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10月份暫估了2萬(wàn)的庫(kù)存和成本現(xiàn)在11月份實(shí)際金額不含稅是1.8萬(wàn)那多暫估的2000,成本和庫(kù)存怎么處理紅沖算到11月里?
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2018-11-06
如果我暫估一筆原材料后面收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)比我暫估的原材料單價(jià)低,我沖回主營(yíng)業(yè)務(wù)成本時(shí),是貸原材料還是貸庫(kù)存商品
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2022-11-28
應(yīng)付賬款暫估這個(gè)問(wèn)題比如有200萬(wàn)的貨款 其中有100萬(wàn)預(yù)付款 票未到貨已到 月末做應(yīng)付賬款暫估金額是未付的100萬(wàn)嗎
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2018-03-28
請(qǐng)問(wèn)一下,公司暫估材料和加工費(fèi)入賬,對(duì)企業(yè)的實(shí)際稅務(wù)率產(chǎn)生如何影響的?如果有暫估款,公司當(dāng)期的實(shí)際稅負(fù)如何計(jì)算?
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2019-09-18
今年開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票比去年暫估的少,單價(jià)又比去年的高,怎么處理,還有下個(gè)月開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票單價(jià)又跟去年暫估的單價(jià)一樣
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2019-10-14
老師,我們上學(xué)暫估入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)了成本,結(jié)轉(zhuǎn)了損益,這月發(fā)票進(jìn)來(lái)沒(méi)那么多,那之前的暫估入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益都要紅沖嗎
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2018-11-07
老師好,我去年暫估的成本今年12月才取得發(fā)票,匯算清繳的忘記調(diào)增了,現(xiàn)在怎么做賬啊,暫估的比實(shí)際發(fā)票金額小1千多
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2020-01-07
老師,我們?nèi)鼊e人代加工的產(chǎn)品,不知道單價(jià)啥的,只能暫估入庫(kù),哪我們給員工發(fā)福利結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,是不是也只能暫估???
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2020-04-14
老師您好,上月進(jìn)行的暫估入庫(kù)。這個(gè)月收到發(fā)票后我可以按照正常的流程做賬,只是做一筆紅字的把上月的暫估給平了嗎
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2020-11-19
老師,請(qǐng)問(wèn)銀行貸款測(cè)繪評(píng)估費(fèi),后期可以全額抵扣貸款利息的,這兩付錢(qián)給評(píng)估公司,抵扣貸款利息筆會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
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2020-06-03
老師 我們預(yù)估了12月的銷售收入,但是還沒(méi)開(kāi)票 報(bào)稅的時(shí)候我們是把暫估的銷售一起報(bào)稅還是等實(shí)際開(kāi)票后再報(bào)稅呢
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2019-01-10
請(qǐng)問(wèn)老師,固定資產(chǎn)取得時(shí)沒(méi)有發(fā)票,都是好多年的事了,現(xiàn)在能否找機(jī)構(gòu)評(píng)估入帳,按評(píng)估后的價(jià)值計(jì)提折舊做所得稅扣除?
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2023-07-15
以土地+建筑物評(píng)估入股,土地評(píng)估價(jià)3千萬(wàn),房屋800萬(wàn), 土地使用權(quán)賬面價(jià)值1949萬(wàn),房屋賬面價(jià)值250萬(wàn),投資方增值稅怎么算
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2020-01-07
暫估商品收到發(fā)票后要調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是該暫估商品未銷售,未銷售就不用可轉(zhuǎn)成本,既然這樣還調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)成本干嘛呢
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2021-01-27
就是我們公司估值1個(gè)億 創(chuàng)新工場(chǎng)投資占10%的股份 現(xiàn)在估值1.5億,他追加到15%, 那么他應(yīng)該還需要給我們多少投資款呢?
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2018-01-29
老師,上月工程進(jìn)度款沒(méi)成本票,然后做了暫估,但是有一項(xiàng)成本漏估了,怎么辦?已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本并且已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅了
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2018-10-23
老師,甲公司支付我公司一筆錢(qián),這筆錢(qián)減去我公司收的管理費(fèi),剩余的錢(qián)用于購(gòu)買社保公積金及張三的工資(張三是是甲公司的關(guān)系戶,明面上作為我公司派遣去甲公司的勞務(wù)用人)。老師請(qǐng)問(wèn)這樣操作是否有風(fēng)險(xiǎn)?如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?再有甲方給我司付就開(kāi)評(píng)估費(fèi)我們公司的主營(yíng))款時(shí)需要我司給他們開(kāi)票(開(kāi)票內(nèi)容),這樣我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?
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2020-07-09
2019年匯算清繳我還沒(méi)有辦理,1.2019年我有一個(gè)員工的工資要去除,但是平時(shí)我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了如何處理老師,2.2019年暫估材料票到了多出了幾萬(wàn)怎么處理?
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2020-05-06
老師12月份收到發(fā)票未認(rèn)證商品做暫估入賬,貨已銷售,,1月份認(rèn)證可以嗎
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2018-12-01
請(qǐng)問(wèn),12月份購(gòu)買原材料,付款了,貨到了,發(fā)票沒(méi)有開(kāi),做暫估入賬的會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2021-12-23