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地稅局繳納的城建稅,,教育稅,甘教稅,價(jià)調(diào)稅,其他印花稅,具體分錄怎么做,營(yíng)業(yè)稅金及附加里只包含城建稅,那其他的稅種記入到哪里?
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2015-09-17
怎樣結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的一部分?小型微利企業(yè)月收入不超10萬不繳納教育費(fèi)附加,所以我想把這張發(fā)票在銷售收入超10萬的時(shí)候認(rèn)證抵扣,增值稅少交了附加稅也會(huì)少
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2019-02-14
老師,去年沒有交過營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、土地增值稅和教育費(fèi)附加,只繳納所得稅跟增值稅,那所得稅年報(bào)里面的營(yíng)業(yè)稅金及附加是不是填0啊
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2015-05-08
[Image:{7093C0BE-4545-4DC3-542B-8624AAE5CB1E}.png]我注冊(cè)的公司是小規(guī)模納稅人,核定稅種這里增值稅 印花稅 教育附加這幾個(gè)稅種都是兩個(gè)?
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2018-12-05
老師,我公司從12月份開始轉(zhuǎn)登記為一般納稅人,1月份付款增值稅及附加27531.97.但是進(jìn)項(xiàng)稅額1月份才認(rèn)證的,我把數(shù)據(jù)給你,你幫我詳細(xì)的寫下分錄,專業(yè)技術(shù)費(fèi)稅額5094.34.銷售貨物稅額21835.4城建稅351.3..教育附加250.93,1月份全額繳納的增值稅
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2021-04-19
老師取得的稅務(wù)代開搬運(yùn)發(fā)票,金額總計(jì)34835(1014.61+33820.39),且備注欄有增值稅1014.61,城建及教育附加和個(gè)稅合計(jì)399.08;共計(jì)稅金1413.69。請(qǐng)問借:經(jīng)營(yíng)費(fèi)用34835貸:銀行存款,入賬對(duì)嗎?支付時(shí),是否需要代扣個(gè)稅及附加稅?所付資料見照片,請(qǐng)問是否合理?謝謝!
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2019-07-25
方案一一:將一臺(tái)原價(jià)值2000元的空調(diào)和一-臺(tái)原價(jià)值400元的電風(fēng)扇捆綁銷售,給予8.333折的優(yōu)惠(即,給予了400元的價(jià)格折扣),并將折扣的金額開在同- -張發(fā)票的 “金額欄”中。 方案二:銷售--臺(tái)原價(jià)值2000元的空調(diào)的同時(shí),贈(zèng)送一-臺(tái)原價(jià)值400元的電風(fēng)扇。甲公司將贈(zèng)送的電風(fēng)扇單獨(dú)開具了發(fā)票。 以上價(jià)格均為含稅價(jià)格,且不存在賒銷和賒購(gòu)。甲公司的銷售利潤(rùn)率為25%,即若原價(jià)值為1000元,則進(jìn)價(jià)為750元;若原價(jià)值為2000元,則進(jìn)價(jià)為1500元。假設(shè)只考慮增值稅(13%)、城建稅(7%)和.教育費(fèi)附加(3%),請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
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2022-12-22
稅控盤的信息服務(wù)費(fèi)稅額可以全抵,假如稅額50,當(dāng)月增值稅100,抵掉后當(dāng)月增值稅只需要繳納50,這個(gè)月的城建稅、教育費(fèi)附加是按照原來的增值稅100來交,還是按照抵掉后的50來交????
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2020-04-11
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度超出9萬怎么做喃?怎樣報(bào)國(guó)稅?還有就是地稅是按月報(bào)教育附加等的,,季度報(bào)國(guó)稅請(qǐng)問怎樣報(bào)喃?謝謝老師
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2017-12-17
公司是小規(guī)模納稅人,在異地接了一單工程,要開發(fā)票,要注意哪方面的問題,是到稅局代開增值稅普通票嗎?稅率是多少?是在工程地開票,還是在自己公司地開票。附加稅,城建稅,教育附加稅等要怎么處理,等等相關(guān)問題,敬請(qǐng)群里朋友指教。
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2017-04-20
老師,您好!我們是房開企業(yè),我要通過掛靠公司來逐筆支付材料商的工程款,要付的工程款金額為303135.99元,加上各種稅費(fèi)增值稅(9%)、城建稅(7%)、教育費(fèi)附加(3%)、地方教育費(fèi)附加(2%)、個(gè)人所得稅(0.4%)、企業(yè)所得稅(2%)、公司管理費(fèi)(1%)、工程印花稅(0.03%),如何倒算出我一共要轉(zhuǎn)多少金額給掛靠公司呢?
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2020-10-11
小微季度9萬,但我9月去稅局發(fā)票的金額25萬(一張),它就直接按票面金額25萬扣了增值稅和城建稅,問題1.我要按25萬的標(biāo)準(zhǔn)繳納教育費(fèi)附加嗎? 問題2.網(wǎng)報(bào)稅費(fèi)申報(bào)的時(shí)候,計(jì)稅依據(jù)我是按25萬去申報(bào),還是按25-9萬去申報(bào)
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2018-10-08
A公司為增值稅一般納稅人銷售公司2022年3月10賣給B公司商品15萬已開出發(fā)票 3月8號(hào)采購(gòu)庫(kù)存商品12萬取得進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票用銀行支付。3月20號(hào)洽談業(yè)務(wù)請(qǐng)客戶吃飯現(xiàn)金付款5000元, 3月25日銀行收到B公司付的貨款15萬元,3月31號(hào)計(jì)提本月工資15500元。 1、請(qǐng)寫出上述所涉及到的會(huì)計(jì)分錄 2、請(qǐng)算出A公司需要繳納增值稅,城市維護(hù)建設(shè)稅(7%),教育費(fèi)附加(3%),地方教育附加(2%),印花稅(3‰)分別是多少?
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2023-04-21
(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)的銷項(xiàng)稅額。 (2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)的銷項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)的銷項(xiàng)稅額。 (4)計(jì)算業(yè)務(wù)(4)的銷項(xiàng)稅額。 (5)計(jì)算業(yè)務(wù)(5)應(yīng)繳納的增值稅。 (6)計(jì)算業(yè)務(wù)(6)進(jìn)口輕型商用客車應(yīng)繳納的增值稅。 (8)計(jì)算業(yè)務(wù)(8)購(gòu)進(jìn)汽油、礦泉水可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (9)計(jì)算該公司7 月應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅。 (10)計(jì)算該公司7 月應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加合計(jì)金額。
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2023-12-31
國(guó)有學(xué)校學(xué)歷教育、非學(xué)歷教育,民辦學(xué)歷教育、非學(xué)歷教育,是否免征企業(yè)所得稅?
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2017-06-20
現(xiàn)在小閨密納稅人城建稅,教育稅及附地方的稅率是多少?
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2019-07-23
開了5000的普票, 當(dāng)時(shí)我做 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸增值稅,再借 增值稅 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-減免那原來還要計(jì)提 借主營(yíng)業(yè)務(wù)及附加稅, 貸水利 貸教育附 加 貸 地教!這幾個(gè)還要計(jì)提做分錄錄憑證嗎!
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2019-03-09
2、職工教育經(jīng)費(fèi),學(xué)歷教育、個(gè)人取得學(xué)位參加在職教育不允許扣除;高層管理人員境外培訓(xùn)和考察,一次性單項(xiàng)支出較高的費(fèi)用不允許扣除。
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2016-03-24
老師,這道題我沒有看明白,他是取得含稅收入10000萬元,可以直接把它換算成不含稅的啊,為什么都要減一個(gè)8000呢?他是非房開企業(yè),轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)可以扣除印花稅、城建稅、教育費(fèi)附加,為什么最后一步支付的價(jià)款不能扣除呢
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2019-07-31
我們企業(yè)是農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷免征增值稅企業(yè),今收到一筆服務(wù)費(fèi)開具了發(fā)票,請(qǐng)問在沒有進(jìn)項(xiàng)的前提下要計(jì)提城建稅和教育費(fèi)附加嗎?
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2019-09-17