我們是事業(yè)單位項(xiàng)撥款下來(lái),后面購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn) 做分錄是借:固定資產(chǎn)貸:財(cái)政撥款收入借:事業(yè)支出貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 可會(huì)計(jì)教我這樣做的感覺(jué)怪怪的 借:固定資產(chǎn) 貸:資本公積, 借:專(zhuān)項(xiàng)支出 貸:銀行存款, 借:專(zhuān)項(xiàng)撥款 貸:專(zhuān)項(xiàng)支出 這樣做對(duì)嗎 不理解
小靜兒-
于2023-01-31 17:46 發(fā)布 ??1444次瀏覽
- 送心意
微微老師
職稱(chēng): 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2023-01-31 17:54
您好。收到時(shí)
借:銀行存款
貸:專(zhuān)項(xiàng)撥款
使用時(shí)
借:固定資產(chǎn)
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款
結(jié)束后,核銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)資金
借:專(zhuān)項(xiàng)撥款
貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入
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你好 固定資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)款是按出資還是直接單位撥款 單位撥款是做財(cái)政撥款收入 如果按出資才會(huì)涉及資本公積
2023-01-31 18:01:16

您好。收到時(shí)
借:銀行存款
貸:專(zhuān)項(xiàng)撥款
使用時(shí)
借:固定資產(chǎn)
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款
結(jié)束后,核銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)資金
借:專(zhuān)項(xiàng)撥款
貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入
2023-01-31 17:54:48

你好,分錄是
借固定資產(chǎn)
貸財(cái)政補(bǔ)助收入
借事業(yè)支出
貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入
2019-05-30 17:40:19

如果是兩個(gè)單位合并,a單位帳合并到b單位帳,a單位帳面應(yīng)收、應(yīng)付款直接并入b單位帳中,合并以后即作為b單位應(yīng)收、應(yīng)付款處理即可.如果原來(lái)兩個(gè)單位互有往來(lái)帳項(xiàng),在合并時(shí)先對(duì)沖.
年終結(jié)賬時(shí),對(duì)已完工的項(xiàng)目,撥入專(zhuān)款與撥出專(zhuān)款、和專(zhuān)款支出對(duì)沖,工程項(xiàng)目未完工前,賬戶(hù)余額結(jié)轉(zhuǎn)下年.由于原單位均撤銷(xiāo),即不復(fù)存在,而合并后的單位是個(gè)新的單位,應(yīng)該重新設(shè)帳.
2023-01-31 14:16:56

借:事業(yè)支出
貸:資金結(jié)存-貨幣資金
2022-03-14 16:05:52
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