国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-03-03 08:04

你好,庫存商品沒有沖銷,

價值觀 追問

2019-03-03 08:05

老師,服務收入就是記技術服務費,服務成本也是進技術服務費。沒有庫存商品

莊老師 解答

2019-03-03 08:09

你好,那可以這樣做的, 
一般有庫存商品要這樣處理,1、先沖銷暫估入賬憑證 借:庫存商品--暫估 (紅字) 貸:應付賬款--暫估(紅字) 
 2、然后,按發(fā)票價格入賬 借:庫存商品 貸:銀行存款等  
 3、沖銷暫估價結轉的成本: 借:主營業(yè)務成本 (紅字) 貸:庫存商品--暫估(紅字) 
 4、再按發(fā)票價結轉成本 借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品

價值觀 追問

2019-03-03 08:12

老師,暫估服務成本,到票結轉實際成本的分錄除了我問的還有其他做法嗎

莊老師 解答

2019-03-03 08:18

你好,沖銷你以前做的暫估,重新做一張正確的憑證

價值觀 追問

2019-03-03 08:21

老師,具體是什么

莊老師 解答

2019-03-03 08:25

你好,紅字沖銷,借主營業(yè)務成本 貸應付賬款-暫估款(用負數(shù)), 
正確的分錄,借主營業(yè)務成本,應交稅費-應交稅費-進項稅額, 貸銀行存款

價值觀 追問

2019-03-03 08:27

等于技術服務發(fā)票進來直接記為主營業(yè)務成本對吧

莊老師 解答

2019-03-03 08:28

你好,是的,直接記為主營業(yè)務成本

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,庫存商品沒有沖銷,
2019-03-03 08:04:37
你好,2月份取得發(fā)票沖銷暫估成本,貸方應當是主營業(yè)務成本,而不是庫存現(xiàn)金的 然后根據(jù)發(fā)票計入成本核算
2019-02-23 14:42:43
您好,1,是的,2,紅沖時,借:主營業(yè)務成本,負數(shù),貸:應付賬款-暫估應付,負數(shù)。其他對的。
2017-06-15 16:18:14
你好,沖銷暫估應當與之前暫估是相反分錄,而不得隨便修改暫估的科目的
2019-08-23 15:33:42
你好,如果多估計的銷售結轉 成本,是需要對之前多結轉的成本做沖銷調整的,調整的分錄就是這樣
2017-12-02 20:37:33
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...