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合同上3個(gè)點(diǎn)增值稅,實(shí)際開了l個(gè)點(diǎn)增值稅,客戶直接扣除2個(gè)點(diǎn)增值稅,少收2個(gè)點(diǎn)怎樣做分錄?
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2022-01-05
銀行存款支付增值稅時(shí),借方是記應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(已交)還是應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(未交),兩者什么區(qū)別
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2019-12-09
請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在有總的銷售收入,可抵扣的增值稅,企業(yè)增值稅率,如何計(jì)算企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅?感謝?。?!
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2019-09-03
請(qǐng)問(wèn)下就是增值稅減免部分,我是直接走應(yīng)交稅費(fèi)增值稅還是直接走減免稅,減免稅沒(méi)有增值稅。
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2020-04-08
老師,增值稅加計(jì)抵減是放到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減科目,還是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目?
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2022-08-18
開了增值稅普通30萬(wàn),免征增值稅和附加稅,開了專票30萬(wàn),不免增值稅,附加稅是50%征收,還是免了?
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2019-04-10
您好!請(qǐng)問(wèn)在去年12月的增值稅報(bào)表主表中哪一行能看到本年累計(jì)的應(yīng)交增值稅?已交增值稅呢?
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2019-06-05
增值值附表一帶不出數(shù)字
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2024-03-05
初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 【多選題】 某增值稅一般納稅人當(dāng)月銷項(xiàng)稅額合計(jì)120萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額80萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5萬(wàn)元,預(yù)交增值稅10萬(wàn)元,則月末的賬務(wù)處理正確的有( )。 A.借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)35 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)35 B.借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅10 C.借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)45 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅45 D.借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅10 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) 【判斷題】 銀行承兌匯票的出票人于匯票到期日未能足額繳存票款的,承兌銀行可以向持票人拒絕付款。( )(2013年)
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2019-04-01
增值稅也算進(jìn)賬面價(jià)值嗎?
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2018-12-30
資本保值增值率如何計(jì)算
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2020-07-13
請(qǐng)問(wèn),今年增加值為404479萬(wàn)元,去年增加值為410536萬(wàn)元,為什么同比增長(zhǎng)是正數(shù)?
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2021-05-31
老師保安公司個(gè)稅申訴后調(diào)的增值稅怎么調(diào)整的?為什么要調(diào)增增值稅?
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2020-05-12
11月,買稅盤,借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅里,下月抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 末交增值稅。。貨管理費(fèi)用對(duì)嗎 ,有的講減免稅額。但不是應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅里去嗎。那如何掛減免|
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2016-12-14
請(qǐng)老師幫我看看分錄應(yīng)該怎么做,謝謝! 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))2 貸:應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))1 應(yīng)交增值稅(未交增值稅)1 稅務(wù)局退稅我應(yīng)該怎么做呢?退稅是因?yàn)楫?dāng)月未享受增值稅加計(jì)扣除的10%
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2019-12-17
關(guān)于進(jìn)行網(wǎng)上納稅申報(bào),增值稅的業(yè)務(wù)通過(guò)增值稅防偽稅控系統(tǒng),里面包括開票子系統(tǒng),增值稅申報(bào)子系統(tǒng),增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證子系統(tǒng)對(duì)嗎?所有的增值稅業(yè)務(wù)都通過(guò)這個(gè)系統(tǒng)完成對(duì)嗎?
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2015-12-08
銷售貨物時(shí)會(huì)出現(xiàn)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額這一科目,如果這個(gè)月未交增值稅這一科目就直接變成應(yīng)交增值稅未交增值稅了嗎?還是要過(guò)渡轉(zhuǎn)換一下把銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅這一科目。
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2021-12-28
2018年數(shù)據(jù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 942.52 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))2914950.55 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))3823084.09 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅907191.02 哈嘍老師,請(qǐng)問(wèn)年末怎樣做分錄進(jìn)行反向結(jié)平處理?
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2019-08-21
老師好,請(qǐng)問(wèn):月末做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 后,一直到年底應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目都有余額嗎?還需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)不?
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2025-05-02
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 明細(xì)賬里面有轉(zhuǎn)出未交增值稅這一欄,剛好這個(gè)就平了。那應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)明細(xì)填哪里呢?
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2018-12-05