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我想問下,我給米廠買米,他們開給我們的是專票,是免稅的,我們再拿去賣,給對方開專票有免稅嗎 是不是不能免稅 取得免稅發(fā)票是一般納稅人按照9%計算抵扣 給對方開具專票按照正常的稅率是嗎
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2023-03-10
老師,期初怎么抵銷啊,如果現(xiàn)在做會計憑證,改變的不是期末嗎?期初都能改變的? 謝謝
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2024-07-12
老師好 !增值稅專票當(dāng)期認(rèn)證了一部分,還有兩張留到下期再抵扣,這期我怎樣操作呢?
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2019-12-09
請問:本期發(fā)生了航天技術(shù)維護(hù)費280元,如果本期進(jìn)項票多,不想本期抵扣,需要填表嗎?
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2019-09-18
老師你好!我想問一下增值稅當(dāng)期有可抵扣進(jìn)項稅,是全額抵好還是不全額抵好,我們是制造業(yè)
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2020-07-02
請問發(fā)票抵扣勾選和不抵扣勾選有什么區(qū)別?當(dāng)期進(jìn)項稅入賬是按不抵扣勾選?還是不用操作
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2020-01-10
請問:12月,期初加計抵減有余額(20),當(dāng)前也有加計抵減額,(1.5);本月進(jìn)項可以抵減的是(21.5);銷項50,進(jìn)項15,應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5;請問,繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對嗎?就是說,這個增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢,,還是期初抵減額+當(dāng)前計提加計抵減-當(dāng)前調(diào)減加計抵減得到的數(shù)??;到底是那個
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2020-01-03
老師,問一下這幾個月免稅期間一般納稅人是怎么填寫表呢?把普票金額免稅了,比如我開了100的普票,稅額是6,我銷項表里的普票金額跟稅額都填寫0嗎?免稅表那普票金額也填寫100嗎?
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2020-04-19
當(dāng)期認(rèn)證,當(dāng)期抵扣。具體是什么意思。呢。麻煩老師用時間日期 給我舉個例子解釋下吧
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2018-06-28
老師,我現(xiàn)在補申報8月份認(rèn)證過的一張進(jìn)項稅發(fā)票,沒有抵扣過的,請問我該如何填主標(biāo)和附表二,沒有銷項,主標(biāo)填進(jìn)項稅額行,應(yīng)抵扣稅額合計,期末留抵稅額,附表二填哪里?應(yīng)該填申報抵扣的進(jìn)項稅額還是帶抵扣進(jìn)項稅額
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2016-10-28
我的費用有分?jǐn)傇诹路莸?,然后我的利潤不就是?fù)的,那我。就這個季度七八九月份的時候我這個可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個月的抵這個月就是這個季度的能抵嗎
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2018-07-07
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”金額是114862.07元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”稅額是18377.93元。
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2019-12-11
取得農(nóng)產(chǎn)品免稅普通銷售發(fā)票抵扣進(jìn)項后,因發(fā)票無抵扣聯(lián)是將復(fù)印件附在憑證后面,原件作為抵扣憑證單獨保存,還是發(fā)票聯(lián)付憑證后面,不用單獨保存抵扣憑證?
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2021-07-20
某市級玩具生產(chǎn)企業(yè)上月末留抵增值稅稅額0.2 萬元,本月有如下業(yè)務(wù): 1.銷售玩具發(fā)出包裝物收取押金20000元,另沒 收途期包裝物押金17400元 2.銷售本企業(yè)2015年購進(jìn)的自用設(shè)備一臺,取得 含稅收入為11300元。 3.從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)工具件,支付價稅總計 金額為90000元,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專 用發(fā)票 請計算該企業(yè)本月可抵扣的進(jìn)項稅額、銷項稅 額、應(yīng)納稅額
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2021-12-27
當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票 ,抵扣是不是必須要在次月抵扣,未抵扣完的放在留抵?當(dāng)月進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證了,能否在沒過期的情況過三四個月抵扣?
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2017-08-27
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè) 一般納稅人, 其2022年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1) 從國外進(jìn)口高檔香水精一 海關(guān)核足 關(guān)稅完稅價格為10萬元, 投規(guī)足向海關(guān)繳納了 關(guān)稅、增值稅、 消費稅, 并取得相關(guān)的完稅憑 證。 (2) 將進(jìn)口的高檔香水精80%投入生產(chǎn)高檔 化妝品,本月對外銷售高檔化妝品, 開出增 值稅專用發(fā)票,注明價款20刀元, 將進(jìn)口的 高檔香水精10%直接對外銷售, 銷售額10萬 (不含稅) (3) 將進(jìn)口的高檔香水精10%投入生產(chǎn) 普通 護(hù)膚品并對外銷售,開具增值稅專用發(fā)票, BME10. (4)將自產(chǎn)的新型高檔化妝品一批贈送給客 戶試用 成本為1萬 該批高檔代妝品無同
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2022-12-24
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”稅額是29458.70元
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2019-10-21
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報抵扣”稅額是29458.70元
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2023-06-02
去年有筆減免稅330,這個是還沒有抵扣呢,但是做帳是借應(yīng)交稅費━應(yīng)交增值稅━銷項稅額330 貸應(yīng)交稅費━應(yīng)交增值稅━減免稅330,之前做帳的人走了,不知道為啥這樣做,現(xiàn)在稅務(wù)那邊說系統(tǒng)確實是330沒抵扣,那這邊現(xiàn)在能把它調(diào)回減免稅科目去么?
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2018-08-03
上期期末有留底100000,本期銷項稅10000,進(jìn)項稅1000,這樣的話,本期應(yīng)交增值稅可以從上期留底中抵扣,請問怎么做分錄
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2020-06-03
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