老師好,我公司是銷售機(jī)動(dòng)車的公司,2021年1月份成立,4月份發(fā)生了好幾筆業(yè)務(wù),收到車頭的發(fā)票特別多,但是沒有收到掛車和配件票的發(fā)票,按照整個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)說來說不交稅,但是外賬會(huì)計(jì)說,前期不交稅,后期累積到一起交很多稅,還有她是按照利潤(rùn)來算4月份的增值稅?我有些不明白?
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2021-05-14
7、甲公司2020年有關(guān)處置金融資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下:③處置一項(xiàng)其他債權(quán)投資,其賬面價(jià)值為800萬元(其中,成本為900萬元,公允價(jià)值變動(dòng)為-100萬元),處置所得價(jià)款為1 000萬元;
影響營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的金額為多少?
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2021-05-31
全年應(yīng)交的所得稅,A類的交稅只是按利潤(rùn)25%,還有沒有像增值稅一樣的稅負(fù)多少了?
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2017-01-02
老師 我們公司今年是虧損 我想問的是增值稅的繳納只跟開票有關(guān)系,所得稅才跟利潤(rùn)有關(guān)系哈
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2015-12-07
甲運(yùn)輸企業(yè)將兩個(gè)車庫的一年使用權(quán)提供給銀行來抵扣貸款利息屬于視同銷售嗎 如果屬于的話按什么項(xiàng)目計(jì)增值稅呢
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2022-03-31
老師,我們公司想從銀行貸款560萬,購(gòu)買一臺(tái)設(shè)備,然后以融資租賃的方式租賃給醫(yī)院,租賃期五年。然后我們用每年收到的醫(yī)院歸還的本金和利息來還銀行貸款的本金和利息。我想問一下我的增值稅怎么計(jì)算
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2016-12-19
我們單位是民辦非盈利醫(yī)療機(jī)構(gòu) 查了一下屬于免稅單位 可是國(guó)稅現(xiàn)在給我們核定了增值稅 是季報(bào) 他說按收入去交 我們需要交嗎
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2017-12-18
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是9%,開出發(fā)票是13%,假設(shè)不考慮其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,屬于生產(chǎn)加工的企業(yè),是不是企業(yè)就要繳納4%的增值稅稅率差這部分?如果生產(chǎn)產(chǎn)品的 成品率是70%呢?會(huì)影響增值稅的稅負(fù)率嗎?就單純不考慮其他進(jìn)項(xiàng)和盈利的情況下。
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2021-01-07
融資租賃和融資售后回租,本質(zhì)是借錢、貸款服務(wù),那么在增值稅中,為什么要確定業(yè)務(wù)的銷售額?對(duì)于出租方,直接針對(duì)利息收稅不就完事了?
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2020-05-09
做財(cái)務(wù)預(yù)算可以考慮增值稅嗎,增值稅是價(jià)外稅,但是確實(shí)很多時(shí)候發(fā)票不夠,每月都交了很多稅款。如果不加到費(fèi)用里面,一年利潤(rùn)攤下來顯示的賺錢了,其實(shí)錢虧了都交稅了
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2020-07-20
你好 老師 在非同控下,支付非貨幣性資產(chǎn)為對(duì)價(jià)的,所支付的非貨幣性資產(chǎn)在購(gòu)買日的公允價(jià)值與其賬面價(jià)值的差額應(yīng)作為資產(chǎn)處置損益,計(jì)入企業(yè)合并的當(dāng)期利潤(rùn)表。 差價(jià)作為資產(chǎn)處置損益 那這個(gè)非貨幣性資產(chǎn)必須就是固定資產(chǎn)吧?
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2020-08-07
麻煩寫下分錄:
甲公司2×22年2月20日向乙公司銷售一批商品,不含稅貨款50 000元,適用增值稅稅率為13%。乙公司開來一張出票日為2月22日,面值為56 500元、票面年利率為6%、期限為60天的商業(yè)承兌匯票。次月18日甲公司因急需資金,持該票據(jù)到銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為10%。若該項(xiàng)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)符合金融資產(chǎn)終止確認(rèn)條件,則甲公司取得的貼現(xiàn)額是( ? )元。
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2023-05-23
會(huì)員卡充值銷售贈(zèng)送的金額過大。做到當(dāng)期費(fèi)用,當(dāng)期利潤(rùn)會(huì)減少;如果不做到當(dāng)期費(fèi)用,后期有沒辦法用比例算出贈(zèng)送的金額;充值金額不一樣送的金額不一樣。
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2020-06-11
A是B的股東,B是C的股東?,F(xiàn)在A借款1000萬給B,B再借款500萬給C,協(xié)議年利率為6%。A給B開具60萬的資金占用費(fèi)的發(fā)票,B再給C開具30萬的資金占用費(fèi)的發(fā)票。
ABC雖然同屬一個(gè)集團(tuán)內(nèi)企業(yè),但因沒有在國(guó)家企業(yè)信息公示系統(tǒng)進(jìn)行集團(tuán)成員的公示,故無法享受增值稅優(yōu)惠政策。
請(qǐng)問,以上操作是否正確?
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2023-09-06
2.某企業(yè)2019年5月1日銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款20萬元,增值稅率為13%。發(fā)出產(chǎn)品后,收到帶息商業(yè)承兌匯票一張,年利率12%,期限六個(gè)月,半年計(jì)提一次利息。于8月1日貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為10%。貼現(xiàn)協(xié)議約定該企業(yè)需要承擔(dān)到期付款方不能付款的連帶責(zé)任。票據(jù)到期時(shí),付款人無資金支付。要求:為上述業(yè)務(wù)進(jìn)行必要的計(jì)算和賬務(wù)處理。
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2023-11-07
我們公司是房地產(chǎn)企業(yè),我們?nèi)绻鲆粋€(gè)購(gòu)房活動(dòng),客戶買一套100萬的房子。我們拿5萬元出來定期存在銀行年利率5%,復(fù)利,存70年。70年后,我們返還150萬現(xiàn)金給客戶(或者作為遺產(chǎn)給客戶的子孫)?;顒?dòng)噱頭:花100萬元買房,返現(xiàn)150萬元。目的:讓客戶70年后可以用150萬買新的房子。問題1:這樣會(huì)不會(huì)有融資性質(zhì)?問題2:了5萬元,是幫客戶存起來,要不要作為收入,繳納土地增值稅和增值稅?問題3:這樣的活動(dòng),老師您會(huì)不會(huì)心動(dòng)。
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2020-05-20
老師,能諒解下這道題么?要求的是17/18 年印花稅,可以扣除的利息費(fèi)用,土地增值稅,應(yīng)納稅所得
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2019-10-17
A公司2018年1月1日以1000萬元購(gòu)入B公司股票400萬,每
面值為1元,占B公司實(shí)際發(fā)行在外股數(shù)的30%,A公司對(duì)B公司具有重大影響力。2018年1月1日B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為2680萬元,公允價(jià)值為3000萬元。取得投資時(shí)除以下資產(chǎn)賬面價(jià)值與公允價(jià)值不相等,其他資產(chǎn)負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值均相等
(1)B公司的一項(xiàng)存貨賬面價(jià)值為80萬,公允價(jià)值100萬,2018年該存貨已售出80%
(2)設(shè)備公允價(jià)值為500萬元,賬面價(jià)值為300萬元。該設(shè)備的預(yù)計(jì)尚可使用年限為10年,不考慮凈殘值,照直線法計(jì)提折舊
(3)2018年1月1日B公司的專權(quán)公允價(jià)值為600萬元,賬面價(jià)值為500萬元,專利權(quán)的預(yù)計(jì)尚可使用年限為5年,不考慮凈殘值,按照直線法計(jì)攤銷額。
(4)2018年,公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為300萬元
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2022-05-05
紅沖了之前的財(cái)務(wù)費(fèi)用(主要是應(yīng)收的借款利息),賬面涉及哪些處理?麻煩列一下分錄?需要按照紅沖的數(shù)字,開具負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候,是否需要按照紅沖的數(shù)字來填寫?
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2024-01-03
老師你好,我們是小規(guī)模旅游業(yè)今年免增值稅,計(jì)入四季度含稅收入20萬元,想問下利潤(rùn)表那個(gè)營(yíng)業(yè)收入欄是填20萬嗎,還是一樣也要減掉扣除增值稅的那部分呢?
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2020-12-11
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