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送心意

羅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-01-07 19:14

如果不考慮其他情況,你的理解是正確的
不過(guò)你買進(jìn)來(lái)原材料,生產(chǎn)產(chǎn)品,肯定有其他進(jìn)項(xiàng),也要盈利

素顏 追問(wèn)

2021-01-07 19:20

其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票很少,如果企業(yè)一直虧損狀態(tài),成本單價(jià)都比賣價(jià)做得高,是不是很不合理,增值稅負(fù)大概就3%繳納,是不是風(fēng)險(xiǎn)很大。

羅老師 解答

2021-01-07 19:23

增值稅稅負(fù)3%。說(shuō)明你的毛利20%多,應(yīng)該屬于盈利企業(yè)的

素顏 追問(wèn)

2021-01-07 19:42

這個(gè)毛利20%是怎么推算出來(lái)的,計(jì)算公式

羅老師 解答

2021-01-07 19:45

毛利*13%=3%
計(jì)算得出毛利率23%

素顏 追問(wèn)

2021-01-07 19:46

好的,謝謝老師

羅老師 解答

2021-01-07 19:48

不客氣的,不客氣的

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如果不考慮其他情況,你的理解是正確的 不過(guò)你買進(jìn)來(lái)原材料,生產(chǎn)產(chǎn)品,肯定有其他進(jìn)項(xiàng),也要盈利
2021-01-07 19:14:15
@The 繳納增值稅/不含稅收入 增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
2017-12-08 14:35:23
一般增值稅的稅負(fù)率是銷售總額的1%,增值稅是最難稅后籌劃的稅種,如果你想降下來(lái)是很難的 一、讓當(dāng)期的銷項(xiàng)稅少一點(diǎn) 第一,增值稅按收入來(lái)計(jì)算銷項(xiàng)稅,增值稅稅率有多檔:16%、10%、6%,收入能否找出一部分適用低稅率呢?如果能,就不要把高低稅率的收入攪在一塊開(kāi)票。混合銷售、兼營(yíng)切分不開(kāi)時(shí),稅務(wù)默認(rèn)按照高稅率征收。如果我們能把高、低稅率的收入拆分開(kāi),當(dāng)期銷項(xiàng)稅自然會(huì)少一點(diǎn)。 第二,稅務(wù)對(duì)納稅人有視同銷售這一卡脖子的辦法。有一些納稅人想鉆稅務(wù)的空子,把公司產(chǎn)品用于員工福利和開(kāi)拓市場(chǎng),直接把它作為費(fèi)用,這樣可以嗎?會(huì)計(jì)這么做當(dāng)然行,但稅務(wù)要視同銷售。視同銷售,企業(yè)非常痛心,明明不是收入,但還要為此交增值稅,非常不劃算。所以對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō),避免出現(xiàn)視同銷售,能直接減少銷項(xiàng)稅。 第三,要用足稅收優(yōu)惠政策。譬如,技術(shù)轉(zhuǎn)讓和技術(shù)開(kāi)發(fā)合同免稅,服務(wù)出口、貨物出口免稅。 二、讓進(jìn)項(xiàng)稅多上去 第一,選擇供應(yīng)商的時(shí)候,盡可能選擇一般納稅人。盡量不要選擇小規(guī)模納稅人,一是小規(guī)??赡荛_(kāi)不了專票,即便是在稅務(wù)局代開(kāi)專票,開(kāi)出來(lái)的稅點(diǎn)也比較低,對(duì)抵扣是不利的。另外,還要向員工灌輸一個(gè)概念,索取發(fā)票時(shí)要盡可能拿增值稅專票。 第二,避免進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。公司采購(gòu)的商品沒(méi)用用于應(yīng)稅項(xiàng)目,在這種情況下稅務(wù)要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。出現(xiàn)這種情況非常糟糕,進(jìn)項(xiàng)稅需要計(jì)入成本費(fèi)用。所以企業(yè)要規(guī)劃一下,盡可能不要出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的情況,把能抵扣的盡可能用于抵扣。 第三,加速增值稅專票回流。不要出現(xiàn)需要進(jìn)項(xiàng)抵扣時(shí),因?yàn)樵鲋刀悓F睕](méi)有及時(shí)拿到到而導(dǎo)致多交稅。 第四,取得了增值稅專票后及時(shí)認(rèn)證。專票認(rèn)證期限是360天,超過(guò)這個(gè)天數(shù)未認(rèn)證,增值稅進(jìn)項(xiàng)只能計(jì)入成本,進(jìn)項(xiàng)稅等于損失了 如果你想冒險(xiǎn)的盡量不開(kāi)票或者購(gòu)買部分發(fā)票,少量金額的一般沒(méi)事的 建議你按照正常稅負(fù)合理納稅的
2019-12-13 17:16:06
不對(duì),增值稅稅負(fù)率=(銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅)/不含稅銷售額*100%
2018-03-27 22:22:06
你好 有稅負(fù)率考核的話:稅負(fù)率=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-留抵進(jìn)項(xiàng)稅)/不含稅收入額。自己根據(jù)公式計(jì)算一下
2019-07-01 11:42:52
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