
本來應(yīng)該做成借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金 但是我上個(gè)月做成借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金了 我不想反結(jié)帳了 我這個(gè)月需要怎么捕一筆呢?
答: 你好!你不用補(bǔ)了。因?yàn)樽罱K沒變。你一定要補(bǔ)。就紅字沖減之前的分錄,然后按你說的分2部做
上月一筆賬:借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金做成了借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款,這個(gè)月要怎么改過來
答: 這個(gè)月的賬目應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收款,具體來說,要將上月的借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款改成借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金,即將上月借方管理費(fèi)用改為貸方庫存現(xiàn)金,將貸方其他應(yīng)收款改為借方庫存現(xiàn)金。拓展知識(shí):企業(yè)的管理費(fèi)用是指企業(yè)花費(fèi)的基本管理費(fèi)用,主要包括行政費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請(qǐng)問:9月一筆分錄做錯(cuò)了,本來正確的應(yīng)該是報(bào)銷個(gè)人墊付(借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-Xx人,借:其他應(yīng)付款-Xx 人,貸:銀行存款)結(jié)果錯(cuò)誤的做成(借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-Xx人,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款)。10月該怎么處理錯(cuò)帳啊
答: 你好,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,將這筆分錄紅字沖銷,錄入正確的可以了。


阿晨 追問
2018-05-10 11:51
宋生老師 解答
2018-05-10 11:52
阿晨 追問
2018-05-10 12:08
宋生老師 解答
2018-05-10 13:39