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公司向國(guó)外銷(xiāo)售自己研發(fā)的游戲軟件,是否交增值稅,是否交企業(yè)所得稅?
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2017-12-22
今年企業(yè)匯算清繳所得稅交稅1285元(是交去年)放在以前年度損益調(diào)在嗎
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2019-07-02
老師,請(qǐng)教一下。我已經(jīng)做完所有的賬了,我去填報(bào)表,顯示的我的所得稅為5000,那么其實(shí)這個(gè)五千應(yīng)該在2021.12月份的賬里體現(xiàn),但是我已經(jīng)做完了,我還得在增加一張憑證去,借所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交所得稅。再結(jié)轉(zhuǎn)一次?是這樣操作嗎
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2022-01-13
為什么這道題的應(yīng)交所得稅沒(méi)有加減當(dāng)期發(fā)生的遞延所得稅呢
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2021-07-09
老師,應(yīng)交所得稅的金額和所得稅費(fèi)用怎么區(qū)分?
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2024-08-07
求應(yīng)交所得稅與所得稅費(fèi)用有什么聯(lián)系???還沒(méi)懂
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2021-10-29
老師下個(gè)人交企業(yè)所得稅,我要怎么自查企業(yè)還缺多少進(jìn)項(xiàng)票和費(fèi)用?
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2021-09-10
老師你好,企業(yè)收到退回往年多交的企業(yè)所得稅1200元會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2020-05-20
公司小規(guī)模企業(yè),本月要開(kāi)20萬(wàn)普票,沒(méi)有成本票,需要交企業(yè)所得稅嗎?
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2021-07-05
元老師,您好,我們是一家畜牧企業(yè),我們做的期貨收益交企業(yè)所得稅嗎?
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2021-06-16
小微企業(yè),減征收企業(yè)所得稅,應(yīng)交2853.09,實(shí)際交了1141.23,把免征那部分放到營(yíng)業(yè)外收入了,利潤(rùn)表所得稅是2853.09,是不對(duì)的。季報(bào)的報(bào)上去了,現(xiàn)在年報(bào)應(yīng)該么改呀?
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2017-05-23
老師好 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè) 季度預(yù)交企業(yè)所得稅 1-6月的營(yíng)業(yè)收入0元 1-6月的營(yíng)業(yè)成本0元 1-6月利潤(rùn)總額虧損55萬(wàn) 1-6月的預(yù)收賬款不含稅收入500萬(wàn) 我們當(dāng)?shù)氐奶囟I(yè)務(wù)毛利率是百分之15 所得稅稅率是百分之25 請(qǐng)問(wèn) 我計(jì)算的應(yīng)納所得稅額是不是5萬(wàn) 謝謝
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2019-07-11
2018年5月份年度匯算清繳補(bǔ)交了1800元的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)報(bào)送的2017年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表是調(diào)表不調(diào)賬。調(diào)增資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)1800。調(diào)減未分配利潤(rùn)項(xiàng)目1800。年度利潤(rùn)表調(diào)增所得稅費(fèi)用18002018年5月匯算清繳后要做兩筆分錄:(這是在2018年5月份賬上要做的憑證) 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 1800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅1800 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 1800 貸:銀行存款 1800
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2018-09-28
個(gè)人借款利息所得所得稅咋交
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2019-01-10
老師好 今年交了兩次企業(yè)所得稅 一次是第一季度的 一次是匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅 可是我今天在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 主表里帶出來(lái)的所得稅費(fèi)只是第一季度的稅費(fèi) 這就和利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)不一樣了 (利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)是第一季度加匯算清繳的數(shù)額)
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2019-07-12
8月預(yù)付一筆勞務(wù)費(fèi)50萬(wàn),記入了預(yù)付賬款,暫時(shí)還沒(méi)有收到普通發(fā)票。但是這個(gè)月要交企業(yè)所得稅了,能不能先記入成本,這樣企業(yè)所得稅能少交一點(diǎn)
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2018-10-09
#提問(wèn)#公司2017年沒(méi)有交過(guò)稅,2018年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候交了850的企業(yè)所得稅,那么我在工商年報(bào)的時(shí)候納稅總額應(yīng)該填多少呢?是0還是850呢?
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2019-06-13
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我公司被審計(jì)公司要求在202012月份調(diào)整了一筆企業(yè)所得稅,是補(bǔ)繳2019的,我這個(gè)企業(yè)所得稅是在12月份交還是在匯算清繳的時(shí)候交
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2021-01-08
請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)在異地預(yù)交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在系統(tǒng)申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí),是否需要在申報(bào)表減去已預(yù)交的呢,如果需要減去是在申報(bào)表哪里填寫(xiě)呢,謝謝
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2020-07-14
財(cái)稅[2019]13號(hào)? 二、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這到底什么意思?該怎么交?
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2019-10-17