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我把去年小規(guī)模稅控盤續(xù)費(fèi)分錄做成:借:管理費(fèi)用 貨:現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:其他業(yè)務(wù)收入是不是錯了,該怎樣調(diào)呢
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2018-04-04
普票的會計分錄是 借: 應(yīng)收賬款-102000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-93577.98 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)-8422.02 還是直接是借:應(yīng)收賬款-102000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-102000呢,有點(diǎn)搞混了
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2019-11-30
老師好,我公司開了發(fā)票,對方一個月后說發(fā)票信息不對,退回,我沖紅了。但財務(wù)已做收入,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 ,紅沖后應(yīng)怎樣做分錄?稅款已繳納了,怎么辦?謝謝
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2018-03-07
建筑業(yè) ~ *確認(rèn)收入 和 *確認(rèn)增值稅的時點(diǎn),怎么判定??? 1收到甲方的結(jié)算單 借:應(yīng)收賬款~甲方 貸:主營業(yè)務(wù)收入~工程 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 2開發(fā)票 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額 這樣可以嗎?
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2019-12-19
預(yù)收款確認(rèn)收入是貨物發(fā)出,比如我七月份預(yù)收貨款25000,八月發(fā)貨9000,就是在八月確認(rèn)收入9000是吧?分錄為 借 預(yù)收賬款 9000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 7964.6 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額1035.4
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2020-08-04
(3)27日,領(lǐng)用一批自產(chǎn)產(chǎn)品作為非貨幣性福利發(fā)給300名職工,其中專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員10名,總部管理人員200 名。該批產(chǎn)品不含增值稅的售價為30萬元,實(shí)際成本為21萬元。 3、根據(jù)資料(3),下列各項(xiàng)中,甲企業(yè)發(fā)放非貨市性福利的會計處理表述正確的是() A “主營業(yè)務(wù)收入”科目30萬元 B、貨記“應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”科目3.9萬元 C、借記“銷售費(fèi)用”
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2021-04-27
例如:銷售商品時: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收回款項(xiàng)時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 如果銷售商品時: 借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 收回貨款時候: 要掛賬:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,那么應(yīng)收賬款怎么找平?
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2020-01-06
我們收到客戶的加盟費(fèi)10萬 沒有開發(fā)票給人家 是這樣記賬嗎 “不開票收入”借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-未交增值稅
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2017-12-06
老師你好,麻煩問一下開給對方的發(fā)票,收款時抹零直接收的整數(shù),請問這樣做分錄可以嗎?借:銀行存款 借:財務(wù)費(fèi)用-抹零 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2019-10-12
公司提供信息技術(shù)服務(wù),一般情況我們先開票,對方再打款:分錄——借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,可這次對方先打款給我們,我們后開發(fā)票,那應(yīng)該怎么做分錄呢
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2017-01-06
老師您好,我想請教一下健身俱樂部辦理健身卡每月確認(rèn)收入時的會計分錄→借:合同負(fù)債 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 其中借方的為什么會有銀行存款這一科目,健身俱樂部為什么會收到稅款?
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2020-07-16
小規(guī)模 季度納稅,第二個月發(fā)生銷售, 借 銀行存款, 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng), 月底 增值稅應(yīng)該怎么做會計分錄呢
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2019-06-19
餐廳營業(yè)當(dāng)中,收到客戶充值卡充值款,要給客戶開普票,做借:銀行存款,貸;預(yù)收賬款的分錄等到客戶拿著充值卡消費(fèi)時,還有給客戶開發(fā)票嗎,做的分錄是不是,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
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2018-11-21
如果收入是10000,那么分錄應(yīng)該做借銀行存款1000貸主營業(yè)務(wù)收入9708 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅292這樣做嗎
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2019-08-30
老師當(dāng)有銷項(xiàng)稅需要抵扣進(jìn)項(xiàng)時用作分錄嗎,我看以前會計做的帳只做借銀行,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
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2019-10-19
老師,我這邊有一筆業(yè)務(wù)已經(jīng)入賬 借:應(yīng)收賬款——某公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 現(xiàn)在老板說這筆帳另一個會計已經(jīng)入了另一個公司的帳,并且發(fā)票都已經(jīng)開出去了(老板另外還有一個公司) 什么方法沖銷這筆賬比較好?
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2022-03-28
我們是貸款公司,收到客戶的服務(wù)費(fèi)作為傭金收入,也是我們的主營業(yè)務(wù)收入,我們開的是收據(jù),怎么做賬?可以簡單解釋哈嗎,感謝! 1、借:現(xiàn)金,貸:主營業(yè)務(wù)收入 2、借:現(xiàn)金,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這兩個哪個對?能解釋下嗎
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2019-01-10
企業(yè)銷售商品未開具發(fā)票(客戶不要發(fā)票),入賬金額是賣價-稅金嗎?比如說價格為1000(客戶不要發(fā)票),那這個1000把它當(dāng)成含稅含票價格要計算扣除13%增值稅嗎 賣出產(chǎn)品1000元,對方不要發(fā)票,那我分錄是:借:庫存現(xiàn)金 1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入884.96 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 115.04 這樣對嗎 企業(yè)購買商品價格1000元,對方不提供發(fā)票,分錄是:借 庫存商品884.96 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)115.04 貸:庫存現(xiàn)金1000嗎?那我需要入賬哪些東西附在賬簿上(比如合同、收據(jù)等等)?
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2020-05-22
老師,小規(guī)模主營業(yè)務(wù)收入的掛了應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-小規(guī)模應(yīng)交增值稅,這個科目月底來如何來處理?
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2019-06-26
我在二月底的時候開了銷售發(fā)票,當(dāng)時已經(jīng)確定收入,但是對方?jīng)]有付款,我做的會計分錄是 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),三月的時候因?yàn)閷Ψ介_票的問題發(fā)票需要沖紅做負(fù)數(shù)發(fā)票,那我3月的負(fù)數(shù)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
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2017-03-28