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長期待攤費用攤銷分錄怎么寫?借:長期待攤費用攤銷--裝修費用 12 貸:銀行存款 12 本月開始分攤:借 管理費用--裝修費用 1 貸:長期待攤費用攤銷--裝修費用 1 是這樣嗎?
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2018-11-04
你好請問其他應收款-社保費(社保個人部分)這個科目期末能有余額嗎?12月新開張的企業(yè),當月有員工,當月買了社保,12月的工資一月份支付。我的處理是這樣的, 計提12月工資,借:管理費用-開辦費 貸:應付工資 支付12月社保,借:管理費用-開辦費 其他應收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款 這樣的話其他應收款-社保這個科目期末就有余額了,請問我這樣處理對嗎?這個科目可以有余額嗎?
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2020-01-15
老師好,我公司租了個房子,租期2年,所有發(fā)票一次性開出來了,但付款是半年付,而費用是按月分攤,假設每月10000元租金,那么沒付的部分我不知應放在哪個科目做賬: 借:管理費用-房租分攤 10000 預付賬款-房租費用 50000 (沒付的部分不知放哪個科目)180000 貸:銀行存款 60000 其他應付款 180000
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2024-01-25
借:管理費用-工資 90865.5 貸:其他應收款-個人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實際支付的工資是89099.7,管理費用 90865.5,這個我想不明白
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2020-05-04
老師好:本月交上月工資1萬,計提下月工資(增加一個人的話)1.5萬,那分錄是不是這樣做?借:應付工資1萬,貸:銀行存款1萬,借:管理費用-工資 1.5萬 貸:應付工資1.5萬?但是這樣做之后,資產(chǎn)負債表應付工資期末有0.5萬的余額,是不是多計提的原因?如果是錯誤的,那正確的分錄是怎樣的?謝謝!
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2019-11-06
老師,24年補繳的社保(1月-9月)需要計提嗎?還是直接:借管理費用-社會保險費 貸銀行存款
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2024-12-12
如果投資款還沒到賬的情況下,已經(jīng)發(fā)生了一些費用,我是按正常記賬程序,還是先計入其他應付款,比如產(chǎn)生的印章費,借管理費用---開辦費 貸:銀行存款,還是其他應付款?銀行存款賬上余額是0
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2017-07-12
老師 銀行存款支付的其他手續(xù)費收入 和憑證工本費我怎么下賬 是財務費用 還是管理費用
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2016-10-08
新公司成立初期,采購的東西還無法走公賬的時候,是股東先支付的?,F(xiàn)在做賬走公賬,是不是可以這樣寫分錄 借:管理費用----貸:其他應付款——-股東借:其他應付款-----股東貸:銀行存款
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2018-08-14
我計提物業(yè)費,借管理費用,貸其他應付款,次月支付是不是借其他應付款,貸銀行存款
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2019-10-18
12月份有一筆分錄借管理費用,貸銀行存款,當時應該借記其他應收款,現(xiàn)在跨年了怎么做分錄調整呢?
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2017-02-14
請問老師,我在10月30日收到報銷單,打款是在11月3日、我是將報銷單做賬在十月份,借:管理費用 貸:其他應付款-個人 然后將報銷單附在后面。請問這樣做合理嗎。還是要將報銷單放在11月份跟銀行回單一起做
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2019-11-12
老師,我想請教一下就是公司給員工租房子當宿舍,那收到票的分錄: 借:管理費用--福利費 貸:應付職工薪酬--福利費 付款: 借:應付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款
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2023-05-18
請問老師,建筑行業(yè)的招待餐費應該計入工程施工中,還是計入管理費用-業(yè)務招待費中適合,因為幾個工地開工,無法區(qū)分是是哪個工地成本,以前的處理方式就開工的幾個工地平均分攤,這種做法對嗎?
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2019-06-16
上月銀行付出300元400電話服務費,當時計的分錄是借管理費用-開辦費,貸:銀行存款,上月未認證發(fā)票未入賬,這個月要認證發(fā)票分錄要怎么做?
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2018-11-26
老師您好,公司旗下有兩個門店,總部發(fā)生的所有費用月底需要門店分攤,這個要怎么做賬呢?總部與門店都是獨立核算、單獨建賬,比如總部發(fā)生費用,借:管理費用,貸:銀行存款。門店承擔總部費用,總部收到款項,借:銀行存款,貸:其他應收款。至始至終總部都沒有做其他應收款-門店分錄可以嗎?
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2021-06-26
員工跟我們簽的勞動合同,但是我們把工資、個稅、五險一金交給人力資源公司代發(fā),怎么做賬?打完款后開發(fā)票,開的是代發(fā)工資、代發(fā)社保、服務費等,我打款時做的是,借:其他應付款,貸:銀行存款,發(fā)票到時,做的是,借:管理費用-工資、社保等,貸:其他應付款,這樣對嘛?
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2018-11-02
公司18年房租繳納給物業(yè)4萬元,當時物業(yè)給開了收據(jù),當年沒有入賬,由于消防問題物業(yè)停業(yè)開不了發(fā)票了,帳做在19年了:借:其他應付款 貸銀行存款。借:管理費用 貸:其他應付款。這樣對嗎?不對應該怎么做賬?謝謝
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2020-03-17
憑證中核銷培訓的飛機票,借:管理費用/業(yè)務招待費。貸:銀行存款。審計建議
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2020-07-06
預付全年租金24萬,以后每個月攤銷房租,會計分錄是: 借:預付賬款(其他應付款)240000 貸:銀行存款 240000 以后每月做: 借:管理費用 房租 20000 貸:預付賬款(其他應付款)20000 這樣對嗎?
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2021-03-02