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送心意

蒙蒙

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2019-02-23 16:41

你好,增值稅不用計提,發(fā)生增值稅專用發(fā)票購進貨物做進項增加,發(fā)生銷售做銷項稅,月底如有本月要交納的增值稅,借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 
貸:應交稅金-未交增值稅 應交稅費應交增值稅負數代表期末留抵稅

NNM 追問

2019-02-23 22:58

你好 沒有發(fā)票的 我們從19 年開始就不需要交增值稅跟城建稅了 但現在就是兩個稅種都出現了負數 現在是要怎么去把它做成0

蒙蒙 解答

2019-02-25 08:47

你好,應交稅費為負數就是多交稅費,或有關稅項已交未計提。如果是多交的不用管,如果是未計提,則補計提一筆分錄即可。

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你好,增值稅不用計提,發(fā)生增值稅專用發(fā)票購進貨物做進項增加,發(fā)生銷售做銷項稅,月底如有本月要交納的增值稅,借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-未交增值稅 應交稅費應交增值稅負數代表期末留抵稅
2019-02-23 16:41:34
你好,如果是少計算的,可以做借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交增值稅,這樣做平就好
2019-02-23 22:59:42
你好,補做計提分錄就是了 借;稅金及附加 貸;應交稅費
2019-03-16 10:26:58
您好 請問您計提的時候分錄怎么寫的
2022-01-12 10:09:32
你好; 沒有計提; 那你收入是含稅做的金額嗎 ? 才好判斷調增科目的??
2023-05-25 10:07:25
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