国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

提供國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)沒(méi)有運(yùn)輸工具怎么征收增值稅?
1/3685
2016-05-21
#提問(wèn)#建筑施工項(xiàng)目需要交將近20萬(wàn)的增值稅,有些材料商的價(jià)款如果需要增值稅專(zhuān)票,他們就要在報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上加收13個(gè)點(diǎn)的增值稅,請(qǐng)問(wèn)老師們到底是要專(zhuān)票劃算,還是普票劃算,這個(gè)具體怎么算呢
1/1138
2019-08-27
免稅企業(yè)開(kāi)具發(fā)票時(shí)開(kāi)成帶稅點(diǎn)的了,且發(fā)票已跨月,本月已將紅字發(fā)票開(kāi)出,增值稅該如何申報(bào)?
1/1567
2021-10-21
去年收到房屋租金,分錄,借銀行。貸收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅,由于新冠疫情政策減免對(duì)方租金兩個(gè)月五千元,我們開(kāi)了紅字發(fā)票,重新開(kāi)具發(fā)票按照實(shí)際收到租金開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)這樣做合適嗎?減免兩個(gè)月的增值稅也減少。還是要視同銷(xiāo)售?
1/909
2021-04-15
老師好!我們公司是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在簽了個(gè)一千萬(wàn)的合同,現(xiàn)在享受優(yōu)惠政策按1%開(kāi)具發(fā)票繳納增值稅,想問(wèn)老師如果把合同發(fā)票都開(kāi)完就超過(guò)500萬(wàn)了,超過(guò)部分還能按1%開(kāi)具發(fā)票并繳納增值稅嗎?
1/1943
2020-07-31
老師 小規(guī)模納稅人,本季度 不動(dòng)產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)27萬(wàn) (9萬(wàn)元/月),銷(xiāo)售水電每月12萬(wàn) (4萬(wàn)元/每月) 。增值稅交多少?第三種情況 開(kāi)具10萬(wàn)元租賃專(zhuān)用發(fā)票 開(kāi)具12萬(wàn)水電費(fèi)普票和17萬(wàn)的租賃普票。 交的增值稅是 10/1.05*0.05?
1/864
2019-11-23
西安正信財(cái)務(wù)咨詢(xún)有限公司為小規(guī)模納稅人,納稅人識(shí)別號(hào)為9137070572481267A1 按月進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)。2021 年6月,該公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1) 10日,為北京某工業(yè)企業(yè)(一般納稅人)提供內(nèi)部控制咨詢(xún)服務(wù),取得含增 值稅收入303 000元,并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (2) 18日,為河北某商業(yè)企業(yè)(小規(guī)模納稅人)提供財(cái)務(wù)咨詢(xún)服務(wù),取得含增值 稅收入202 000元,并開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。 2021年6月,西安正信財(cái)務(wù)咨詢(xún)有限公司減按1%的征收率征收增值稅,并于2021年7月8日對(duì)2021年6月的增值稅進(jìn)行納稅申報(bào)。 工作要求: (1)計(jì)算西安正信財(cái)務(wù)咨詢(xún)有限公司2021年6月的應(yīng)納增值稅。 (2)對(duì)西安正信財(cái)務(wù)咨詢(xún)有限公司2021年6月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以及2021年7月繳納增值稅的業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
1/1395
2022-05-03
在計(jì)提增值稅的時(shí)候具體應(yīng)該怎么做呢,比如10月份有留底稅還要計(jì)提增值稅嗎
1/1051
2017-11-09
電費(fèi)增值稅發(fā)票在電力局根據(jù)消費(fèi)金額開(kāi)具,但是找到了個(gè)充值有優(yōu)惠的渠道,這種如何賬務(wù)處理?比如本次消費(fèi)金額10000元,電力局開(kāi)具了發(fā)票,但是我充值只花了9500,這種怎么弄
1/478
2022-02-18
小規(guī)模納稅人11月份給對(duì)方開(kāi)具兩張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,一張4300元,一張15000元。現(xiàn)應(yīng)為備注欄信息有誤對(duì)方要求作廢重新開(kāi)具。能將作廢的兩張發(fā)票重新開(kāi)具到一張發(fā)票上嗎?合計(jì)開(kāi)具一張19300元的發(fā)票?
1/499
2019-11-26
公司是小規(guī)模納稅人,A公司是一般納稅人,公司屬于A公司的代理商,公司的客戶(hù)B需要開(kāi)服務(wù)費(fèi)6%的增值稅專(zhuān)票,于是是代理公司,于是由A公司開(kāi)具發(fā)票并收款。但是在月底我公司向A公司開(kāi)票拿回該筆款項(xiàng)時(shí),對(duì)方要求以7%的稅點(diǎn)扣除金額后,將余款打回,這樣合理嗎?
5/1301
2017-06-28
就是我公司是小規(guī)模納稅人 有一個(gè)客戶(hù)需要我們開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票 我們公司的增值稅是已經(jīng)備案免稅了的 去稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票是否可以開(kāi)免稅的 ?還是說(shuō)專(zhuān)票是必須有稅率的?
2/808
2019-02-28
老師,請(qǐng)問(wèn)為什么,由稅局代開(kāi)發(fā)票40多 萬(wàn)增值稅專(zhuān)票,自行開(kāi)具160萬(wàn)增值稅專(zhuān)票。點(diǎn)擊數(shù)據(jù)導(dǎo)入,數(shù)值全在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)值稅專(zhuān)票不含稅銷(xiāo)售額? 我不懂,為什么由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)那欄不是只應(yīng)40多萬(wàn)嗎?
1/358
2019-10-17
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度專(zhuān)票開(kāi)具55533.99應(yīng)交增值稅1666.02普通發(fā)票開(kāi)具1258.24未達(dá)起征點(diǎn),填寫(xiě)地方水利建設(shè)基金應(yīng)稅項(xiàng)目填哪個(gè)數(shù)?
1/651
2019-07-05
已經(jīng)開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票的記賬聯(lián)丟失了怎么辦?我們?cè)麻_(kāi)具的發(fā)票全丟失了??梢詮?fù)印存根聯(lián)做賬嗎?還是要到稅務(wù)局處理
1/3216
2018-02-27
一般納稅人企業(yè)(制造業(yè)),營(yíng)業(yè)范圍有技術(shù)推廣及技術(shù)咨詢(xún),開(kāi)具增值稅專(zhuān)票只能開(kāi)具16%的稅率嗎?能不能開(kāi) 技術(shù)服務(wù)費(fèi) 6%的專(zhuān)票?
1/3058
2019-04-20
開(kāi)具普通發(fā)票,怎么記賬,借 應(yīng)收賬款 貸 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交稅費(fèi)_銷(xiāo)項(xiàng)稅額 對(duì)嗎? 開(kāi)具普通發(fā)票 用記 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?
1/1284
2020-05-07
1 某廚具生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019 年 12 月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額4萬(wàn)元,增值稅 稅額 0. 52 萬(wàn)元;當(dāng)月將一半原材料用于生產(chǎn)了 120 套廚具 A 作為福利發(fā)放給本 單位職工。 (2)購(gòu)進(jìn)另一批輔料,從小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明不 含稅價(jià)款 50 萬(wàn)元;支付不含稅運(yùn)費(fèi) 10 萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)取得小規(guī)模納稅人申請(qǐng)稅務(wù) 機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (3)與某商場(chǎng)簽訂 2 000 套廚具 A 銷(xiāo)售合同,約定商場(chǎng)與 2020 年 1 月提貨, 2020年2月春節(jié)后商場(chǎng)再付款。當(dāng)月給商場(chǎng)開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注 明價(jià)款 100 萬(wàn)元。 (4)銷(xiāo)售庫(kù)存原材料給另外一家小規(guī)模納稅人生產(chǎn)企業(yè),開(kāi)具增值稅普通 發(fā)票注明含稅價(jià)款6萬(wàn)元;
1/597
2022-04-13
老師好,我公司是房地產(chǎn)企業(yè),業(yè)主早前按揭購(gòu)房,我司未開(kāi)發(fā)票,但已按首付款預(yù)交了3%的增值稅,現(xiàn)在要求我司開(kāi)具發(fā)票給他,我司該如何處理
1/890
2019-07-02
公司是小規(guī)模納稅人,但是季度開(kāi)具了27萬(wàn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。不屬于免稅的范圍吧免稅的只是針對(duì)開(kāi)具普通發(fā)票的部分嗎
1/118
2019-03-19