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老師好,我是物業(yè)管理公司的內帳會計,我們公司平時裝修的工程費用入在建工程好還是長期待攤費用好呢
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2020-04-08
企業(yè)所得稅年報黨建工作經(jīng)費賬載金額是6602管理費用?那實際發(fā)生額是2241借方還是貸方發(fā)生額?
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2021-05-27
老師,您好,18年度企業(yè)所得稅年報多報了管理費用-工資的數(shù)額,報19年企業(yè)所得稅年報時要怎么調整呢?
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2020-05-11
7-9月是籌建期,費用我記的是管理費用-開辦費,那10月企業(yè)所得稅申報,該怎么做呢?
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2016-09-22
老師你好,若企業(yè)開辦費已計入了管理費用-開辦費,并且已申報了第一季度企業(yè)所得稅報表,想問后面還能不能轉到長期待攤費里呢?企業(yè)目前還在籌辦期。
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2019-04-22
老師,企業(yè)所得稅年報的工資薪金支出,怎么填寫,是填寫,管理費用中的數(shù),還是填寫,應付工資中的數(shù)呢
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2022-01-11
想咨詢模具制造企業(yè)成本管理的方法,成本怎么核算的
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2019-07-21
請問一下,18年、19年匯算清繳退回所得稅的會計處理是如何做的 是小企業(yè)會計準則
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2021-01-11
企業(yè)籌建期,無收入,發(fā)生廣告宣傳費,所得稅匯算清繳時如何處理?是否可以全額扣除?
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2019-04-26
老師你好,我2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要補繳一點稅款、賬務處理需要做嗎?
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2023-10-12
請問一下 我們公司和商務局簽了儲備肉合同 現(xiàn)在給我們的補助款有 庫房管理費和儲備肉的差價補助款 這兩項款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
老師,匯算清繳18年有虧損,今年19年有盈利,企業(yè)所得稅申報時,會自動扣減去年虧損部分嗎?還是得找稅管員走程序?
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2019-10-10
你好,老師,企業(yè)所得稅匯算清繳提示如下: 一、1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【76254.01】元,比例不足8%,請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。 公司實際上沒有職工教育經(jīng)費的計提和支出,是不是可以不用管,直接申報就行
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2022-04-24
老師,籌建期匯算清繳,我聽了課,總結以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報,待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費用納稅調增,應納稅所得額為零.
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2018-03-20
我公司于2019.7月購入價值120萬元的舊的機械設備(挖機等),按照國家政策,500萬元以下的固定資產(chǎn),可以允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊,根據(jù)這個政策,假如殘值6萬元,余值:114萬元,那么折舊的會計分錄:借:管理費用-累計折舊---114萬元,貸:累計折舊----114萬元,是這樣嗎?那到了今年年底的匯算清繳時的會計分錄怎么處理呢(麻煩寫一下會計分錄)?謝謝老師!
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2019-10-22
當本期預扣繳個人所得稅為負數(shù)時,按個人所得稅法規(guī)定年底匯算清繳時多退少補,應表示為0;當本期預扣繳個人所得稅為大于零時,本期預扣繳個人所得稅為計算扣繳金額。請問公式如何設置?
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2019-10-20
老師好! 請問房東去稅局代開物業(yè)管理費用,不要交個人所得稅的稅法依據(jù)是什么?
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2023-09-10
企業(yè)所得稅年報,匯算清繳上一年度企業(yè)所得稅如何列分錄,說列以前年度損益調整,說列所得稅費用,到底列什么
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2017-05-12
老師,之前我問的籌建期匯算清繳,我聽了課,總結以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報,待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費用納稅調增,應納稅所得額為零.3、2016年我是計入管理費用-開辦費中,匯算清繳利潤顯示負數(shù),我就把管理費用、財務費用的數(shù)全部調增,應納稅所得額為0.這樣可以吧?4、2017年會計賬計入管理費用各個明細科目了,那2017年匯算清繳我就按正常申報,不按籌建期申報,可以吧?4、雖然按籌建期填報以后可以彌補虧損,不按籌建期填報5年后就不能彌補,但2016、2017的會計賬已形成,我以上做法對嗎?5、沒有收入的招待費應該是全額調增吧?我看有的說是40%調增,有的是全額調增,究竟哪一個對?6、以上說法如果不對,有更好的意見嗎?
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2018-03-20
如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費用納稅調增,應納稅所得額為零,這句話對嗎?
1/885
2018-03-20