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本年度前三個(gè)季度虧損共計(jì)100萬(wàn),第四季度盈利101萬(wàn),四季度的所得稅應(yīng)該如何申報(bào)?
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2018-12-29
請(qǐng)教大家一個(gè)問(wèn)題,21年有虧損,21年度匯算清繳申報(bào)已完成,在申報(bào)預(yù)繳第一季度所得稅報(bào)表時(shí),以前年度虧損數(shù)據(jù)沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái),也不能手動(dòng)填寫(xiě),是什么原因呢?
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2022-04-10
老師,小規(guī)模企業(yè),季度企業(yè)所得稅是這么填嗎?
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2020-01-13
季度企業(yè)所得稅,季初季末資產(chǎn),沒(méi)有填寫(xiě)平均數(shù),可有什么影響?
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2020-04-13
個(gè)人所得稅綜合所得年度匯算稅款計(jì)算涉及以前年度嗎?
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2023-02-27
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,當(dāng)年收到以前年度多繳納退回的企業(yè)所得稅,在當(dāng)年的利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用上體現(xiàn)金額么?
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2025-01-04
老師您好,跨年多計(jì)提的銷售費(fèi)用,本月在做調(diào)整,通過(guò)以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局如何申報(bào),是要修改2021年的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎,怎么修改呢,謝謝您
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2022-07-13
某企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會(huì)計(jì)處理,所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤(rùn)總額為100000元,發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為20000元(假定無(wú)計(jì)入所有者權(quán)益及商譽(yù)的部分)。經(jīng)計(jì)算,該企業(yè)2×18年度應(yīng)交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費(fèi)用為( ?。┰?。這題怎么算呢
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2020-06-08
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得誰(shuí)納稅申報(bào)表收入總額那一欄跨年時(shí)填報(bào)數(shù)字跟上年度銜接嗎
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2019-04-14
如下圖利潤(rùn)表季度申報(bào),請(qǐng)老師幫我看看,19年第三季度利潤(rùn)和所得稅是正數(shù)、19年第四季度和20第一季度利潤(rùn)是負(fù)數(shù)所得稅是正數(shù),這樣有什么問(wèn)題嗎?那么19第四季度20第一季度和需要交所得稅嗎?
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2020-04-13
老師 我們?cè)鲋刀惡推髽I(yè)所得稅 稅負(fù)率都偏低。一時(shí)不想調(diào)整太高。 先調(diào)整哪個(gè)稅比較好?謝謝
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2020-04-02
稅務(wù)局說(shuō)我們公司2019年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表,我查了一下是我公司未將2019年12月的紅字發(fā)票申報(bào)增值稅,但將此張紅字發(fā)票做賬到了2019年12月,導(dǎo)致了2019年年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的的營(yíng)業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表中的累計(jì)銷售額。這樣的做法是對(duì)的么,紅字發(fā)票沒(méi)有申報(bào),但是將紅字發(fā)票做賬了,導(dǎo)致了所得稅營(yíng)業(yè)收入少了
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2020-07-30
老師我們是小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)企業(yè)所得稅,以前都是核定給我們每個(gè)季度204元的企業(yè)所得稅,這個(gè)季度沒(méi)核定是什么原因,
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2020-04-12
老師,我想問(wèn)一下,我有個(gè)公司,名下有個(gè)分公司,國(guó)稅要求讓我每個(gè)季度申報(bào)所得稅時(shí),要一起合并申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)老師,是不是把分公司報(bào)表直接加到總公司申報(bào),就行了嗎
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2020-07-09
第二季度申報(bào)所得稅,利潤(rùn)表是看1-6累計(jì),還是看4-6月份的
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2021-07-01
老師,2021年累計(jì)利潤(rùn)是13217.86. 2020年年末,以前年度虧損累計(jì)余額為220000左右,企業(yè)所得稅匯算清繳之后以前年度虧損累計(jì)余額也就是最終余額是200000.請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度這個(gè)報(bào)表需要改動(dòng)嗎,意思是本季度利潤(rùn)不超過(guò)以前的總虧損的金額,都可以當(dāng)時(shí)彌補(bǔ)以前的年度虧損,不用繳納企業(yè)所得稅,就是本季度的利潤(rùn)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎,這個(gè)表,都填完了,最后利潤(rùn)是對(duì)的,就這樣全申報(bào),不用改什么嗎?所交企業(yè)所得稅為0對(duì)嗎?
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2021-07-12
我今年匯算清繳是多繳納了所得稅,但是我現(xiàn)在還沒(méi)去申請(qǐng)退稅和抵扣以后年度所得稅,我現(xiàn)在是否需要做以前年度損益調(diào)整
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2017-11-15
環(huán)保三免三減半,今年第一個(gè)申報(bào)企業(yè)所得稅,12份需計(jì)提所得稅
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2020-01-13
你好,個(gè)人所得稅退稅,如果2021年沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在可以與本年度一起申請(qǐng)退稅不。
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2024-04-22
2014年新版企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表怎么填
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2015-10-25