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什么時候會用到增值稅減免稅申報明細表
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2018-04-27
小規(guī)模增值稅專票減免稅申報明細不會填
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2022-04-01
增值稅普票遺失,登報聲明后,還需要沖紅嗎?
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2019-11-21
食品行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增長速度過高的說明
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2022-04-06
就是這個增值減免稅申報明細表怎么填寫
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2020-10-25
建筑業(yè)一般納稅增值稅怎么抵扣?舉例說明
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2017-03-09
老師好,小規(guī)模納稅人,19年建賬的時候錯建成 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額明細啦,今年想糾正過來(應交稅費—應交增值稅),現(xiàn)在重新建賬的話是不是依據(jù)19年12月的科目余額表把數(shù)據(jù)復制到初始余額就行了?另外,圖片中的轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項稅額的數(shù)據(jù)還用復制到20年的初始余額里嗎?
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2020-02-19
繳納稅金時: 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 或可以這樣寫嗎? 借:應交稅費—應交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款
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2022-03-11
一般納稅人,稅控維護費330.,6月份繳納時已經(jīng)做了借應交稅費~應交增值稅~減免稅金,貸管理費用,一直都不交增值銳的,現(xiàn)在12月需要交增值稅了,那帳上怎么提現(xiàn)?計提分錄:借銷賬稅金,貸進項稅額,貸應交稅費~未交增值稅。是在這個分錄中提現(xiàn) 應交稅費~增值稅~減免稅金 嗎?
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2019-01-07
老師下個月申報增值稅,我明天可以去增值稅綜合服務平臺里面勾選認證發(fā)票嗎,來抵扣下月申報的增值稅。
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2022-03-30
銷項稅減去進項稅,加上轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2019-05-30
上個月時納稅輔導期最后一個月,增值稅專票入賬還沒認證,做了“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”這個可以下個月調(diào)整分錄嗎?怎么調(diào)比較好?
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2017-07-20
銷項稅貸方781333.47、進項稅借方773775.96 有留抵20359.18。減免稅借方440,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方27456.69!老師,請幫忙寫個結轉(zhuǎn)的分錄!主要是不平,差20!11月有沖減減免稅20,之前是460!增值稅申報表里的應納稅額減征額(畫起來的)得填入—20吧?我上月沒填,這個月申報的時候我填上可以么
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2020-12-31
銷項稅是14萬,上期留抵7.5萬,本月留底6.5萬。老師說要從轉(zhuǎn)出未交增值稅做分錄,搞不懂要怎么做。
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2019-11-15
老師,我公司在19年增值稅沒有計提,直接繳納的增值稅29.39元(借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款),導致現(xiàn)在增值稅是負數(shù),現(xiàn)在想在21.3月補計提增值稅,分錄該怎么寫呢?
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2021-03-23
請問轉(zhuǎn)出未交增值稅的會計分錄是怎樣的呢?
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2020-05-04
老師好,增值稅需要計提嗎?計提增值稅怎么做分錄呢?銀行扣款的時候我直接。 借,應交稅費._未交增值稅,,貸,銀行存款
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2022-01-07
請問老師,上月 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額比實際繳納增值稅額多了0.01,怎么處理?
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2016-10-19
您好,請問我這個月計提增值稅發(fā)現(xiàn)我的應交稅費,應交增值稅科目余額多出來兩分錢,是因為我這個月匯總了一下我本年的銷項稅額,發(fā)現(xiàn)對不上,就調(diào)了一下,然后導致現(xiàn)在應交增值稅余額多出來兩份錢,這個我應該怎么調(diào)啊
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2022-05-31
老師,您好,一般納稅人甲公司從小規(guī)模納稅人乙公司購買蘋果,金額10000,稅額300,取得了專用發(fā)票,用于加工蘋果醋,借:原材料-蘋果 9300 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1000 貸:銀行存款 10300 這樣對嗎,增值稅附表二怎么填列呢?
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2021-05-11