出口的一單貨有免稅有視同內(nèi)銷(xiāo)交稅的,這單貨的國(guó)內(nèi)運(yùn)輸增值稅專(zhuān)用發(fā)票能不能抵扣?但是這個(gè)運(yùn)輸公司開(kāi)的增值稅發(fā)票包括這單全部的運(yùn)費(fèi)免稅和視同內(nèi)銷(xiāo)的所有運(yùn)費(fèi),這單的fob價(jià)是86656美元,其中3309.73美元是視同內(nèi)銷(xiāo)收入,83346.27美元是免稅收入。運(yùn)費(fèi)專(zhuān)票稅額是1177.89元,轉(zhuǎn)出額是不是83346.27/86656*1177.89=1132.9?這樣算轉(zhuǎn)出額對(duì)嗎?
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2017-06-11
A公司為增值稅一般納視企業(yè),適用的增值稅稅率為13%。2019年6月,發(fā)生下列 徑務(wù) (1)6月2日,向B公司除銷(xiāo)某商品100件,每件標(biāo)價(jià)200元,實(shí)際售價(jià)190元 (售價(jià)中不含增值稅新),已開(kāi)且增值稅專(zhuān)用發(fā)票,商品已交付B公司。代墊B公司運(yùn)余 費(fèi)2000元(不考慮增值稅)現(xiàn)金折扣條件為2/10,12D,n30 (2)6月4日,銷(xiāo)售給乙公司商品一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)器上注明價(jià)數(shù)為300元 增值稅額2600元,乙公司以一張期限為60天,面值為22600元的無(wú)息商業(yè)承兌匯票 支付。該推商品成本為16000元 (3)6月8日,收到B公司6月2日所購(gòu)商品貨款并存入銀行 (4)6月1日,A公司從甲公詞購(gòu)買(mǎi)原材料一批,價(jià)款20000元,按合同規(guī)定先 預(yù)付40%購(gòu)貨款,其余貨款驗(yàn)貨后支付。 (5)6月20日,因急需資金,A公司將收到的乙公司的商業(yè)承兌到銀行辦理貼現(xiàn),年貼現(xiàn)率10%
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2020-06-24
老師,您好!我在電子稅務(wù)局上面申報(bào)增值稅,其中附表2增值稅專(zhuān)用發(fā)票份數(shù)填寫(xiě)錯(cuò)誤,這種情況有沒(méi)有什么影響呢?我目前只點(diǎn)了申報(bào),還未繳費(fèi)。
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2019-12-06
5日、開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票償付前欠貨款:東興工廠2000元,鴻達(dá)工廠90000元
(5)7日,生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用A材料260千克、B材料120千克,用于甲產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用B材料10千克為車(chē)間一般耗用
(6)8日,收到大鑫公司轉(zhuǎn)賬支票一張,償付所欠賬款12000元,存人銀行
(7)10日,從東興工廠購(gòu)入材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票列明:A材料580千克,單價(jià)140元,B材料330千克,單價(jià)110元;增值稅稅率
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2022-05-12
老師好,請(qǐng)問(wèn),在保稅區(qū)超市買(mǎi)東西,買(mǎi)的食品和日用,超市給我公司開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,金額100多,進(jìn)項(xiàng)稅額十幾塊錢(qián),但是由于這個(gè)超市不久前早就關(guān)門(mén)大吉了,這張票我也拿不到了。但是在增值稅發(fā)票綜合確認(rèn)平臺(tái),能看到這張待認(rèn)證的專(zhuān)票。因?yàn)檫@張票我拿不到了,我要不要勾選這張票?可是如果勾選了 ,沒(méi)有票 我怎么做賬?如果放著不管呢?這是2018年底開(kāi)的,我們買(mǎi)的是食品和日用。超市給開(kāi)了專(zhuān)票。到現(xiàn)在 也快到認(rèn)證期限了。
請(qǐng)問(wèn)老師, 我要怎么處理這張發(fā)票呢?我是新手,請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)。謝謝您
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2019-11-13
老師好,請(qǐng)問(wèn),
在保稅區(qū)超市買(mǎi)東西,超市給我公司開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,金額100多,進(jìn)項(xiàng)稅額十幾塊錢(qián),但是由于這個(gè)超市不久前關(guān)門(mén)大吉了,這張票我也拿不到了。但是在增值稅發(fā)票綜合確認(rèn)平臺(tái),能看到這張待認(rèn)證的專(zhuān)票。因?yàn)檫@張票我拿不到了,我要不要勾選這張票?可是如果勾選了 ,沒(méi)有票 我怎么做賬?如果放著不管呢?這是2018年底開(kāi)的,也快到認(rèn)證期限了。
請(qǐng)問(wèn)老師, 我要怎么處理這張發(fā)票呢?
我是新手,請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)。謝謝您
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2019-11-11
銷(xiāo)售費(fèi)用開(kāi)了6點(diǎn)的增值稅發(fā)票應(yīng)該怎么做賬
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2015-11-10
您好老師,增值稅申報(bào)表,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,銷(xiāo)售額是填開(kāi)票總額還是只填金額?
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2022-02-09
修理費(fèi),專(zhuān)用發(fā)票有增值稅,寫(xiě)分錄要不要算上增值稅。
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2019-01-02
進(jìn)出口增值稅的專(zhuān)用繳款書(shū)就是進(jìn)口增值稅發(fā)票嗎?
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2018-02-04
小規(guī)模開(kāi)發(fā)票,開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普票,在地稅哪稅點(diǎn)有區(qū)別么?
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2017-09-27
增值稅專(zhuān)票勾選認(rèn)證過(guò)程中,要不要先用發(fā)票掃描機(jī)器掃描增值稅專(zhuān)票
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2017-10-01
尊敬的老師,您好!我公司(小規(guī)模)去年完成了兩個(gè)標(biāo)段工程,在去年第四季度為第一個(gè)標(biāo)段開(kāi)了普通增值稅發(fā)票30萬(wàn)元,同時(shí)去年第四季度也為第二標(biāo)段開(kāi)了普通增值稅發(fā)票9.75萬(wàn)元,兩個(gè)標(biāo)段的發(fā)票金額都在今年1月交了增值稅后,基本賬戶收到第一標(biāo)段的30萬(wàn)元,由于某種原因,第二標(biāo)段的9.75萬(wàn)元的工程款沒(méi)進(jìn)賬,但是,在今年1月份對(duì)方把之前開(kāi)據(jù)的9.75萬(wàn)元的發(fā)票退回給了我公司,我公司同時(shí)在今年1月份開(kāi)出了9.75萬(wàn)元的紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師,對(duì)應(yīng)已交的9.75萬(wàn)元的發(fā)票的增值稅2839.81元,在當(dāng)前第二季度申報(bào)時(shí),可以抵這2839.81元的增值稅嗎?假如能抵,釆取什么方法抵?
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2020-04-08
請(qǐng)問(wèn)一下日?qǐng)?bào)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)開(kāi)的增值稅發(fā)票經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)類(lèi)型與實(shí)際發(fā)生的不一致可以嗎, 比如:買(mǎi)菜1000元,需要報(bào)銷(xiāo),我去開(kāi)加油發(fā)票,可以嗎
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2020-06-24
老師,我們是做市政工程的,有朋友借我們資質(zhì),按照稅務(wù)正常繳稅,增值,小稅種,印花,除去應(yīng)交增值稅讓對(duì)方提供進(jìn)項(xiàng),和相應(yīng)的費(fèi)用發(fā)票,這樣合理嗎?
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2022-02-11
,公司為員工手機(jī)充值話費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,可以正常抵扣嗎
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2017-12-28
5月收到紅字進(jìn)項(xiàng)增值稅票要做什么處理,賬務(wù)要怎么做。需要怎么認(rèn)證處理
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2020-06-08
老師 你好 小規(guī)模納稅人 無(wú)票收入,增值稅表格 也要填寫(xiě)這個(gè)數(shù)字嗎,填 那些行
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2023-10-08
請(qǐng)問(wèn),公司是建筑服務(wù)業(yè),2019年取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票比較多 ,12月也有預(yù)繳增值稅,企業(yè)按稅負(fù)申報(bào),把抵扣+預(yù)繳的稅合計(jì)后,應(yīng)納稅無(wú)法達(dá)到我司稅負(fù),所以:我是選擇少認(rèn)證發(fā)票抵稅呢?多余票放到后續(xù)月份認(rèn)證抵扣(不想認(rèn)證留底待抵扣處理),還是在增值稅附表4中,預(yù)繳增值稅本期實(shí)際抵減稅額調(diào)整金額,哪個(gè)操作更合理不引起稅局關(guān)注?
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2020-01-10
老師,6月份的時(shí)候,稅控系統(tǒng)續(xù)費(fèi)280元。是不是這樣做。
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅額 借方藍(lán)字
借:管理費(fèi)用 借方紅字
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2019-07-13
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