,分錄幫我寫下吧
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2019-10-26
18年12月暫估了成本100萬。分錄是借主營業(yè)務成本100 貸應付賬款-暫估款100?,F(xiàn)在19年拿了18年60萬的發(fā)票想沖暫估款。在19年請問分錄應該怎么做。
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2019-04-18
一般納稅人暫估服務成本借主營業(yè)務成本 貸應付賬款-暫估款。收到發(fā)票時,可以記借應付賬款-暫估款,應交稅費-應交稅費-進項稅額 貸庫存現(xiàn)金嗎嗎
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2019-03-03
公司只有收入,成本都是線下支付,沒有發(fā)票入賬,代賬公司每個月都是暫估成本,沒有沖回。這樣可以嗎?這個暫估成本怎么暫估的,有什么依據(jù)沒有?
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2021-12-17
暫估成本時做的分錄是:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 領用時的分錄時:借:主營業(yè)務成本 貸: 庫存商品 收回發(fā)票如何做沖暫估的發(fā)票,如果跨年是否影響呢?
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2017-07-12
17年的的專票,當時抵扣聯(lián)未收到,做了借:費用借:暫估進項稅員工現(xiàn)在都沒有給抵扣聯(lián),我們要把要暫估進項清理掉,直接借:費用貸:暫估進項就可以吧
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2018-08-20
1、建安行業(yè)暫估成本,分錄里面要寫暫估字樣嗎?比如借:工程施工--材料費(暫估)貸:應付賬款--**供應商 2、如果幫農(nóng)民工代交個稅,支付工資時怎么做發(fā)錄?
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2018-02-07
庫存商品暫估入庫借:庫存商品暫估入庫 應交稅費銷項 貸:應付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本借:其他業(yè)務成本 貸:庫存商品暫估入庫等發(fā)票到了以后,需要沖成本嗎
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2019-03-08
請問老師 商貿(mào)公司安裝東西進了一批水泥 因為當時未收到發(fā)票 做了暫估 月末時 暫估入庫 暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本 但是沒做領用的那筆分錄 會不會有問題
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2019-09-19
小規(guī)模納稅人主營業(yè)務成本暫估可以像下面這樣分錄做么 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估成本 ? 次月紅沖:借:主營業(yè)務成本 ??????????貸:應付賬款-暫估成本
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2021-08-18
暫估服務成本可以這么做分錄嗎?方案一 借:主營業(yè)務成本-服務 貸:應付賬款-暫估 方案二:借:勞務成本 貸:應付-暫估 借:主營業(yè)務成本-服務 貸:勞務成本
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2022-04-13
老師,方案一中后面為什么要乘以期數(shù)為一期的復利現(xiàn)值系數(shù)呢?
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2020-04-10
當期進賬稅額大于銷項稅額,期末要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎,分錄怎么寫呢
1/759
2020-01-07