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老師,我的增值稅申報表里面本期繳納上期應(yīng)交稅金,9月份的應(yīng)該塡那個金額
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2021-10-19
我有一個問題想咨詢一下,我們公司在今年確認了一筆19年的銷售收入,已經(jīng)修改了增值稅申報表、企業(yè)所得稅匯算年報和財務(wù)報表年報,由于19的財務(wù)賬已經(jīng)結(jié)賬了,要在20年調(diào)賬,你能幫我看看我這樣子調(diào)整是正確的嗎
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2020-12-28
老師您好!我們公司是小規(guī)模納稅人,2023年第4季度有一張未開票收入記了無票收入,但是在2024年1季度又開票了,賬上是紅沖了,但是增值稅申報表上多了10萬元的收入,請問這個要怎么處理呢?
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2025-01-22
請問單位小規(guī)模納稅人,生活服業(yè)務(wù)疫情期享受免稅,銷售額100,開了1%的發(fā)票。請問增值稅申報表“其他免稅”那里填100還是99?
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2021-03-22
小規(guī)模納稅人季報為負數(shù)銷售額,增值稅申報表時提示:服務(wù) 不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù),第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%
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2021-01-20
?老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報表,免稅銷售額是填寫含稅的總金額,還是不含稅的金額,開票5萬(含1個點的稅),免稅金額是不是填49500?還是填寫5萬?
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2024-03-27
請問2022年4月1日起小規(guī)模納稅人免征增值稅申報表怎么填寫,填在哪欄里?
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2022-07-04
我們有一張2021年的運費發(fā)票,稅務(wù)局要求我們做進項轉(zhuǎn)出補稅,我們修改了21年當期的增值稅申報表,繳納了相關(guān)的增值稅、附加稅。請問這個賬目上面我需要怎么調(diào)整 然后這張發(fā)票我也申請紅沖,讓對方重新開票給我了
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2024-03-19
增值稅申報表附列2中這兩欄,紅框1的金額欄是填寫不含稅金額,紅框2的金額欄是按照免稅普票或者農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票等之類的發(fā)票上的含稅金額填寫嗎?那這樣和會計分錄上的成本或者費用的入賬金額會不會存在差異?
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2021-01-26
請問我們購進了一款軟件,對方開過來的稅收分類編碼是軟件*XX 我們購進后又對外銷售了,這種情況軟件是外購的 1、是不是不能享受即征即退 2、如果不能享受即征即退,可是我對外開票分類編碼也只能選軟件 那這樣增值稅申報表就給我自動取數(shù)到了即征即退項目。怎么辦?
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2021-09-13
申報增值稅時系統(tǒng)時,在提交申報表后系統(tǒng)自動區(qū)分商業(yè)與研發(fā)服務(wù)稅目,并按合計數(shù)繳納增值稅,出來的繳費記錄是兩筆,它按不同的稅目繳納,我如何能提前計算出我商業(yè)與研發(fā)服務(wù)這兩個稅目的增值稅應(yīng)納稅額
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2018-01-15
老師您好!請問增值稅申報表中的應(yīng)稅服務(wù)減除項目清單(差額征收資格納稅人適用)填寫什么內(nèi)容? 我們公司是 生活服務(wù)行業(yè) 旅游公司 難道要把 差額開票的 每一張成本票都填寫進去嗎?
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2022-01-06
老師您好!請問老師,我們是私人醫(yī)院,我們醫(yī)院的季度銷售額超過30萬。我們又是私人的醫(yī)院所以可以免增值稅,而且是小規(guī)模納稅人。那我需要怎么填寫季度的增值稅申報表呢?我除了需要按收入填寫在第二三行外,還需要填寫在第十二行其他免稅項目那里嗎?
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2020-12-25
老師好!我們公司是小規(guī)模納稅人。第三季度只開了3.5萬的普票,我填寫增值稅申報表的時候,只需要把3.5萬這個金額填寫在第10欄,申報表自動按照3%的稅率計算增值稅,但最終也是不需要繳納稅款的。目前的問題是:1.本季度開的3.5萬的收入不填寫在第三欄,會導(dǎo)致增值稅申報表上的本年累計“貨物及勞務(wù)”和我的財務(wù)報表上的收入相差3.5萬。 2.增值稅申報表按照3%的稅率計算免稅額,可是我當時開的是1%的稅率的普票,我的賬上是按照1%的稅率做的增值稅。這兩個問題該如何解決呢?
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2020-10-14
老師,小規(guī)模納稅人算全年收入,增值稅申報表上是第一欄3%征收率+第二欄5%征收率,再加上有的第四欄免稅銷售額嗎?
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2024-01-26
請問小規(guī)模納稅人超出免稅部分的增值稅填列在增值稅納稅申報表在哪一行?
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2021-10-20
增值稅的期末數(shù)字是不是應(yīng)該與增值稅納稅申報表20行的期末留抵稅額一致?
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2017-02-13
#提問#,老師我的增值稅已經(jīng)申報了,但是財務(wù)報表沒有填寫,這樣會有影響嗎,我需不需要作廢申報,重新申報增值稅呀
1/1503
2018-12-13
開票系統(tǒng)的技術(shù)維護費280元,可以全額抵扣增值稅,這個月沒有抵扣,那在網(wǎng)上申報增值稅申報表時要不要先 申報呢?
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2018-11-14
10月份應(yīng)交增值稅2349.41,因為9月份更正申報表5月份開17%稅率,稅務(wù)局應(yīng)退稅給我4689,所以10月份應(yīng)交的稅款2349.41抵扣了,沒交錢,那抵扣怎么體現(xiàn)呢?
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2019-01-11