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我單位現(xiàn)屬于籌建期,屬于一般納稅人。請(qǐng)問(wèn): 1、購(gòu)入臺(tái)式電腦進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎? 2、辦公用小轎車在加油站加油的汽油費(fèi)、汽車維修費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎? 放在哪個(gè)科目,進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
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2014-10-21
進(jìn)項(xiàng)開(kāi)票日期是6月7號(hào),可以認(rèn)證抵扣五月的銷項(xiàng)稅嗎?
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2020-06-10
老師,小規(guī)模企業(yè)現(xiàn)在都是免稅了,是不是開(kāi)出的專用發(fā)票稅率也是顯示免稅,我們?nèi)〉眠@樣的發(fā)票,也是沒(méi)辦法抵扣的,對(duì)不
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2022-06-21
老師,我們公司開(kāi)出去的蔬菜是免稅發(fā)票,那我們收到的進(jìn)項(xiàng)蔬菜是不是也得是免稅的,就是自產(chǎn)自銷的可以抵扣的那種
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2025-03-27
抵減購(gòu)買金稅盤費(fèi)用,可以直接作,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款。貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免收入。不通過(guò)“遞延收益”科目嗎?
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2017-01-15
去年有筆減免稅330,這個(gè)是還沒(méi)有抵扣呢,但是做帳是借應(yīng)交稅費(fèi)━應(yīng)交增值稅━銷項(xiàng)稅額330 貸應(yīng)交稅費(fèi)━應(yīng)交增值稅━減免稅330,之前做帳的人走了,不知道為啥這樣做,現(xiàn)在稅務(wù)那邊說(shuō)系統(tǒng)確實(shí)是330沒(méi)抵扣,那這邊現(xiàn)在能把它調(diào)回減免稅科目去么?
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2018-08-03
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè) 一般納稅人, 其2022年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1) 從國(guó)外進(jìn)口高檔香水精一 海關(guān)核足 關(guān)稅完稅價(jià)格為10萬(wàn)元, 投規(guī)足向海關(guān)繳納了 關(guān)稅、增值稅、 消費(fèi)稅, 并取得相關(guān)的完稅憑 證。 (2) 將進(jìn)口的高檔香水精80%投入生產(chǎn)高檔 化妝品,本月對(duì)外銷售高檔化妝品, 開(kāi)出增 值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款20刀元, 將進(jìn)口的 高檔香水精10%直接對(duì)外銷售, 銷售額10萬(wàn) (不含稅) (3) 將進(jìn)口的高檔香水精10%投入生產(chǎn) 普通 護(hù)膚品并對(duì)外銷售,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票, BME10. (4)將自產(chǎn)的新型高檔化妝品一批贈(zèng)送給客 戶試用 成本為1萬(wàn) 該批高檔代妝品無(wú)同
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2022-12-24
購(gòu)買稅控系統(tǒng)的分錄已經(jīng)做完了,現(xiàn)在抵扣了,就是賬上減免稅款的借方還是580,都抵扣完了是不是不能有余額了
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2017-11-01
老師,你好!我想問(wèn)一下小規(guī)模知識(shí)產(chǎn)權(quán)的差額征稅,如果本季度免稅,那本季度的差額成本可以留抵下月抵扣嗎?
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2020-08-03
外貿(mào)商業(yè)企業(yè),供應(yīng)商的增值稅專用發(fā)票是選擇“抵扣勾選”還是“免抵勾選”?運(yùn)輸?shù)脑鲋刀悓S冒l(fā)票呢?也該如何操作?
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2020-11-16
上期期末有留底100000,本期銷項(xiàng)稅10000,進(jìn)項(xiàng)稅1000,這樣的話,本期應(yīng)交增值稅可以從上期留底中抵扣,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
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2020-06-03
增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒(méi)有扣掉 增值稅25行為負(fù)數(shù),怎么處理 增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒(méi)有扣掉 求解決方法
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2022-06-01
一般納稅人當(dāng)期認(rèn)證過(guò)留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額能計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目嗎
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2020-08-11
請(qǐng)問(wèn)沒(méi)抵扣完的金稅盤服務(wù)費(fèi)130,本期抵扣,用什么作為附件,一般納稅人
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2015-10-23
購(gòu)買稅控盤會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?當(dāng)期沒(méi)有稅額抵扣,以后才抵扣稅怎么操作?
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2021-12-09
某市級(jí)玩具生產(chǎn)企業(yè)上月末留抵增值稅稅額0.2 萬(wàn)元,本月有如下業(yè)務(wù): 1.銷售玩具發(fā)出包裝物收取押金20000元,另沒(méi) 收途期包裝物押金17400元 2.銷售本企業(yè)2015年購(gòu)進(jìn)的自用設(shè)備一臺(tái),取得 含稅收入為11300元。 3.從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)工具件,支付價(jià)稅總計(jì) 金額為90000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專 用發(fā)票 請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅 額、應(yīng)納稅額
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2021-12-27
老師 一般人 稅控年費(fèi)280 不用第三部結(jié)轉(zhuǎn)嗎 這個(gè)抵免稅額就一直掛賬了?
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2019-06-19
老師,生產(chǎn)企業(yè)免抵退FOB與CIF的兩種交易模式,他們之間有核算的公式嗎
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2022-04-13
老師好!維護(hù)費(fèi)抵扣時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)此科目何時(shí)平賬?
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2019-11-25
老師,咨詢一下,建筑公司購(gòu)入免稅苗木,按照10個(gè)稅點(diǎn)抵扣了,如何做分錄
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2018-10-22