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老師請(qǐng)問銀行手續(xù)費(fèi),賬戶管理費(fèi),短信費(fèi),結(jié)算卡年費(fèi),電子商業(yè)匯票系統(tǒng)使用費(fèi)等是都計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)嗎?
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2016-11-15
老師你好,我想問一下,如果應(yīng)發(fā)工資是40000,社??鄢?000的話,分錄是不是借:管理費(fèi)用40000,貸:其他應(yīng)收款3000,銀行存款37000,對(duì)嗎?
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2020-06-08
收到退回多報(bào)差旅費(fèi)補(bǔ)貼會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款貸管理費(fèi)用差旅費(fèi)紅字嘛?
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2019-08-29
這個(gè)社保減免的要怎么計(jì)提啊,之前我社保計(jì)提是直接借管理費(fèi)用,借其他應(yīng)收款,貸方銀行存款的;上個(gè)月是減免的,要怎么計(jì)提和做賬啊
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2020-05-16
2017年作以下分錄,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-差旅費(fèi) 10000 貸 :其他應(yīng)付款-小楊 10000。借:其他應(yīng)付款-小楊 10000 貸:銀行存款 10000。2017年年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益類科目。錢也報(bào)銷給了小楊?,F(xiàn)在是2018年,發(fā)現(xiàn)小楊是股東,不在公司任職,因此差旅費(fèi)不可以報(bào)銷。那么該做什么分錄將這筆業(yè)務(wù)沖掉呢,現(xiàn)在是2018年,去調(diào)整2017年的分錄,完整的分錄么?
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2018-09-04
老師這張票怎么寫分錄,實(shí)際付款5625元,但是開票只開了5185元,車船稅440。是不是借:管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)5185,營(yíng)業(yè)稅及附加是440,帶銀行存款。
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2021-04-08
上月銀行付出300元400電話服務(wù)費(fèi),當(dāng)時(shí)計(jì)的分錄是借管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:銀行存款,上月未認(rèn)證發(fā)票未入賬,這個(gè)月要認(rèn)證發(fā)票分錄要怎么做?
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2018-11-26
員工跟我們簽的勞動(dòng)合同,但是我們把工資、個(gè)稅、五險(xiǎn)一金交給人力資源公司代發(fā),怎么做賬?打完款后開發(fā)票,開的是代發(fā)工資、代發(fā)社保、服務(wù)費(fèi)等,我打款時(shí)做的是,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,發(fā)票到時(shí),做的是,借:管理費(fèi)用-工資、社保等,貸:其他應(yīng)付款,這樣對(duì)嘛?
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2018-11-02
老師,員工報(bào)銷自己墊付的差旅費(fèi),銀行支付,是借管理費(fèi)用 貸銀行存款, 還是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,還是兩個(gè)都可以
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2018-04-12
老師為什么報(bào)銷一筆費(fèi)用做兩筆分錄呢?1.借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款。2 .借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。支付供應(yīng)商也是做兩筆分錄。老師這是為什么呢?
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2022-04-16
新成立公司,還沒有員工保險(xiǎn),只有臨時(shí)工,中秋節(jié)福利買月餅5000元。是借管理費(fèi)用-招待費(fèi),貸銀行存款。還是借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸銀行存款
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2020-10-17
老師請(qǐng)問,員工墊付辦公用品報(bào)銷,借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款,還錢給員工回來(lái)時(shí) 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
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2024-10-25
你好請(qǐng)問其他應(yīng)收款-社保費(fèi)(社保個(gè)人部分)這個(gè)科目期末能有余額嗎?12月新開張的企業(yè),當(dāng)月有員工,當(dāng)月買了社保,12月的工資一月份支付。我的處理是這樣的, 計(jì)提12月工資,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:應(yīng)付工資 支付12月社保,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 這樣的話其他應(yīng)收款-社保這個(gè)科目期末就有余額了,請(qǐng)問我這樣處理對(duì)嗎?這個(gè)科目可以有余額嗎?
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2020-01-15
借:管理費(fèi)用-工資 90865.5 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實(shí)際支付的工資是89099.7,管理費(fèi)用 90865.5,這個(gè)我想不明白
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2020-05-04
老師好:本月交上月工資1萬(wàn),計(jì)提下月工資(增加一個(gè)人的話)1.5萬(wàn),那分錄是不是這樣做?借:應(yīng)付工資1萬(wàn),貸:銀行存款1萬(wàn),借:管理費(fèi)用-工資 1.5萬(wàn) 貸:應(yīng)付工資1.5萬(wàn)?但是這樣做之后,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付工資期末有0.5萬(wàn)的余額,是不是多計(jì)提的原因?如果是錯(cuò)誤的,那正確的分錄是怎樣的?謝謝!
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2019-11-06
請(qǐng)問,10個(gè)員工報(bào)銷,然而是把所有報(bào)銷款匯款,打給一個(gè)人(甲),報(bào)銷40000元,錢已經(jīng)匯給那個(gè)人了,但后來(lái)發(fā)現(xiàn),有一筆退單10000元。請(qǐng)問,我在做賬時(shí),是這樣嗎?做10筆,借:費(fèi)用 1000,貸:銀行存款 1000,還是借:其他應(yīng)收--甲40000,貸:銀行存款。借:管理費(fèi)用1000,貸:其他應(yīng)收款--甲。
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2020-04-23
同樣是網(wǎng)上網(wǎng)友的提問,公司員工的報(bào)銷款,有貼發(fā)票,借方做管理費(fèi)用,貸方為什么做其他應(yīng)收款呢,不是銀行存款減少嗎,
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2017-06-29
老師,福利費(fèi)一定要走應(yīng)付職工薪酬嗎?如公司包員工的中餐費(fèi),公司付了員工中餐費(fèi)200元,然后報(bào)銷,做賬,借:管理費(fèi)用--福利費(fèi)200 貸:銀行存款--200,這樣可以嗎?
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2023-09-27
老師,如果我們公司要加入公會(huì),我們不單獨(dú)核算工會(huì)賬戶。那計(jì)提公會(huì)經(jīng)費(fèi)的時(shí)候是,借:管理費(fèi)用-工會(huì)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)費(fèi),繳納的時(shí)候是借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)費(fèi),貸:銀行存款,那從員工工資扣下的工會(huì)會(huì)員費(fèi)怎么做賬???從員工扣下的會(huì)員費(fèi)也是上交總工會(huì)的嗎?
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2023-07-11
高速公路車輛通行費(fèi)在會(huì)計(jì)科目上叫什么來(lái)著?比如管理費(fèi)用二級(jí)明細(xì)有辦公費(fèi),招待費(fèi)之類的
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2018-11-22