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借:長期待攤費用--辦公費 貸:銀行存款 分攤時:借:管理費用-辦公費 12051/36 貸:長期待攤費用-辦公費12051/36
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2017-02-28
2019年做的分錄: 借 管理費用, 貸 其他應付款 ,2020年做的分錄: 借 其他應付款 ,貸銀行存款。請問發(fā)票是放在2019年的憑證后面嗎?那報銷單是放在哪個憑證后面嗎,報銷單的日期是寫2019還是2020?
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2020-01-09
老師甲公司租乙公司管理用的設(shè)備一套,每月租金2000元,甲公司收到設(shè)備的押金500,借銀行存款500 貸其他應付款500 乙公司按季支付租金 第一個月計提租金時借管理費用2000,貸其他應付款2000,對嗎老師
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2020-05-19
請教老師,就是比方給公司做牌子這種的費用類的,支出,付款后,你們走哪個科目,應付賬款,還是其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款, 下個月收到發(fā)票后,借:管理費用 貸:其他應付款,這個是費用類的支出,不是供應商的
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2022-09-30
公司直接用銀行存款支付電費8000元,入賬時是直接借管理費用貸銀存?還是分開兩步:借其他應付款貸銀存,收到發(fā)票時借管理費用 貸其他應付款。是分一步還是兩步?
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2017-07-19
去年的分錄是完全錯的借貸,是做的借銀行存款 貸其他應付款 這筆錢是未付的款,應該做借管理費用貸應付賬款,怎么紅沖改成對的
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2022-06-29
想問:我們是修路建筑行業(yè) ,去年預估了成本 加柴油票 借:管理費用 25000 貸:預付賬款 -暫估 2500 現(xiàn)在票到齊了 ,比暫估的多了63元怎么辦?? 分錄是:借 預付賬款-暫估 貸:其他應付款
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2022-04-25
4月計提5月的社保2912、5月實扣2496!我按原分錄紅沖、做了一筆5月實扣分分錄、借銀行存款、貸貸管理費用個其他應付款,銀行余額與賬面余額不附、怎么分錄解決、謝謝!
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2019-06-11
老師好,我看我們財務做了一筆這樣的分錄,比如講11月份付12月份的房租,發(fā)票未收到,借:其他應付款-**單位 貸:銀行存款 借:管理費用-房租費 貸:其他應付款-預提費用,發(fā)票收到了是不是應該做 借:管理費用-房租(紅字)貸:其他應付款-預提費用 紅字 借:管理費用-房租. 貸:其他應付款** ;老師請問這樣操作可以嗎
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2018-12-17
公司收到A的1200分錄:借:銀行存款 貸:其他應付款A 計提繳納社保的時候 借:管理費用-公司社保 其他應付款-個人社保 貸:銀行存款 ,請問:我其他應付款1200 和差額 其他應付款-個人社保 300 該如何沖減
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2017-12-15
2019年社保全額借管理費用800,貸銀行存款800。今年發(fā)現(xiàn)錯了。實際是借管理費用600,借其他應收款200,貸銀行存款800。那今年現(xiàn)在的調(diào)整分錄怎么做
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2020-07-20
收到動遷款補償時,做分錄借:銀行存款100萬 貸:專項應付款100萬;動遷過程中產(chǎn)生費用時,借:管理費用8萬 應交稅費-進項稅2萬 貸:銀行存款10萬;核銷專項應付款時,借:專項應付款10萬 貸:什么科目?
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2022-12-01
老師你好,低值易耗品我直接做賬借:管理費用——辦公費 貸:銀行存款,現(xiàn)在想在周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品過度一下,然后一次性攤銷了,我該如何做調(diào)賬的科目?
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2019-07-18
請教老師,我們8月支付的1-6月份的房租款項,因為我們合同簽訂是發(fā)票來了,支付款項,然后,房東8月才開給我們發(fā)票,請教問題,第一:前6個月我們沒有發(fā)票,也沒有支付款項,是否需要計提房租費用,畢竟是權(quán)責發(fā)生制,借:管理費用——房租費 貸:其他應付款 最后付款開發(fā)票時:借:其他應付款 貸:銀行存款 ,第二:沒有發(fā)票能否計提費用??第一寫的分錄是否正確
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2022-09-14
老師,如果用銀行存款支付員工報銷的費用,需要按下面的做嗎: 借:管理費用 貸:其他應付款——XX 借:其他應付款——XX 貸:銀行存款
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2019-04-14
去年12月一筆印花稅,計提:借管理費用-印花稅 貸其他應付款,繳納時:借:其他應付款,貸銀行存款。這個要怎樣改正?分錄怎么做?
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2018-07-15
老師,交電費沒收到發(fā)票,借 其他應付款 貸 銀行存款 收到發(fā)票時 ,借管理費用 貸 其他應付款 對嗎
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2016-12-01
老師你好,土地租金去年做賬的時候做的借其他應付款,貸銀行存款,年未沒有分攤到管理費用,請問下需不需要分攤呢,如果分攤今年做分攤還可以嗎
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2020-01-14
公司購買打印機碳粉這些,借記周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品,貸記銀行存款。借方要不不要轉(zhuǎn)入到管理費用的?
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2022-01-19
支付研發(fā)設(shè)計費:借:研發(fā)支出-費用化支出 貸:銀行存款 期末結(jié)轉(zhuǎn)管理費用:借:管理費用 貸:研發(fā)支出-費用化支出 下月這筆支出退款了 怎么同時把管理費用和研發(fā)支出-費用化沖減呢?
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2020-07-17