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我的車因為在廣州上牌上的公戶,現(xiàn)在要交稅,想把車戶轉(zhuǎn)成我老家的私戶,可以轉(zhuǎn)嗎?要些什么資料。謝謝!
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2019-10-18
建筑工程項目在外地已預交2%的增值稅,后面在公司開已預交的票增值稅9%的給甲方,請問這已預交的2%可以抵扣的嗎?是不是再開票已預交部分只需再交7%的增值稅就可以了?
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2020-05-14
轉(zhuǎn)讓金融商品應交增值稅是不是收益和損失寫反了收益是借:應交稅費一轉(zhuǎn)讓金融商品應交增值稅貸:投資收益 損失是借:投資收益貸:應交稅費一轉(zhuǎn)讓金融商品應交增值稅
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2018-04-09
本季度增值稅達到免征條件,我是要計提借稅金及附加貨應交稅費―應交增值稅,然后下月借應交稅費―應交增值稅貨營業(yè)外收入 還是可以本月直接借應交稅費貸營業(yè)外收入?
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2018-07-11
企業(yè)繳增值稅多繳了一分錢怎么處理。 計提增值稅時,(借:銀行存款10萬 貸:主營業(yè)務收入95000.10 應交增值稅 4999.90 ) 繳增值稅時,( 借:應交增值稅 4999.91 貸:銀行存款 4999.91 ) 查賬時借余額0.01 ,該怎么調(diào)賬處理
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2017-06-12
老師,稅控盤服務費抵稅轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?怎么做分錄。交費時 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金。抵減時 借:應交稅費_應交增值稅_減免稅款,但最后轉(zhuǎn)出到未交增值稅怎么做分錄?
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2019-10-27
一般納稅人增值稅分錄下面的這個流程對不呢?每步的分錄對嗎?  及各明細科目用得對嗎,請給出權威回復 1、發(fā)生收入時:   借:銀行存款1170   貸:主營業(yè)務收入1000   應交稅費--應交增值稅--銷項稅額 170   2、購進物料時   借:原材料500   應交稅費--應交增值稅--進項稅額85   貸:銀行存款585    3、如當月進項稅85全認證的情況下,轉(zhuǎn)出未交增值稅   借:應交稅費--應交增值稅--銷項稅額170   貸:應交稅費--應交增值稅--進項
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2017-04-11
問的是國稅是定稅910,地稅的個稅怎么計算
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2017-08-15
老師,請問您有運輸企業(yè)的稅務政策措施嗎?
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2019-06-28
個人獨資企業(yè)承擔什么類型的稅?比例多少
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2020-06-27
這個月進項稅額比銷項稅額還要多,不用交增值稅,那是否也要將進項稅額和銷項稅額都到結轉(zhuǎn)應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增長稅呢?
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2017-08-02
小規(guī)模企業(yè)銷售收入3344元,會計分錄為 按1%計算增值稅 還是按3%計算增值稅,稅控系統(tǒng)是按1%開具,季度預交所得稅申報表又是按3%計算減免增值稅金額 借: 庫存現(xiàn)金 3344 貸: 主營業(yè)務收入_技術服務費3310.89 貸:應交稅費_應交增值稅(小規(guī)模企業(yè))33.11 減免增值稅會計分錄 應交稅費_應交增值稅(小規(guī)模企業(yè))33.11 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免收入小規(guī)模33.11
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2022-01-11
2021年 9 月份,甲公司當月發(fā)生增值稅銷項稅額合計為 500000元, 增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出合計為 30000 元,增值稅進項稅額合計為 300000 元。 (1)計算當月應交增值稅 (2) 9 月 30 日,甲公司當月實際交納增值稅 200000 元:編制會計 分錄 (3)月末,該公司將尚未交納的其余增值稅稅款 30000 元轉(zhuǎn)賬。編 制會計分錄 (4) 10 月 10日,甲公司交納 9月份未交增值稅.編制會計分錄
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2022-04-27
老師好,我的公司現(xiàn)在是小規(guī)模的,但是我的賬套里邊的應交稅費的科目里是這樣的如圖。那我的應交增值稅要怎么加科目?
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2016-12-19
有家企業(yè)7月份才開始建賬,但7月份以前有發(fā)生過業(yè)務,繳納了一筆增值稅,可以怎樣做分錄。我的軟件沒有應交稅費-應交增值稅這個科目。
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2017-08-03
老師請問,我們公司今年有一些專票,我還沒有認證,360天的有效期是到明年的3月份,我入賬的時候是入的應交稅費-應交增值稅稅-待認證進項,其中有一張發(fā)票是要做進項轉(zhuǎn)出的,請問我是要今年認證完好,還是說等到明年也可以,因為我們現(xiàn)在一直都還沒有銷項,所以我今年都沒有認證,如果我今年認證了,那么2個月內(nèi)不抵扣就會形成待抵扣?我到底是認證好還是不認證 好先呢?
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2018-12-26
老師,好,5月份有筆進項轉(zhuǎn)出,這筆轉(zhuǎn)出是因為對方給了票,我們就認證抵扣了,但交易沒有發(fā)生就退票了,沒有記賬,只是申報時做了轉(zhuǎn)出,但現(xiàn)在賬上銷項減進項后的余額計提未交增值稅時多出這筆轉(zhuǎn)出如何做分錄。假如5月銷項100,進項30,應交稅費-未交增值稅100-30=70 轉(zhuǎn)出是20,報表6月實際納稅70-20=50 但賬上金額是70 進項轉(zhuǎn)出的20沒有真實交易,如何平賬,謝謝,急
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2018-06-20
老師,您好,此票從3月份開始攤銷直到7月,應該攤銷至2024.3.26,待抵扣進項稅額共63.65,8月份我準備勾選此發(fā)票,應交稅費_應交增值稅_進項稅額是152.72,我是不是這樣做憑證?
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2023-07-18
有老師能解答我這個問題嗎? 公司是小規(guī)模,開票按3%開了,后來講需要退稅,更正按1%來報,像這種情況收入填寫是按開票3%的收入來填,還是按稅率1%倒推來算收入填在主表1、2行呢??2、借:應收 貸:主營收入 應交稅費-應交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:營業(yè)外收入,做賬分錄是這樣嗎? 麻煩老師一一分開對應解答,謝謝
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2020-08-18
請問應交稅費-應交增值稅(進項稅)月末需要結轉(zhuǎn)嗎?
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2020-04-29