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獨資企業(yè)匯算法人的個人所得稅,是用企業(yè)的利潤總額的20%來算嗎
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2022-04-05
請問一下,18年、19年匯算清繳退回所得稅的會計處理是如何做的 是小企業(yè)會計準則
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2021-01-11
企業(yè)籌建期,無收入,發(fā)生廣告宣傳費,所得稅匯算清繳時如何處理?是否可以全額扣除?
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2019-04-26
老師你好,我2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要補繳一點稅款、賬務(wù)處理需要做嗎?
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2023-10-12
老師好! 請問房東去稅局代開物業(yè)管理費用,不要交個人所得稅的稅法依據(jù)是什么?
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2023-09-10
請問一下 我們公司和商務(wù)局簽了儲備肉合同 現(xiàn)在給我們的補助款有 庫房管理費和儲備肉的差價補助款 這兩項款需不需要交企業(yè)所得稅呢
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2020-06-30
到了國家規(guī)定的時間5底之前清算企業(yè)所得稅,但是房地產(chǎn)企業(yè)有未完工的項目,怎么做企業(yè)匯算清繳呢?
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2018-05-30
老師,籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報,待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.
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2018-03-20
我公司于2019.7月購入價值120萬元的舊的機械設(shè)備(挖機等),按照國家政策,500萬元以下的固定資產(chǎn),可以允許一次性計入當期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊,根據(jù)這個政策,假如殘值6萬元,余值:114萬元,那么折舊的會計分錄:借:管理費用-累計折舊---114萬元,貸:累計折舊----114萬元,是這樣嗎?那到了今年年底的匯算清繳時的會計分錄怎么處理呢(麻煩寫一下會計分錄)?謝謝老師!
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2019-10-22
我籌建期原來2016年填報匯算清繳這樣做對不對?會計賬管理費用-開辦費-50萬(其中招待費20萬),財務(wù)費用2萬,會計利潤-52萬,匯算清繳填報:納稅調(diào)增52萬,調(diào)整后所得為0,應(yīng)納稅所得額0.老師,2016年會計賬和匯算清繳已經(jīng)這樣做了,您就說我這樣填報對不對?如果不對,怎樣填報為好?
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2018-03-21
之前我問的籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報,待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計入管理費用-開辦費中,匯算清繳利潤顯示負數(shù),我就把管理費用、財務(wù)費用的數(shù)全部調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧?????
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2018-03-20
請問老師:現(xiàn)在做2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)少提水利建設(shè)基金,該怎么處理?
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2019-04-25
老師,小規(guī)模納稅人,專管員要求單位員工張三做2020年度個人所得稅匯算清繳,但是由于張三已經(jīng)離職,并不配合做個人年度匯算清繳,2020年度累計工資16403元,如果年度匯算清繳需要納稅調(diào)增,需要補交多少企業(yè)所得稅?
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2021-05-18
報企業(yè)所得稅年報,我的管理費用全部寫在了A表,有影響嗎
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2020-06-01
老師小型微利企業(yè),如果第二年變成一般納稅人,不符合小型微利企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳時要調(diào)增嗎?還涉及其他什么稅種的征收調(diào)整?
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2020-04-07
老師,收到去年企業(yè)所得稅匯算清繳的退款,這個怎么做賬,采用小企業(yè)會計制度,做什么科目?
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2024-09-18
老師,您好,麻煩幫我看看這個2020年年報匯算清繳的彌補以前年度表,自動生成的數(shù)是180多萬, 我看不懂,麻煩幫解一下,公司2020年需要繳納企業(yè)所得稅嗎, 實際還余有多少以前年度彌補的金額
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2021-04-06
19年一季度企業(yè)所得稅是在18年匯算清繳之前報的,沒有彌補虧損,交了2000多的稅,19年匯算清繳,盈利7萬多,但是彌補虧損后,不用交稅,所以現(xiàn)在要退稅,聽說退稅專管員要來查賬,不知道這種情況怎么辦?
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2020-05-27
公司21年底盈利,季報的時候需要繳納企業(yè)所得稅,16年公司有虧損,這個虧損只有在匯算清繳的時候才能彌補嗎?那年底季報多繳納的企業(yè)所得稅怎么處理?
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2022-01-15
做了150w的技術(shù)轉(zhuǎn)讓減免備案(增值稅) 就免了增值稅按書上說的 500w以內(nèi)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得 是免企業(yè)所得稅的 那么在匯算清繳的時候要不要做企業(yè)所得稅的優(yōu)惠備案呢還是直接上報的時候就自動減免了呢我是深圳的
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2018-04-10