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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-12 10:09

您好
請問您計提的時候分錄怎么寫的

迅子 追問

2022-01-12 10:10

借   財務(wù)費用   貸應(yīng)付利息

bamboo老師 解答

2022-01-12 10:11

那這樣計提正確的啊 資產(chǎn)總額是負數(shù)嗎

迅子 追問

2022-01-12 10:12

計提少了 

迅子 追問

2022-01-12 10:12

付的時候多付了

bamboo老師 解答

2022-01-12 10:13

那您只能補計提啊
付的時候也可以
借:財務(wù)費用
借:應(yīng)付利息
貸:銀行存款

迅子 追問

2022-01-12 10:18

只用借 財務(wù)費用 貸應(yīng)付利息  做一筆就可以平了吧

bamboo老師 解答

2022-01-12 10:19

是的 補一筆分錄就好了
實際支付的時候 也可以按我那樣寫分錄 就不需要補了

迅子 追問

2022-01-12 10:22

好的  謝謝

bamboo老師 解答

2022-01-12 10:22

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

迅子 追問

2022-01-12 10:30

老師  我們成本票不夠   可以按合同做一筆收入嗎    借主營業(yè)務(wù)成本   帶應(yīng)付賬款

迅子 追問

2022-01-12 10:30

不做稅金

bamboo老師 解答

2022-01-12 10:40

請問成本已經(jīng)發(fā)生了么
如果已經(jīng)發(fā)生 沒有收到發(fā)票 可以暫估入賬
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款

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你好,你可以計入其他應(yīng)付款欄次
2020-06-18 11:04:18
您好 請問您計提的時候分錄怎么寫的
2022-01-12 10:09:32
您好 請問您資產(chǎn)負債表沒有這個欄次么 沒有的話可以填在其他流動負債欄次
2020-01-14 16:48:56
你好 你可以計入其他應(yīng)付款科目
2019-10-10 16:03:59
內(nèi)帳吧,可以的。。,,,,,
2016-08-06 20:44:37
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