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小規(guī)模納稅人國稅申報(bào),是不是每季度都要填寫:財(cái)務(wù)報(bào)表,所得稅報(bào)表,增值稅報(bào)表
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2017-03-30
增值稅申報(bào)表附表-減免稅明細(xì)表的免稅額的銷售收入是按含稅銷售收入填寫嗎
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2018-06-12
這個(gè)月是零申報(bào),一般納稅人增值稅申報(bào)表都保存了,一窗式比對(duì)怎么會(huì)有這個(gè)出來
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2017-05-09
老師增值稅一般納稅人增值稅申報(bào)表填列順序?購的電腦進(jìn)項(xiàng)稅是不是填在下方圖中第一行滴一列?
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2017-10-09
老師,我們需要調(diào)整18年收入,因?yàn)橹笆杖肷偕陥?bào)一大塊,現(xiàn)在做高新培育需要調(diào)整 18年12月增值稅申報(bào)表,18年所得稅清算表,18年年報(bào)的哪些內(nèi)容呢,會(huì)影響2019年的哪些數(shù)據(jù)嗎?
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2019-10-16
公司剛成立,一般納稅人,買了一塊地1916萬,稅金95.8萬,怎么填寫增值稅申報(bào)表
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2017-06-13
老師,請(qǐng)問一般納稅人增值稅申報(bào)表(表一)中的無票收入,是指什么呢?它是被允許存在的正常收入嗎?多大數(shù)額都可以嗎老師?
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2019-08-10
一般納稅人,19年5月取得稅控盤和維護(hù)費(fèi)一共480的專票,稅控盤尚未發(fā)行,到20年3月抵扣時(shí),增值稅申報(bào)表如何填寫?
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2019-10-23
老師,我公司是一般納稅人我這個(gè)匯總表是這樣的,我怎么填寫增值稅申報(bào)表呢
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2019-09-10
上期留抵246.06 本期銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)406.84,則本期應(yīng)交稅費(fèi)是406.84-246.06=160.78 還有820的稅控盤減免稅款,那么國稅里頭的增值稅申報(bào)表是這樣填寫嗎
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2017-08-07
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅款 貸:銀行存款,在增值稅申報(bào)表里是否要在第30行體現(xiàn)出來,是不是要填入附表(四)?還是不需要填?》謝謝
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2016-12-20
本月有一個(gè) 稅控盤維護(hù)費(fèi)的15.85元的進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅不是說這個(gè)可以全額抵扣嗎? 那申報(bào)的時(shí)候,在增值稅申報(bào)表 上的 進(jìn)項(xiàng)稅額自動(dòng)出現(xiàn)的為什么不包括這個(gè)15.85?要手動(dòng)改嗎?附表4 已填 不知有沒有填錯(cuò),幫忙看看
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2018-02-11
為什么我們這個(gè)月加了設(shè)備銷售以后,增值稅申報(bào)表帶不出來交稅數(shù)據(jù),只有計(jì)稅基礎(chǔ)有數(shù)據(jù),應(yīng)納稅額是0還不能修改
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2022-07-04
1、我們是一般納稅人,申報(bào)時(shí),按月報(bào)的報(bào)表是哪些?按季報(bào)的報(bào)表是哪些?2、增值稅申報(bào)表報(bào)完后,我不知然后是要填哪些附表,就是說,產(chǎn)生哪些 數(shù)據(jù)時(shí)填附表一、附表二.........
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2016-11-06
3月份增值稅申報(bào)表里采集發(fā)票的時(shí)候填錯(cuò)了一張銷項(xiàng)發(fā)票,導(dǎo)致增值稅銷項(xiàng)稅額多14.82,因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)抵扣,當(dāng)月增值稅應(yīng)交金額為0,這個(gè)要怎么處理?不更改申報(bào)表能直接做賬調(diào)增嗎?如果可以,怎么做賬?
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2018-09-05
我們是外貿(mào)企業(yè),所屬期1月份認(rèn)證了退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)稽核了,但是1月份的增值稅申報(bào)附表二上面忘了填待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了,所屬期2月份申報(bào)的時(shí)候我能再給他填上嗎?怎么填?
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2023-02-27
你好老師,我們?nèi)ツ暧幸粡堜N項(xiàng)發(fā)票作廢了,但是增值稅申報(bào)表的銷售額卻是沒有扣除,請(qǐng)問怎么處理,可以到稅務(wù)局退稅嗎
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2020-04-21
一般納稅人多交稅款更正申報(bào)退稅,多交的稅款填在增值稅申報(bào)表的哪一欄
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2019-06-20
老師好,我們是建筑行業(yè)!小規(guī)模!在異地預(yù)繳稅后回到本地報(bào)稅,增值稅申報(bào)表23欄預(yù)繳稅款,不能填寫我們已經(jīng)預(yù)繳的稅(異地預(yù)繳),提示23欄金額不能大于0??!那我們預(yù)繳的稅怎么抵扣呢?怎么填寫增值稅申報(bào)表呢?謝謝解答
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2020-01-13
專利代理可以差額征稅嗎?可以扣除代交的官費(fèi)? 如果可以差額征稅,是不是客戶支付的款是代理費(fèi)及官費(fèi),代理企業(yè)開全額專票,支付的官費(fèi)(開票單位是代理企業(yè)),增值稅申報(bào)表可以扣除官費(fèi)
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2019-10-18