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公司生產(chǎn)銷售A產(chǎn)品,2019年度產(chǎn)品銷量1000噸,銷售單價100元。產(chǎn)品成本費用資料為:單位直接材料30元,單位直接人工10元,單位變動制造費用10元;固定制造費用總額10000元;單位變動銷售及管理費用20元;固定銷售及管理費用總額15000元。?請問單位變動生產(chǎn)成本為()元?單位生產(chǎn)成本為()元?總生產(chǎn)成本為()元? 邊際貢獻總額為()元?息稅前利潤為()元?
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2020-05-27
工商年檢中的解釋是:在經(jīng)營過程中發(fā)生的費用。管理費和制造費算嗎?
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2020-05-25
將本期實現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入36 700元、發(fā)生的主營業(yè)務(wù)成本21430元、稅金皮附加1600元、 銷售費用1 100元、管理費用3340元、財務(wù)費用230元轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。怎么編會計分錄?
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2021-12-02
老師,我剛剛練習(xí)完工業(yè)實操。里面97筆業(yè)務(wù)是將本月的成本和費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里。我不明白的是,為什么管理費用和財務(wù)費用不全都結(jié)轉(zhuǎn)了?還留一些干什么?
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2015-05-04
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:本年利潤 23516.72 貸:管理費用 23516.72 ,為什么結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的時候,分錄為 借:本年利潤 -23516.72 貸:利潤分配-未分配利潤 -23516.72; 為什么不寫成 借:利潤分配-未分配利潤 23516.72 貸:本年利潤 23516.72??
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2018-11-22
2018年11月成立的公司,2018年只發(fā)生了1萬多的管理費,可以2019年建賬,1萬多的費用直接入期初么?
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2019-12-16
我單位有一筆投標(biāo)保證金90000,我去年給做成管理費了,以為能中標(biāo),結(jié)果今年沒有中標(biāo),今年怎么調(diào)賬
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2018-04-04
本來應(yīng)該做成借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金 但是我上個月做成借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金了 我不想反結(jié)帳了 我這個月需要怎么捕一筆呢?
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2018-05-10
我們進來布 或者紗 織成布 然后 裁剪 做成被子 再銷售,我們這個過程應(yīng)該怎么管理更好,成本怎么出,是按哪個出? 領(lǐng)出來 做了100套 成品 100套半成品 這個成本怎么算
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2018-11-13
老師,你好,去年暫估的成本,忘了紅沖了,今年怎么做賬務(wù)處理
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2022-04-14
老師你好,我是河北餐飲管理公司,去年成立滴,今年才有收入,麻煩問一下今年殘保金是必須交的嗎?
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2017-12-13
某企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品,第1年生產(chǎn)40000件,銷售36000件;第2年生產(chǎn)42000件,銷售44000件;第3年生產(chǎn)35000件,銷售34000件。該產(chǎn)品的銷售單價為20元/件,單位產(chǎn)品耗用直接材料6元/件,直接人工2元/件,變動性制造費用2元/件;全年固定性制造費用為42000元,全年固定性推銷及管理費50000元,變動性推銷及管理費為5元/件。存貨計價采用先進先出法。 要求:(1)依據(jù)上述材料分別編制變動成本法和完全成本法下連續(xù)三年的稅前利潤計算表。 (2)比較變動成本法和完全成本法下各年的稅前利潤,如有差異,分析稅前利潤差異的形成原因。
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2022-03-18
老師您好:建筑施工的小王出差報銷差旅費,為什么計入管理費用-差旅費?而不是工程成本-合同成本-差旅費(間接費用)
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2016-05-08
企業(yè)所得稅月(季)納稅申報表A類表中,營業(yè)成本是不是等于所有的銷售費用+管理費用+營業(yè)稅金及附加+主營業(yè)務(wù)成本
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2017-04-12
項目管理公司一直沒有業(yè)務(wù),上個月突然有30萬的收入,沒有對應(yīng)成本,老板不想交企業(yè)所得稅,請問工資能暫估成本嗎
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2024-10-12
老師,企業(yè)所得稅申報表中,營業(yè)成本是直接取利潤表中的營業(yè)成本累計數(shù)吧,應(yīng)該不加管理銷售財務(wù)費用這幾項吧
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2021-10-24
主營業(yè)務(wù)成本為啥要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去?
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2020-02-24
為什么借方是本年利潤,貸方是主營業(yè)務(wù)成本?不懂
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2020-03-22
借:其他業(yè)務(wù)成本 59110 貸:銀行存款 59110 結(jié)轉(zhuǎn)期間損益本年利潤,其他業(yè)務(wù)成本顯示在借方,還是紅字
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2020-07-15
食堂去年5月多預(yù)估了一筆管理費用 借 管理費用25000 貸 其他應(yīng)付款25000(5月發(fā)生16000,剩余9000) 今年3月收到去年累計票據(jù)100000+,全沒入賬,請問先紅字沖銷去年5月多預(yù)估的管理費用 借 管理費用(紅字)9000 貸 其他應(yīng)付款(紅字)9000 再 借 以前年度盈余調(diào)整100000+ 貸 其他應(yīng)付款100000+ 借結(jié)余 100000+ 貸 以前年度盈余調(diào)整100000+ 可行?
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2021-05-14
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