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老師,服務(wù)業(yè)的主營業(yè)務(wù)成本一般應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)收入的百分之幾才正常?
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2016-12-17
主營業(yè)務(wù)收入記成主營業(yè)務(wù)成本了,金額在貸方,現(xiàn)在咋調(diào)整,紅沖還是借相反分錄
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2020-02-22
賣出去的那部分東西,主營業(yè)務(wù)收入相對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本怎么做
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2020-06-11
某人每年年未存入銀行十萬元,假定年利率為6%,期初數(shù)為十年已知,(F/P,6%,10)=0.5584,(F/P,6%,10)=17.908,(F/A,6%,10)=13.181,(P/A,6%,10)=7.3601則相當(dāng)于現(xiàn)在一次性收入()萬元。 A5.584 B17.908 C13.181 D73.601 這題求的是年金現(xiàn)值還是終值??? 是第三個是嗎?有很多人討論選的第四個,不是很明白了
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2019-05-11
老師,收入是銀行存款嗎還是主營業(yè)務(wù)收入
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2021-08-11
康平公司為居民企業(yè),生產(chǎn)銷售機械設(shè)備,企業(yè)所得稅稅率為25%.2021年度實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入8000萬元,其他業(yè)務(wù)收入1000萬元,投資收益360萬元;發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本3740萬元,其他業(yè)務(wù)成本460萬元,稅金及附加260萬元,銷售費 用1500萬元(其中包含廣告費1345萬元),管理費用900萬元(其中包含業(yè)務(wù)招待費100萬元),財務(wù)費用350萬元,營業(yè)外支 出110萬元(其中包含行政罰款2萬元,銀行罰息4萬元,贊助支出5萬元)。 (其他相關(guān)資料:以前年度累計結(jié)轉(zhuǎn)到本年度準(zhǔn)予扣除的廣告費為20萬元;各扣除項目均已取得有效憑證,相關(guān)優(yōu)惠已辦理必要手續(xù);除以上各項外,無其他納稅調(diào)整事項。金額單位用萬元表示) 要求: (1)用直接法計算康平公司應(yīng)納企業(yè) 所得稅稅額。 (2)用間接法計算康平公司應(yīng)納企業(yè) 所得稅稅額。
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2022-04-15
生產(chǎn)成本和主營業(yè)務(wù)成本,主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收賬款的區(qū)別?
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2022-04-07
運輸公司開票時:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅 怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
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2016-01-08
借 銀行存款1000 預(yù)收賬款1000 貸主營業(yè)務(wù)收入1941.75 應(yīng)交稅費_增值稅58.25這個分錄做銀行憑證對嗎
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2019-01-02
老師,有一項混合銷售業(yè)務(wù),增值稅稅率應(yīng)該從高還是從主營業(yè)務(wù)?
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2018-12-10
代辦移動業(yè)務(wù)手續(xù)費借,應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項稅額這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
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2018-04-25
主營業(yè)務(wù)也需要設(shè)置輔助核算 費用成本與收入設(shè)置輔助核算 項目核算 他需要添加的項目 增加在項目哪里就行了輔助核算?就是把主營的項目單獨設(shè)置賬本列明收入成立來算出利潤?那為什么不在主營業(yè)務(wù)收入-某項目,主營業(yè)務(wù)成本-某項目,為什么一般不這樣設(shè)置?
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2019-03-29
請問老師,有個問題想不明白,就是增值稅和企業(yè)所得稅的買一贈一的這個賬務(wù)處理的問題,因為增值稅里的買一贈一是屬于視同銷售,但是企業(yè)所得稅里的買一贈一是按照各項商品的公允價值的比例來分攤,但是這個會計賬務(wù)處理那到底是按哪個來做賬呢,這樣矛盾的東西怎么做賬統(tǒng)一呢,比如超市賣牛奶買一箱送一箱,65元一箱,那么按照增值稅的說法應(yīng)該是 借:現(xiàn)金 130 貸:主營業(yè)務(wù)收入 130÷1.13 銷項稅額 (130÷1.13)*0.13 ,那這樣視同銷售我的現(xiàn)金賬就對不起來了呀,那不是做錯了嗎,也和企業(yè)所得稅矛盾了,那么我該怎么處理呢
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2021-03-10
老師,請問我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我2020年3月有筆賬做錯了:紅沖發(fā)票時沒沖主營業(yè)務(wù)收入7676元,三月報稅的時候也沒注意,由于增值稅按照系統(tǒng)默認的申報了,是對的;而報表和所得稅根據(jù)賬來的,所以收入就多報了;由于當(dāng)月沒核實,后面每次申報就只核實了當(dāng)季度的,就一直這樣累計下去,到年底的時候也是這么報的;現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn);想問問老師,我是把那筆賬改了,每季度的報表和所得稅重新更正申報嗎?
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2021-04-05
老師,請問一下,9月采購方收到我公司發(fā)出的貨物,但是沒有讓我們公司開具發(fā)票。我們公司9月賬務(wù)處理是做的主營業(yè)務(wù)收入及增值稅銷項稅?,F(xiàn)在10月份報增值稅的時候是報的未開票收入繳納增值稅。10月份根據(jù)要求我們公司給對方開了全額發(fā)票,那11月份的時候報稅怎么處理呢?
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2024-10-22
老師好,2023年錄入有一張憑證錄錯了,其中是銷項稅額應(yīng)該為貸方:3312.5;實際錄了借方;導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入也錄多了,請問一下應(yīng)該怎么修改; 1.可以在23年12月沖了再改為對的分錄嗎?12月增值稅報表和財務(wù)是否需要重新申報? 2.然后5月的匯算清繳按改好的這個月去申報,可以嗎?
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2024-03-14
每月末確認租金收入 借:其他應(yīng)收款 22600 貸:其他業(yè)務(wù)收主 20000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷) 2600 這個數(shù)錯了 按這個做 借,其他應(yīng)收款11300 貸,其他業(yè)務(wù)收入10000 貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅銷1300
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2021-01-04
我們稅率是3%,那借現(xiàn)金5000,貸:主營業(yè)務(wù)收入4854.37 ,應(yīng)交稅金-銷 145.63?那申報的時候怎么申報沖減呢?
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2016-08-02
老師好,我們是7月做了稅務(wù)登記的新公司,主要收入是機動車充電銷售,這個稅率是多少啊
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2023-08-13
營業(yè)總收入,營業(yè)外收入,其他業(yè)務(wù)收入,及主營業(yè)務(wù)收入的區(qū)別與聯(lián)系?
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2019-04-08