請問老師,我在10月30日收到報銷單,打款是在11月3日、我是將報銷單做賬在十月份,借:管理費用 貸:其他應付款-個人 然后將報銷單附在后面。請問這樣做合理嗎。還是要將報銷單放在11月份跟銀行回單一起做
1/823
2019-11-12
老師,員工報銷自己墊付的差旅費,銀行支付,是借管理費用 貸銀行存款, 還是借:管理費用,貸:其他應付款,,借其他應付款,貸銀行存款,還是兩個都可以
1/1627
2018-04-12
老師好,發(fā)現(xiàn)3月的ETC車輛通行費中,當時在發(fā)票確認進項稅額那可以抵扣的,但是做賬時沒有把價稅分開,都走的是管理費用科目,稅的金額很小,有需要重新更正過來嗎?謝謝。
1/1629
2020-05-31
事業(yè)單位收到第一筆資金如何進行賬務處理
1/515
2018-05-30
老師公司是15年10月成立的現(xiàn)在還基建,公司目前只有2名員工,15年的工資到16年2月份才發(fā),這幾個月的工資我要一起計提到管理費中行么
1/499
2016-02-17
老師,您好,我想問下就是超市里過年發(fā)的紅包,員工聚財我記到管理費可以不,還有房租我記成本中行嗎。
1/520
2019-06-23
請問老師:PPP項目由項目公司負責建設,建設單位管理費的標準也執(zhí)行財建504號文嗎?
1/2950
2019-11-22
老師我1月份計提借管理費1250,貸預付1250,2月支付借管理2500 貸銀行存款2500,3月交個稅的時候應交稅費340,貸銀行存款這樣可以嗎?因為我是2月份支付2500,3月份扣個稅的。那這樣應該怎么改分錄@鄒老師
7/451
2021-03-03
建筑行業(yè)的錢除管理費外都轉給一個人,怎么做賬
3/359
2022-04-04
老師,咨詢公司的成本除了工資,管理費都計入成本行嗎
1/863
2020-07-10
如何考事業(yè)編需要什么條件關于事業(yè)編改革的政策是什么
1/542
2023-02-24
申請人在申請行政復議時可同時申請賠償,賠償什么呀?人民法院 已經依法受理的 不得申請行政復議
1/1267
2019-09-05
某企業(yè)生產A、B兩種產品,共同耗用材料計劃成本60,000元,A產品生產100件,單
位耗定額為10公斤,B產品生產200件,單位消耗定額為15公斤,按消耗定額進行分
配,車間管理消耗2000元,行政管理部門消耗1500元,材科成本差異率為2
1/648
2022-06-24
24.分配應付職工工資886300元(不包括在建工程人員工資),其中生產人員工資
763000元,車間管理人員工資26400,銷售人員工資24000,行政管理人員工資72900
元。
26.以銀行存款支付職工工資1569300元,其中包括支付給在建工程人員的工資700000
元。
1/301
2023-12-25
老師,變更法人,在全程電子化平臺上操作,提示法定代表人指捏那個有執(zhí)行董事、董事長或總經理擔任,但是在哪里改執(zhí)行董事呢?
1/2240
2021-02-18
老師我進入江西電子稅務局系統(tǒng)中,打開所得稅申報,彈出小助手安裝不正確,我安裝了好多遍,換了劉覽器,弄了兼容模式都不行,要怎么才能把小助手安裝正確???
1/912
2020-05-09
政府會計的題
1.某事業(yè)單位2019年發(fā)生如下經濟業(yè)務:
(1)購入一項不需要安裝的固定資產,確定的成本為52 000元,增值稅合計為8 840元,其中,當月已認證的可抵扣增值稅額為4 840元,當月未認證的可抵扣增值稅額為4 000元,款項合計60 840元(52 000+8840)已通過銀行存款支付,固定資產驗收合格并投入使用。
(2)出租房屋,取得租金收入80 000元,按照規(guī)定計算確定的增值稅銷項稅額為8 800元,款項合計為88 800元(80 000+8 800)尚未收到。
請根據(jù)以上經濟業(yè)務,為該事業(yè)單位編制有關的會計分錄。
2.某事業(yè)單位2019年發(fā)生如下業(yè)務:
(1)為單位開展專業(yè)業(yè)務活動人員計提職工薪酬125 000元,為單位行政及后勤管理人員計提職工薪酬34 200元。
(2)通過財政直接支付的方式向單位開展專業(yè)業(yè)務活動以及從事行政后勤管理的職工個人支付薪酬共計118 000元。
請根據(jù)以上經濟業(yè)務,為該事業(yè)單位編制有關的會計分錄。
1/41862
2020-04-17
有技術服務費做科目是這樣做么
借;管理費用-服務費
貸;銀行存款
1/586
2016-06-17
老師我發(fā)現(xiàn)去年社保做賬做錯了,做成借:管理費用-社保9773.86
其他應收款-社保3160.44
貸:銀行存款12934.30
借:管理費用-工資 12300
貸:應付工資
1/515
2016-08-23
7月份交了3個人的社保,公司那部分我直接做費用了,借:管理費用-社保 貸:銀行存款,個人部分,我是借其他應收款-社保987.99 貸銀行存款987.99,我們公司發(fā)工資是8月份發(fā)的7月份工資,那我這個月發(fā)的是上個月工資,應發(fā)50987.99,扣去社保987.99 實際發(fā)了50000元,我現(xiàn)在應該怎么做分錄啊
1/393
2017-08-10