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小規(guī)模企業(yè)銷售收入3344元,會(huì)計(jì)分錄為 按1%計(jì)算增值稅 還是按3%計(jì)算增值稅,稅控系統(tǒng)是按1%開具,季度預(yù)交所得稅申報(bào)表又是按3%計(jì)算減免增值稅金額 借: 庫存現(xiàn)金 3344 貸: 主營業(yè)務(wù)收入_技術(shù)服務(wù)費(fèi)3310.89 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(小規(guī)模企業(yè))33.11 減免增值稅會(huì)計(jì)分錄 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(小規(guī)模企業(yè))33.11 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免收入小規(guī)模33.11
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2022-01-11
2021年 9 月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)為 500000元, 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)為 30000 元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為 300000 元。 (1)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅 (2) 9 月 30 日,甲公司當(dāng)月實(shí)際交納增值稅 200000 元:編制會(huì)計(jì) 分錄 (3)月末,該公司將尚未交納的其余增值稅稅款 30000 元轉(zhuǎn)賬。編 制會(huì)計(jì)分錄 (4) 10 月 10日,甲公司交納 9月份未交增值稅.編制會(huì)計(jì)分錄
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2022-04-27
交易性金融資產(chǎn)入賬價(jià)值,增值稅算嗎
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2018-10-05
<br>受僱于香港公司的外國人,工作地點(diǎn)在國外,香港公司支付勞動(dòng)薪酬,這個(gè)在香港需要交稅嗎?
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2019-02-15
建筑行業(yè)跨區(qū)工作 預(yù)交稅款等下月申報(bào)用進(jìn)項(xiàng)抵扣后有余留的稅款 是否可以在注冊地稅局申請退稅?
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2018-12-26
我的車因?yàn)樵趶V州上牌上的公戶,現(xiàn)在要交稅,想把車戶轉(zhuǎn)成我老家的私戶,可以轉(zhuǎn)嗎?要些什么資料。謝謝!
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2019-10-18
我公司為使項(xiàng)目稅收能在屬地交,而成立了分公司,但拿地是總公司,項(xiàng)目的稅怎么能在分公司交?需怎么運(yùn)作?請指點(diǎn),非常感謝!
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2021-01-23
建筑工程項(xiàng)目在外地已預(yù)交2%的增值稅,后面在公司開已預(yù)交的票增值稅9%的給甲方,請問這已預(yù)交的2%可以抵扣的嗎?是不是再開票已預(yù)交部分只需再交7%的增值稅就可以了?
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2020-05-14
轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅是不是收益和損失寫反了收益是借:應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅貸:投資收益 損失是借:投資收益貸:應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅
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2018-04-09
老師,2020年1到11月小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)這塊都用了應(yīng)交稅費(fèi)增值稅應(yīng)交增值稅這個(gè)科目,上個(gè)會(huì)計(jì)接手12月賬卻用了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)這個(gè)科目,我應(yīng)給怎么處理呢
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2021-05-27
老師,稅控盤服務(wù)費(fèi)抵稅轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?怎么做分錄。交費(fèi)時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金。抵減時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款,但最后轉(zhuǎn)出到未交增值稅怎么做分錄?
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2019-10-27
一般納稅人增值稅分錄下面的這個(gè)流程對不呢?每步的分錄對嗎?  及各明細(xì)科目用得對嗎,請給出權(quán)威回復(fù) 1、發(fā)生收入時(shí):   借:銀行存款1170   貸:主營業(yè)務(wù)收入1000   應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 170   2、購進(jìn)物料時(shí)   借:原材料500   應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額85   貸:銀行存款585    3、如當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅85全認(rèn)證的情況下,轉(zhuǎn)出未交增值稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額170   貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)
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2017-04-11
公司是現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 增值稅是當(dāng)月上交上月增值稅的,可以不設(shè)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”嗎? 我的增值稅全套做下來的分錄是1.借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 2.借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷銷項(xiàng)稅 3.借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 4如果月末銷項(xiàng)稅有貸方余額.借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 貸銀行存款 增值稅賬全套下來是這樣的嗎
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2017-05-07
問的是國稅是定稅910,地稅的個(gè)稅怎么計(jì)算
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2017-08-15
老師,請問您有運(yùn)輸企業(yè)的稅務(wù)政策措施嗎?
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2019-06-28
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)承擔(dān)什么類型的稅?比例多少
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2020-06-27
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額還要多,不用交增值稅,那是否也要將進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都到結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增長稅呢?
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2017-08-02
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:銷售方開具發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)多開一張發(fā)票,導(dǎo)致購買方前期已認(rèn)證,現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄如下(煩請老師指導(dǎo)是否正確): 購進(jìn): 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 紅字: 借:庫存商品(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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2019-07-04
如果銷項(xiàng)50多萬,申報(bào)增值稅一般需要多少交多少增值稅
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2019-01-21
報(bào)表應(yīng)交增值稅額跟申報(bào)系統(tǒng)增值稅額有差異,怎么調(diào)整?
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2020-01-14