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老師,增值稅申報表與應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅明細(xì)科目的邏輯關(guān)系是怎么樣的,學(xué)堂這邊有的學(xué)習(xí)下嗎??
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2019-04-17
企業(yè)繳增值稅多繳了一分錢怎么處理。 計提增值稅時,(借:銀行存款10萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入95000.10 應(yīng)交增值稅 4999.90 ) 繳增值稅時,( 借:應(yīng)交增值稅 4999.91 貸:銀行存款 4999.91 ) 查賬時借余額0.01 ,該怎么調(diào)賬處理
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2017-06-12
營改增出租房屋免租期增值稅怎么交
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2016-04-18
如果是調(diào)增收入呢,涉及到要交增值稅。
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2017-05-10
問的是國稅是定稅910,地稅的個稅怎么計算
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2017-08-15
老師,請問您有運輸企業(yè)的稅務(wù)政策措施嗎?
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2019-06-28
個人獨資企業(yè)承擔(dān)什么類型的稅?比例多少
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2020-06-27
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額“和“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減 是不是一個準(zhǔn)備抵減,一個是已經(jīng)抵減了呢
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2019-05-06
我公司是一家小規(guī)模納稅人,請問每個月要不要做:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅?如果做應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2022-03-30
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)可以理解為負(fù)債,是借-貸+,而應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)可以理解為資產(chǎn)借+貸-嗎
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2022-04-04
上月多計提增值稅,實繳增值稅沒錯,造成上月未見增值稅貸方有余額,下個月沖回,借:銷項 貸主營。然后之后銷項還要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?還是說應(yīng)該其他分錄做法?
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2019-07-31
老師好,我在網(wǎng)上看到說期末應(yīng)交預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,那如果我本月進(jìn)項加預(yù)繳剛好抵扣銷項,不用繳稅了,我未交增值稅就有借方余額了怎么辦呢
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2020-07-06
老師 小規(guī)模增值稅專票 直接按照1%稅率開票的,那做會計分錄時候,應(yīng)交增值稅額應(yīng)該是1%記還是3%
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2023-04-12
這個月進(jìn)項稅額比銷項稅額還要多,不用交增值稅,那是否也要將進(jìn)項稅額和銷項稅額都到結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增長稅呢?
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2017-08-02
誰知道這條增值稅會計題選什么?還要每個選項的分析,謝謝各位 企業(yè)接受修理修配勞務(wù),應(yīng)根據(jù)增值稅專用發(fā)票上注明的修理修配費用借記“制造費用”“管理費用”等賬戶,按專用發(fā)票上注明的進(jìn)項稅額,借記( ),貸記“銀行存款”等賬戶。 A.“應(yīng)交稅費”——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)“ B.”應(yīng)交稅費“——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)” C.”應(yīng)交稅費“——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)“ D.應(yīng)交稅費“——應(yīng)交增值稅”
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2015-10-27
老師好,我的公司現(xiàn)在是小規(guī)模的,但是我的賬套里邊的應(yīng)交稅費的科目里是這樣的如圖。那我的應(yīng)交增值稅要怎么加科目?
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2016-12-19
有家企業(yè)7月份才開始建賬,但7月份以前有發(fā)生過業(yè)務(wù),繳納了一筆增值稅,可以怎樣做分錄。我的軟件沒有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個科目。
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2017-08-03
老師請問,我們公司今年有一些專票,我還沒有認(rèn)證,360天的有效期是到明年的3月份,我入賬的時候是入的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅稅-待認(rèn)證進(jìn)項,其中有一張發(fā)票是要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的,請問我是要今年認(rèn)證完好,還是說等到明年也可以,因為我們現(xiàn)在一直都還沒有銷項,所以我今年都沒有認(rèn)證,如果我今年認(rèn)證了,那么2個月內(nèi)不抵扣就會形成待抵扣?我到底是認(rèn)證好還是不認(rèn)證 好先呢?
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2018-12-26
老師,好,5月份有筆進(jìn)項轉(zhuǎn)出,這筆轉(zhuǎn)出是因為對方給了票,我們就認(rèn)證抵扣了,但交易沒有發(fā)生就退票了,沒有記賬,只是申報時做了轉(zhuǎn)出,但現(xiàn)在賬上銷項減進(jìn)項后的余額計提未交增值稅時多出這筆轉(zhuǎn)出如何做分錄。假如5月銷項100,進(jìn)項30,應(yīng)交稅費-未交增值稅100-30=70 轉(zhuǎn)出是20,報表6月實際納稅70-20=50 但賬上金額是70 進(jìn)項轉(zhuǎn)出的20沒有真實交易,如何平賬,謝謝,急
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2018-06-20
老師,您好,此票從3月份開始攤銷直到7月,應(yīng)該攤銷至2024.3.26,待抵扣進(jìn)項稅額共63.65,8月份我準(zhǔn)備勾選此發(fā)票,應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額是152.72,我是不是這樣做憑證?
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2023-07-18