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員工跟我們簽的勞動(dòng)合同,但是我們把工資、個(gè)稅、五險(xiǎn)一金交給人力資源公司代發(fā),怎么做賬?打完款后開發(fā)票,開的是代發(fā)工資、代發(fā)社保、服務(wù)費(fèi)等,我打款時(shí)做的是,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,發(fā)票到時(shí),做的是,借:管理費(fèi)用-工資、社保等,貸:其他應(yīng)付款,這樣對(duì)嘛?
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2018-11-02
購(gòu)買低值易耗品,收到發(fā)票,不是:借:銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用,貸:銀行存款/現(xiàn)金,就好了?
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2016-08-08
憑證中核銷培訓(xùn)的飛機(jī)票,借:管理費(fèi)用/業(yè)務(wù)招待費(fèi)。貸:銀行存款。審計(jì)建議
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2020-07-06
12月份有一筆分錄借管理費(fèi)用,貸銀行存款,當(dāng)時(shí)應(yīng)該借記其他應(yīng)收款,現(xiàn)在跨年了怎么做分錄調(diào)整呢?
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2017-02-14
老師您好,公司旗下有兩個(gè)門店,總部發(fā)生的所有費(fèi)用月底需要門店分?jǐn)?,這個(gè)要怎么做賬呢?總部與門店都是獨(dú)立核算、單獨(dú)建賬,比如總部發(fā)生費(fèi)用,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。門店承擔(dān)總部費(fèi)用,總部收到款項(xiàng),借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。至始至終總部都沒(méi)有做其他應(yīng)收款-門店分錄可以嗎?
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2021-06-26
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑行業(yè)的招待餐費(fèi)應(yīng)該計(jì)入工程施工中,還是計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)中適合,因?yàn)閹讉€(gè)工地開工,無(wú)法區(qū)分是是哪個(gè)工地成本,以前的處理方式就開工的幾個(gè)工地平均分?jǐn)?,這種做法對(duì)嗎?
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2019-06-16
請(qǐng)問(wèn)老師,我在10月30日收到報(bào)銷單,打款是在11月3日、我是將報(bào)銷單做賬在十月份,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人 然后將報(bào)銷單附在后面。請(qǐng)問(wèn)這樣做合理嗎。還是要將報(bào)銷單放在11月份跟銀行回單一起做
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2019-11-12
老師,我想請(qǐng)教一下就是公司給員工租房子當(dāng)宿舍,那收到票的分錄: 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 付款: 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:銀行存款
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2023-05-18
上月銀行付出300元400電話服務(wù)費(fèi),當(dāng)時(shí)計(jì)的分錄是借管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:銀行存款,上月未認(rèn)證發(fā)票未入賬,這個(gè)月要認(rèn)證發(fā)票分錄要怎么做?
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2018-11-26
預(yù)付全年租金24萬(wàn),以后每個(gè)月攤銷房租,會(huì)計(jì)分錄是: 借:預(yù)付賬款(其他應(yīng)付款)240000 貸:銀行存款 240000 以后每月做: 借:管理費(fèi)用 房租 20000 貸:預(yù)付賬款(其他應(yīng)付款)20000 這樣對(duì)嗎?
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2021-03-02
老師,員工報(bào)銷自己墊付的差旅費(fèi),銀行支付,是借管理費(fèi)用 貸銀行存款, 還是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,還是兩個(gè)都可以
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2018-04-12
老師,24年補(bǔ)繳的社保(1月-9月)需要計(jì)提嗎?還是直接:借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸銀行存款
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2024-12-12
老師好,發(fā)現(xiàn)3月的ETC車輛通行費(fèi)中,當(dāng)時(shí)在發(fā)票確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額那可以抵扣的,但是做賬時(shí)沒(méi)有把價(jià)稅分開,都走的是管理費(fèi)用科目,稅的金額很小,有需要重新更正過(guò)來(lái)嗎?謝謝。
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2020-05-31
老師,變更法人,在全程電子化平臺(tái)上操作,提示法定代表人指捏那個(gè)有執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理?yè)?dān)任,但是在哪里改執(zhí)行董事呢?
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2021-02-18
老師我進(jìn)入江西電子稅務(wù)局系統(tǒng)中,打開所得稅申報(bào),彈出小助手安裝不正確,我安裝了好多遍,換了劉覽器,弄了兼容模式都不行,要怎么才能把小助手安裝正確啊?
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2020-05-09
"、(1)會(huì)計(jì)師事務(wù)所指定專門的合伙人對(duì)質(zhì)量管理體系承擔(dān)最終責(zé)任。 (2)會(huì)計(jì)師事務(wù)所規(guī)定,為促進(jìn)各分所競(jìng)爭(zhēng),提升事務(wù)所總收益,以各分所作為利潤(rùn)中心進(jìn)行收益分配。 (3)會(huì)計(jì)師事務(wù)所規(guī)定,每年至少一次對(duì)所有需按照相關(guān)職業(yè)道德需求保持獨(dú)立性的人員獲取其遵守獨(dú)立性政策和程序的書面確認(rèn)函。 (4)會(huì)計(jì)師事務(wù)所規(guī)定,當(dāng)審計(jì)項(xiàng)目合伙人與項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員存在意見分歧時(shí),將意見分歧的具體情況記錄在工作底稿中,并出具審計(jì)報(bào)告。 逐項(xiàng)指出ABC會(huì)計(jì)師事務(wù)所的質(zhì)量管理體系的內(nèi)容是否恰當(dāng)。如不恰當(dāng),簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。"
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2023-03-06
2019年10月份做了一筆分錄:借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款 今年1月份發(fā)現(xiàn)是用銀行存款支付的,改怎么調(diào)呢?
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2020-04-21
這個(gè)月是籌建期 ,交了10萬(wàn)的房租了,但老板說(shuō)過(guò)幾個(gè)月再去開發(fā)票,那這個(gè)月記帳這樣對(duì)嗎? 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:銀行存款 ,還是先 借:其他應(yīng)收款-房東 貸:銀行存款,等 發(fā)票來(lái)了再 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:其他應(yīng)收款
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2017-05-24
16年有一筆分錄為:借:銀行存款360元,貸:其他應(yīng)收款360元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,正確的應(yīng)該是:借:銀行存款360元,貸:管理費(fèi)用-360元,現(xiàn)在這個(gè)如何去調(diào)賬?
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2017-07-08
未開票收入的貨款打入了本公司公戶,回單上寫了用途貨款,計(jì)入其他應(yīng)付款,沖銷其他應(yīng)付款可以1.通過(guò)外來(lái)報(bào)銷嗎?借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款2.是用現(xiàn)金沖銷還是用銀行存款沖銷?
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2017-06-02