
老師,您好,2021年的增值稅申報(bào)表與企業(yè)所得稅申報(bào)表填錯(cuò)了,匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在稅管員要求重新填報(bào)增值稅與企業(yè)所得稅,我想問下,匯算清繳要不要更正申報(bào)
答: 需要的需要做更正申報(bào)。
增值稅所得稅報(bào)表如何零申報(bào)
答: 直接打開你申報(bào)表,點(diǎn)保存,之后點(diǎn)申報(bào)就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好。老師我的季報(bào)是根據(jù)增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)然后調(diào)整一些費(fèi)用報(bào)送的。然后年末出來的會(huì)計(jì)報(bào)表與季報(bào)不吻合。所得稅清算的時(shí)候年報(bào)與之前報(bào)的季報(bào)也不吻合。這種要怎么辦呀。
答: 您好,具體的差異是什么原因造成的?


我是努力的會(huì)計(jì)小白癡 追問
2019-10-17 09:37
王超老師 解答
2019-10-17 09:41
王超老師 解答
2019-10-17 09:42