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老師好,公司購買的團體意外險,分錄需要經(jīng)過應付職工薪酬-福利費這個科目嗎?還是說直接記入管理費用-福利費,貸銀行存款呢?
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2021-11-30
問題二:像在6月用銀行存款支付了技術(shù)服務費、但沒有發(fā)票,然后做賬:借:管理費用-技術(shù)服務費 2750 貸:銀行存款 2750,如果到8月開具了,發(fā)票,這個發(fā)票怎么做賬呢?
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2020-07-11
https://shicao.kuaizhang.com/main_6310,老師這個會計分錄不應該是借:銀行存款42131.63 貸:預收賬款-物業(yè)管理費30000預收賬款-電費7931.63預收賬款-水費4200么,既然發(fā)票未開為什么答案是要把銷項稅費做出來呢?
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2018-11-14
去年付了一筆費用,借管理費用,貸其他應付款,今年想改過來,是直接做借管理費用(紅字),貸其他應付款(紅字),借管理費用,貸銀行存款 嗎?
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2020-01-02
收到動遷款補償時,做分錄借:銀行存款100萬 貸:專項應付款100萬;動遷過程中產(chǎn)生費用時,借:管理費用8萬 應交稅費-進項稅2萬 貸:銀行存款10萬;核銷專項應付款時,借:專項應付款10萬 貸:什么科目?
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2022-12-01
老師:17年預付2萬當時沒收到發(fā)票,做賬時借管理費用,貸銀行存款?,F(xiàn)在付尾款5萬,收到專票7萬,我這樣做分錄對嗎?但我這樣做,利潤表沒體現(xiàn)到未分配利潤啊?
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2019-06-17
一般在給員工繳納社保時,個人部分借其他應收款,然后在發(fā)工資時,再從中貸記扣除。 那么不發(fā)工資的法人也這么處理嗎?即 借:管理費用—社保費(公司部分) 其他應收款—代繳社保費(個人部分) 貸:銀行存款 但是我們這公司不發(fā)工資,只交5人社保和公積金,那“其他應收款(個人部分)”就會一直掛帳啊…… 可不可以把(公司部分 個人部分)都記入管理費用呢?即 借:管理費用—社保費(公司部分 個人部分) 貸:銀行存款 還是要怎么做比較合適呢?
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2016-07-25
老師你好,今年1月份有張已計入管理費用招待費的餐飲發(fā)票被稅務通知對方是虛開,要求調(diào)賬,當時分錄做的是借管理費用,貸銀行存款,請問現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢,這個招待費用已經(jīng)支付給員工,那是要做一張一樣的紅字的分錄沖銷后,收不回來的錢計入營業(yè)外收入嗎?
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2021-06-23
行政單位利息收入能服單位賬戶管理費?如果可以,記賬憑證分錄這么做?
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2022-07-28
老師我想問一下裝修費用金額6萬多,借:長期待攤費用-裝修費 貸:銀行存款,次月攤銷的話,借:管理費用-(?)貸:長期待攤費用-裝修費 我想問管理費用下設什么明顯比較好呢?
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2016-02-22
老師,我21年12月交社保的時候,做的分錄是借:管理費用 借:其他應付款 貸:銀行存款,然后我們發(fā)現(xiàn)我們交了離職人員的社保,我們就去申請退費,現(xiàn)在多交的部分退回來了,我們應該如何做賬呢?
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2022-03-09
買一個低值易耗品的分錄是,借:低值易耗品 貸:銀行存款,攤銷時是借管理費用或制造費用,貸:低值易耗品攤銷,如果有的價值不夠,直接入制造費用,是借:制造費用,貸:銀行存款等。是這樣的嗎?
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2017-08-20
老師公司給員工租房是計入管理費用-福利費還是管理費用-辦公費啊,是不是還要攤銷啊,分錄是借:管理費用貸:銀行存款 借:長期待攤費用 貸:管理費用這樣子寫對嗎
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2023-11-17
老師,2019年的租金科目做錯了,本來應該是借:管理費用-租金,貸:銀行存款。 做成:借:其他應付款-租金 貸:銀行存款。 已經(jīng)年結(jié)了,怎樣做正確的分錄呢?
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2020-02-27
老師,在麻煩你幫我看一下,這樣做對嗎?怎么感覺銀行存款一借一貸,抵消了,變成了,借:管理費用1400.8貸:其他應收款了1400.8元。那實際這個錢是支付出去的,賬上還掛著其他應收款,對嗎
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2019-08-23
請問公司給員工租房做宿舍要怎么入賬的?老師回復說公司給員工租房做宿舍 借:管理費用等科目 , 貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , 貸:銀行存款等科目 那計入福利費了需要繳納個稅嗎??
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2022-03-22
老師,去年的一條分錄發(fā)現(xiàn)錯了 原本是借:管理費用-電梯維護費 貸:銀行存款 我做成了 借:管理費用-電梯維護費 貸:現(xiàn)金 借:應付賬款-電梯公司 貸:銀行存款 今年怎么更正?
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2016-05-12
老師,假如交社險,公司替小李墊付個人應該支付的部分,借:管理費用 1000 其他應收款--小李 100 貸:銀行存款 1100 下個月我發(fā)工資的時候,借:管理費用--工資 5000 貸:銀行存款 4900 其他應收款--小李 100 是這樣處理嗎
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2016-11-30
單位銀行直接報銷員工費用 貸方直接銀行存款一個分錄還是通過其他應收款過渡 借 管理費用 貸 銀行存款 還是借管理費用 貸 其他應收款-XX 借 其他應收款-XX 貸 銀行存款
1/1671
2020-07-03
老師,借:管理費用 貸:研發(fā)支出—費用化支出 借:研發(fā)支出—費用化支出 貸:銀行存款 是什么意思呀?
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2019-08-30