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公司地點(在工業(yè)園區(qū))為提供初中、小學(xué)生配餐服務(wù)(只提供中午一餐) 增值稅稅率是多少?需要哪些許可證
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2022-10-12
一、開外經(jīng)證,在外地交稅,大概在2%左右 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ????????????????????????? ?-教育附加 ?????????????????????? ?-地方教育附 貸:銀行存款. 二、公司計提稅費(fèi): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 三、本地申報時抵減增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅??抵減本地應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 老師這是對的嗎
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2024-08-21
舉個例子,預(yù)提費(fèi)用26萬,發(fā)票入賬金額30萬,預(yù)提費(fèi)用27萬,增值稅3萬。這種情況怎么算,到票多少金額?
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2021-11-11
外包工程含稅價4000萬,增值稅率10,管理費(fèi)6個點。若撥款1000萬,提供發(fā)票和不提供發(fā)票應(yīng)給施工方多少?
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2019-01-06
之前暫估銷售收入,也計提了增值稅,但并沒有什么納稅,現(xiàn)在開票的,要把之前暫估的沖掉重新計提嗎
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2019-03-21
計提折舊后的不是原值減折舊等于凈值嗎
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2019-07-18
1.小規(guī)模的稅率是3%嗎?2.一般納稅人月底要計提哪些費(fèi)用?當(dāng)月有增值稅的話需要計提稅金及附加嗎?
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2017-05-04
企業(yè)所得稅,增值稅的計提與繳納怎么做賬?應(yīng)交稅費(fèi)的余額是不是所有稅費(fèi)計提與繳納之后的差額?
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2020-05-05
我是加工商可以只提供原廠稅票嗎?我購買原材料,然后進(jìn)行加工,開不了增值稅票,可以提供原廠稅票嗎
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2015-12-16
小規(guī)模20221月份的收入,是直接按3個點計提,還是1個點。 是從4月份開始,免增值稅,是不是直接不計提了
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2022-08-11
城建稅,教育附加,地方教育附加稅 是按實際交納的增值稅計提交納,還是按營業(yè)收入計提的金額交納
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2017-05-02
之前計提增值稅少計提了 導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)成了負(fù)數(shù) 現(xiàn)在要怎么做分錄?負(fù)債表上怎么把這筆錢填平?
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2019-02-23
我家是小規(guī)模納稅人,第二季度銷售額超過了30萬,增值稅已經(jīng)計提了 還需計提城維稅和教育費(fèi)附加嗎 ?
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2019-07-04
老師,編制現(xiàn)金流量表,支付的各種稅費(fèi)是:增值稅(已付的部份)和營業(yè)稅金及附加,都是要減提計提的是嗎
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2019-04-16
內(nèi)賬中增值稅、附加稅這些需要如同外賬一樣計提嗎,如果需要的話內(nèi)賬計提了不用交稅,那如何轉(zhuǎn)出了
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2023-09-21
甲公司為增值稅一般納稅人,2020 年 1 月 1 日購入一臺不需安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè) 備,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為 234 萬元,增值稅稅額為 30.42 萬元,支付運(yùn)費(fèi)取 得增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為 22 萬元,增值稅稅額為 1.98 萬元,取得增值稅普通發(fā)票 注明包裝費(fèi)價稅合計 2 萬元。甲公司對此設(shè)備采用年限平均法計提折舊,預(yù)計凈殘值率為 5%,預(yù)計使用 5 年。則甲公司 2020 年該機(jī)器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計提折舊的金額為( )萬元。
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2022-01-02
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年1月1日購入一臺不需安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè) 備,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為234萬元,增值稅稅額為30.42萬元,支付運(yùn)費(fèi)取得 增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為22萬元,增值稅稅額為1.98萬元,取得增值稅普通發(fā)票注明 包裝費(fèi)價稅合計2萬元。甲公司對此設(shè)備釆用年限平均法計提折舊,預(yù)計凈殘值率為5%, 預(yù)計使用5年。則甲公司2021年該機(jī)器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計提折舊的金額為()萬元。
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2021-10-12
老師您好:我公司出售一輛原值64242元,已提折舊33058元的車輛給私人,售價30000元,請問增值稅如何計算?
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2019-07-01
企業(yè)(增值稅一般稅人)2019年10月份購銷業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)生產(chǎn)原料一批已驗收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為23萬元、2.99萬元 2)購進(jìn)原料鋼材20噸,已驗收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為8萬元、1.04萬元。 (3)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批淮的收購憑證上注明的價款為42萬元,稅款3.78萬元。 (4)銷售產(chǎn)品一批,取得收入142萬元(不含稅價)。增值稅稅率為13%。 (5)上期未抵扣的進(jìn)項稅額為0.5萬元。 根據(jù)上述資料,依據(jù)稅法規(guī)定,計算該企業(yè)本期應(yīng)納增值稅。
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2023-06-13
月末的未交增值稅=月初未交增值稅-當(dāng)月補(bǔ)交增值稅+當(dāng)月未交增值稅-當(dāng)月預(yù)交增值稅。當(dāng)月的未交增值稅=銷項稅-進(jìn)項稅嗎???
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2019-03-25
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