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老師計(jì)提增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(1%增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 等交納的時(shí)候是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款嗎
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2022-04-07
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅 這個(gè)未交增值稅是二級(jí)明細(xì)吧
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2017-08-16
都說小規(guī)模不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,那增值稅要平嗎,也不用計(jì)提增值稅嗎,
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2021-10-11
增值稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅除應(yīng)稅收入,這應(yīng)稅收入是含增值稅收入嗎?、
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2019-02-17
生產(chǎn)型增值稅、收入型增值稅、消費(fèi)型增值稅的區(qū)別?可以舉個(gè)例子嗎
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2022-07-28
老師 應(yīng)交增值稅科目下的二級(jí)未交增值稅、應(yīng)交增值稅是什么意思
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2016-06-01
有個(gè)稅盤維護(hù)費(fèi)增值稅減免200元這個(gè)月要交的增值稅是20萬,借:轉(zhuǎn)出未繳增值稅 20200 貸:未繳增值稅 20 增值稅減免200這樣賬務(wù)處理對(duì)嗎?
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2018-05-11
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,可以這樣嗎?借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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2022-03-21
1、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這些科目年底需要結(jié)平嗎?2、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目嗎 還是 應(yīng)交稅金-未交增值稅?
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2018-01-27
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 261441.60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 41480 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 1050 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 218911.60 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 11089.47 貸:銀行存款11089.47,上月進(jìn)行留抵207822.13,這分錄對(duì)不對(duì)
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2016-10-26
老師一般納稅人—增值稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理: @銷項(xiàng)稅>進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅 @銷項(xiàng)稅<或者=進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候我的分錄怎么做?
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2021-08-08
根據(jù)\"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅\"科目差值,根據(jù)\"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅\"科目差值,轉(zhuǎn)入\"應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅\"科目借或貸這句不是很明白轉(zhuǎn)出未交增值稅的差值我如何判斷它在借還是貸方
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2018-01-18
老師好,麻煩問一下結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅時(shí),我這樣做分錄合適著沒:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2021-06-03
您好!我公司是一般納稅人,11月還沒有扣繳 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅¥5453.57 12月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額¥3722.08 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅¥15964.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額¥19686.84 請(qǐng)問:12月計(jì)提增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄??? 第1:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅¥15964.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅¥15964.76 第2:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅¥10511.19 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅¥5453.57 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅¥15964.76 圖如下:
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2020-04-24
進(jìn)口原材料12月預(yù)繳增值稅分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣) 貸:銀行 ,1月份收到原材料發(fā)票入庫(kù)并當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)也抵扣了,那這分錄要怎么做的?
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2019-03-21
老師,有一個(gè)點(diǎn)我很糾結(jié),關(guān)于免抵退,賬上是做其他應(yīng)收款-出口退稅30024.39,而增值稅納稅申報(bào)表上“免、抵、退應(yīng)退稅額”這欄答案是0,不是填30024.39嗎?
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2019-09-25
老師一般納稅人進(jìn)口貨物稅率都是13%嗎,沒有其他特殊情況是別的稅率是嗎?有沒有2019年4.1號(hào)以后的發(fā)生應(yīng)稅行為的增值稅稅率表格?
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2019-06-29
關(guān)于以前年度購(gòu)買的進(jìn)口軟件,當(dāng)時(shí)沒有做代扣代繳,今年我們被查補(bǔ)交了增值稅。所得稅,請(qǐng)問這塊如何做分錄喃?報(bào)稅又該如何處理喃?
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2017-12-13
老師,我們是出口摩托車了,本月外購(gòu)了兩臺(tái)叉車送給客戶,做的免稅報(bào)關(guān),后期不會(huì)開發(fā)票,供應(yīng)商開的增值稅專票,這種我應(yīng)該怎么做賬呢
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2019-05-30
收到海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,分錄怎么做?票上有完稅價(jià)格和稅款金額。繳款單位有本公司名稱和另外一家貿(mào)易公司名稱,具體分錄怎么做?
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2019-03-05