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老師請問,員工墊付辦公用品報銷,借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款,還錢給員工回來時 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
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2024-10-25
現(xiàn)在計提營業(yè)及附加,改成稅金及附加了嗎,我們公司之前的印花稅是先放到借:管理費用,貸:應(yīng)交稅費-印花稅,等次月15號前繳稅款時,借:應(yīng)交稅費-印花稅,貸:銀行存款,這樣處理可以嗎
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2017-12-01
你好請問其他應(yīng)收款-社保費(社保個人部分)這個科目期末能有余額嗎?12月新開張的企業(yè),當(dāng)月有員工,當(dāng)月買了社保,12月的工資一月份支付。我的處理是這樣的, 計提12月工資,借:管理費用-開辦費 貸:應(yīng)付工資 支付12月社保,借:管理費用-開辦費 其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款 這樣的話其他應(yīng)收款-社保這個科目期末就有余額了,請問我這樣處理對嗎?這個科目可以有余額嗎?
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2020-01-15
借:管理費用-工資 90865.5 貸:其他應(yīng)收款-個人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實際支付的工資是89099.7,管理費用 90865.5,這個我想不明白
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2020-05-04
老師好:本月交上月工資1萬,計提下月工資(增加一個人的話)1.5萬,那分錄是不是這樣做?借:應(yīng)付工資1萬,貸:銀行存款1萬,借:管理費用-工資 1.5萬 貸:應(yīng)付工資1.5萬?但是這樣做之后,資產(chǎn)負債表應(yīng)付工資期末有0.5萬的余額,是不是多計提的原因?如果是錯誤的,那正確的分錄是怎樣的?謝謝!
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2019-11-06
因為支付小于發(fā)票,上月做賬發(fā)票為:借備用金,貸銀行存款;借管理費用,借進項稅,待備用金;本月紅沖發(fā)票,借:管理費用負數(shù),貸進項稅轉(zhuǎn)出,貸:備用金負數(shù);借:備用金負數(shù),貸:銀行存款負數(shù),怎么不對?本月紅沖備用金后,備用金應(yīng)有余額,怎么做平了?
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2020-06-04
請問,10個員工報銷,然而是把所有報銷款匯款,打給一個人(甲),報銷40000元,錢已經(jīng)匯給那個人了,但后來發(fā)現(xiàn),有一筆退單10000元。請問,我在做賬時,是這樣嗎?做10筆,借:費用 1000,貸:銀行存款 1000,還是借:其他應(yīng)收--甲40000,貸:銀行存款。借:管理費用1000,貸:其他應(yīng)收款--甲。
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2020-04-23
同樣是網(wǎng)上網(wǎng)友的提問,公司員工的報銷款,有貼發(fā)票,借方做管理費用,貸方為什么做其他應(yīng)收款呢,不是銀行存款減少嗎,
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2017-06-29
老師,福利費一定要走應(yīng)付職工薪酬嗎?如公司包員工的中餐費,公司付了員工中餐費200元,然后報銷,做賬,借:管理費用--福利費200 貸:銀行存款--200,這樣可以嗎?
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2023-09-27
老師,如果我們公司要加入公會,我們不單獨核算工會賬戶。那計提公會經(jīng)費的時候是,借:管理費用-工會費,貸:應(yīng)付職工薪酬-工會費,繳納的時候是借:應(yīng)付職工薪酬-工會費,貸:銀行存款,那從員工工資扣下的工會會員費怎么做賬???從員工扣下的會員費也是上交總工會的嗎?
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2023-07-11
高速公路車輛通行費在會計科目上叫什么來著?比如管理費用二級明細有辦公費,招待費之類的
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2018-11-22
長期待攤費用攤銷分錄怎么寫?借:長期待攤費用攤銷--裝修費用 12 貸:銀行存款 12 本月開始分?jǐn)偅航? 管理費用--裝修費用 1 貸:長期待攤費用攤銷--裝修費用 1 是這樣嗎?
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2018-11-04
這個月是籌建期 ,交了當(dāng)月房租10萬元,然后老板說過幾個月再去開發(fā)票,那這個月記帳這樣對嗎? 借:管理費用-開辦費 貸:銀行存款 ,還是先借:其他應(yīng)收款-房東 貸:銀行存款,等 發(fā)票來了再 借:管理費用-開辦費,貸:其他應(yīng)收款。另外,以后每月交當(dāng)月的房租是一次進入當(dāng)月費用對嗎?還是需要攤銷?
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2017-05-24
老師,24年補繳的社保(1月-9月)需要計提嗎?還是直接:借管理費用-社會保險費 貸銀行存款
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2024-12-12
老師好,我公司租了個房子,租期2年,所有發(fā)票一次性開出來了,但付款是半年付,而費用是按月分?jǐn)?,假設(shè)每月10000元租金,那么沒付的部分我不知應(yīng)放在哪個科目做賬: 借:管理費用-房租分?jǐn)?10000 預(yù)付賬款-房租費用 50000 (沒付的部分不知放哪個科目)180000 貸:銀行存款 60000 其他應(yīng)付款 180000
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2024-01-25
老師好,發(fā)現(xiàn)3月的ETC車輛通行費中,當(dāng)時在發(fā)票確認進項稅額那可以抵扣的,但是做賬時沒有把價稅分開,都走的是管理費用科目,稅的金額很小,有需要重新更正過來嗎?謝謝。
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2020-05-31
我們是事業(yè)單位項撥款下來,后面購買固定資產(chǎn) 做分錄是借:固定資產(chǎn)貸:財政撥款收入借:事業(yè)支出貸:財政撥款預(yù)算收入 可會計教我這樣做的感覺怪怪的 借:固定資產(chǎn) 貸:資本公積, 借:專項支出 貸:銀行存款, 借:專項撥款 貸:專項支出 這樣做對嗎 不理解
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2023-01-31
物業(yè)管理給當(dāng)事人開具發(fā)票需要什么證件?是要業(yè)主的身份證號嗎?
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2019-06-04
老師在期末結(jié)賬的時候顯示資產(chǎn)管理與總賬對賬有問題怎么回事
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2019-07-13
(國辦發(fā)〔2021〕30號)提出要加強會計師事務(wù)所一體化管理,具體措施不包
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2022-06-17
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