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一季度申報(bào)增值稅,因?yàn)槎惵视?%和3%,申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人)附列資料怎么填?第5應(yīng)稅行為3%征收率全部含稅收入對上的話,第七八又對不上
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2020-04-07
小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表,賬套數(shù)因之前季度產(chǎn)生的差之前多0.52元,本季度申報(bào)的時(shí)候要不要調(diào)整增加應(yīng)納稅額
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2019-01-14
我們是增值稅小規(guī)模納稅人,做設(shè)備銷售,又有服務(wù)費(fèi)的,服務(wù)費(fèi)就是設(shè)備的維護(hù)費(fèi)每年都要收取的。那這樣的話我們申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表,銷售和服務(wù)要區(qū)分嗎,還是這是混合銷售行為?因?yàn)槭琴u了設(shè)備給他們才有服務(wù)費(fèi),但不是所有的都有服務(wù)費(fèi),有些客戶不需要就沒有。
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2016-07-11
小規(guī)模納稅人(小超市)第一季度做了18萬。沒有開票。申報(bào)增值稅的時(shí)候。002。增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料。怎么填。 沒有開票收入要不要填
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2020-04-14
個(gè)體戶查帳征收,本季度開發(fā)票超過33萬,如何在網(wǎng)上進(jìn)行申報(bào)?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表如何填寫?增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)要填寫嗎?主表《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)12欄其他免稅銷售額33萬?
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2023-01-09
我們公司是生產(chǎn)企業(yè),這個(gè)月首次出口開了增值稅普通發(fā)票稅率為0,也有內(nèi)銷開了增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在申報(bào)增值稅,出來是這樣子的,請問我能申請退稅嗎?如果能需要怎么操作?如果我申報(bào)了增值稅,增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎
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2023-03-21
老師,增值稅專用發(fā)票匯總表中向上旋哦不對,在增值稅那誰申報(bào)表中銷售稅額怎么填?兩個(gè)表格中金額不一樣行不行?
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2019-07-04
一般納稅人申報(bào)增值稅最后這個(gè)營改增稅負(fù)分析測算明細(xì)表
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2018-04-09
老師,增值稅留底退稅在哪里退呀
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2022-04-01
老師請你幫忙看一下萬邦的公司2016年的增值稅申報(bào)表(小規(guī)模企業(yè)的)申報(bào)的數(shù)字應(yīng)該怎么填?我們是小規(guī)模納稅人,專票有開專票272277.23元 普票3231.68 本季度除稅收入合計(jì)275508.9元,不超過30萬普票免稅的,所以不知道怎么填,系統(tǒng)老是不給保存
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2021-04-14
您好,老師,請問我這樣填寫增值稅申報(bào)表正確嗎?提交的時(shí)候提示:根據(jù)13號文件規(guī)定,對于湖北省小規(guī)模納稅人,按3%收入可以免征增值稅,請核對后輸入。我不知道是哪里出現(xiàn)了問題,下面是我填的表,幫忙看下,謝謝
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2021-04-19
老師,我問下湖北省小規(guī)模一個(gè)季度開普票超過30萬,不含稅銷售額填在增值稅申報(bào)表的哪一欄呀?
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2021-04-15
#提問#請問老師小規(guī)模企業(yè)制度增值稅申報(bào)表如果全是收據(jù)收入,未開發(fā)票填哪幾欄呢?謝謝
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2020-06-07
老師請問一下,目前小規(guī)模納稅人是免稅的,那銷售額我填在增值稅申報(bào)表哪個(gè)位置呀
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2022-07-01
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表的核定銷售額顯示120000,但是這家個(gè)體工商1-3月沒有開過票,上面的未達(dá)起征點(diǎn)的銷售額要填嗎
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2021-04-15
老師,我是個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人,4月份在稅局開了專票,增值稅申報(bào)表一般不是填了主表,有交增值稅的話附加稅表不是自動填上嗎?我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在主表里有要交增值稅,可附加稅表是0,這是怎么回事 ?
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2022-07-11
老師,請問我增值稅申報(bào)表上面的應(yīng)交稅額比發(fā)票上的稅額多了一分錢,那怎么辦?問題現(xiàn)在等于我多交一分錢的增值稅,但記賬是按發(fā)票入賬的,那就對不上了啊
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2022-10-09
小規(guī)模,第三季度沒有開稅票,電子稅務(wù)局官網(wǎng)沒有增值稅申報(bào)表,正常嗎
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2021-10-07
我有一個(gè)問題想咨詢一下,我們公司在今年確認(rèn)了一筆19年的銷售收入,已經(jīng)修改了增值稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅匯算年報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),由于19的財(cái)務(wù)賬已經(jīng)結(jié)賬了,要在20年調(diào)賬,你能幫我看看我這樣子調(diào)整是正確的嗎
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2020-12-28
老師,我的增值稅申報(bào)表里面本期繳納上期應(yīng)交稅金,9月份的應(yīng)該塡那個(gè)金額
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2021-10-19