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#提問(wèn)#小規(guī)模家具廠,把一張銷售普通發(fā)票開(kāi)成了免稅,開(kāi)票日期7.30,稅盤已經(jīng)清稅,8月需要沖紅重開(kāi),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該如何操作?
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2019-08-03
我的費(fèi)用有分?jǐn)傇诹路莸模缓笪业睦麧?rùn)不就是負(fù)的,那我。就這個(gè)季度七八九月份的時(shí)候我這個(gè)可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個(gè)月的抵這個(gè)月就是這個(gè)季度的能抵嗎
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2018-07-07
當(dāng)期認(rèn)證,當(dāng)期抵扣。具體是什么意思。呢。麻煩老師用時(shí)間日期 給我舉個(gè)例子解釋下吧
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2018-06-28
勾選發(fā)票日期是截止到今天 但報(bào)稅期是到2月22號(hào) 那收進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票日期是2月份的 可以抵扣1月份嗎
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2019-02-15
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣,公司現(xiàn)在籌建期,該怎么處理?
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2021-12-10
籌建期買的稅控盤的稅可以抵么?怎么做分錄?是但是就做還是后面抵扣了再做。
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2020-03-03
老師!我們公司現(xiàn)在在籌建期,2月份注冊(cè)的新公司,但是公司的員工外出辦事開(kāi)的發(fā)票的抬頭不是這個(gè)新注冊(cè)的公司的抬頭,開(kāi)的抬頭是給這個(gè)公司投資的一個(gè)公司的名字,也都已經(jīng)報(bào)銷完畢了,這種情況下是不是能作為本公司的費(fèi)用處理,但是專票肯定不能抵扣對(duì)嗎?是不是有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的企業(yè)不管是不是籌建期都應(yīng)該開(kāi)本公司的抬頭的發(fā)票才算數(shù)?那前期已經(jīng)報(bào)銷入賬的怎么弄?實(shí)際錢也花了
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2021-07-16
老師,非本單位員工在本單位可以報(bào)銷嗎?就是公司屬于籌建期,沒(méi)有工資表,所有費(fèi)用都是打給法人,但是報(bào)銷單上是別人的名字,還有火車票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2020-07-31
老師,我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)8月份認(rèn)證過(guò)的一張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,沒(méi)有抵扣過(guò)的,請(qǐng)問(wèn)我該如何填主標(biāo)和附表二,沒(méi)有銷項(xiàng),主標(biāo)填進(jìn)項(xiàng)稅額行,應(yīng)抵扣稅額合計(jì),期末留抵稅額,附表二填哪里?應(yīng)該填申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額還是帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2016-10-28
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是29458.70元
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2019-10-21
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是29458.70元
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2023-06-02
當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票 ,抵扣是不是必須要在次月抵扣,未抵扣完的放在留抵?當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了,能否在沒(méi)過(guò)期的情況過(guò)三四個(gè)月抵扣?
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2017-08-27
取得農(nóng)產(chǎn)品免稅普通銷售發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)后,因發(fā)票無(wú)抵扣聯(lián)是將復(fù)印件附在憑證后面,原件作為抵扣憑證單獨(dú)保存,還是發(fā)票聯(lián)付憑證后面,不用單獨(dú)保存抵扣憑證?
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2021-07-20
公司按工資總額的百分之二提了工會(huì)經(jīng)費(fèi),今年上半年公司按規(guī)定發(fā)了工會(huì)福利,但是超過(guò)了計(jì)提數(shù),領(lǐng)導(dǎo)還讓做入工會(huì)經(jīng)費(fèi),那不夠的部分我就補(bǔ)提對(duì)嗎?超過(guò)的到時(shí)候稅算清繳時(shí)再交所得稅對(duì)嗎?
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2018-07-20
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè) 一般納稅人, 其2022年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1) 從國(guó)外進(jìn)口高檔香水精一 海關(guān)核足 關(guān)稅完稅價(jià)格為10萬(wàn)元, 投規(guī)足向海關(guān)繳納了 關(guān)稅、增值稅、 消費(fèi)稅, 并取得相關(guān)的完稅憑 證。 (2) 將進(jìn)口的高檔香水精80%投入生產(chǎn)高檔 化妝品,本月對(duì)外銷售高檔化妝品, 開(kāi)出增 值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款20刀元, 將進(jìn)口的 高檔香水精10%直接對(duì)外銷售, 銷售額10萬(wàn) (不含稅) (3) 將進(jìn)口的高檔香水精10%投入生產(chǎn) 普通 護(hù)膚品并對(duì)外銷售,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票, BME10. (4)將自產(chǎn)的新型高檔化妝品一批贈(zèng)送給客 戶試用 成本為1萬(wàn) 該批高檔代妝品無(wú)同
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2022-12-24
某市級(jí)玩具生產(chǎn)企業(yè)上月末留抵增值稅稅額0.2 萬(wàn)元,本月有如下業(yè)務(wù): 1.銷售玩具發(fā)出包裝物收取押金20000元,另沒(méi) 收途期包裝物押金17400元 2.銷售本企業(yè)2015年購(gòu)進(jìn)的自用設(shè)備一臺(tái),取得 含稅收入為11300元。 3.從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)工具件,支付價(jià)稅總計(jì) 金額為90000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專 用發(fā)票 請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅 額、應(yīng)納稅額
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2021-12-27
去年有筆減免稅330,這個(gè)是還沒(méi)有抵扣呢,但是做帳是借應(yīng)交稅費(fèi)━應(yīng)交增值稅━銷項(xiàng)稅額330 貸應(yīng)交稅費(fèi)━應(yīng)交增值稅━減免稅330,之前做帳的人走了,不知道為啥這樣做,現(xiàn)在稅務(wù)那邊說(shuō)系統(tǒng)確實(shí)是330沒(méi)抵扣,那這邊現(xiàn)在能把它調(diào)回減免稅科目去么?
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2018-08-03
上期期末有留底100000,本期銷項(xiàng)稅10000,進(jìn)項(xiàng)稅1000,這樣的話,本期應(yīng)交增值稅可以從上期留底中抵扣,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
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2020-06-03
公司在國(guó)稅只有交增值稅,沒(méi)有享受減免稅,那就按正常年度數(shù)據(jù)填就可以了是嗎?聽(tīng)說(shuō)固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報(bào)表中的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表的全年累計(jì)數(shù)填進(jìn)去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好!請(qǐng)問(wèn):本月金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅時(shí):是先做金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅分錄先還是先做結(jié)轉(zhuǎn)減免稅分錄先?借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款),這個(gè)循序?qū)幔恐x謝!
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2022-02-16