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支付研發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi):借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸:銀行存款 期末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用:借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 下月這筆支出退款了 怎么同時把管理費(fèi)用和研發(fā)支出-費(fèi)用化沖減呢?
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2020-07-17
上年做賬借其他應(yīng)付款和管理費(fèi)用,貸記銀行存款,可是把借方兩個科目金額記反了,這余額怎么調(diào)整
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2020-06-09
1老師 想問下 公司給員工買了雇主責(zé)任險 是算商業(yè)保險嗎? 2是不是要納入個稅的工資進(jìn)行申報呢 ? 3做賬的時候是記 借:管理費(fèi)用-員工福利費(fèi) 貸:銀行存款 嗎? 4員工商業(yè)保險費(fèi)?那這個款項(xiàng)如果要納入工資報個稅的話 ,每個人的費(fèi)用是一整年的,可以一次入費(fèi)用嗎? 還是要分?jǐn)傄幌??是否要通過應(yīng)付職工薪酬過渡一下?
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2022-04-02
五險一金 ①付錢 借:其他應(yīng)收款/五險一金 貸:銀行存款 ②總經(jīng)理劉哥艷姐 借:管理費(fèi)用/總部費(fèi)用(不均攤) 貸:其他應(yīng)收款/五險一金 ③五險一金后勤公司均攤部分 借:管理費(fèi)用/五險一金 貸:其他應(yīng)收款/五險一金 ④店長部分不均攤 借 :應(yīng)付工資/店長工資 貸:其他應(yīng)收款/五險一金 ⑤五險一金后勤公司不均攤部分 借:應(yīng)付工資/管理部工資 貸:其他應(yīng)收款/五險一金 老師這個里面的其他應(yīng)收款我咋沒看懂呢?
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2020-05-28
老師,社保需要計(jì)提嗎?我們公司是當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保所以沒有計(jì)提直接做借:管理費(fèi)用 (單位部分) 其他應(yīng)收款 (個人部分) 貸:銀行存款 如果需要計(jì)提分錄怎么寫?
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2016-06-27
請問應(yīng)付福利費(fèi)在當(dāng)月的工資表中需要體現(xiàn)嗎?已經(jīng)做了一筆借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi)。是不是在當(dāng)月的工資表中不需要體現(xiàn)了,發(fā)放時直接借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi),貸:銀行存款。。?
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2024-01-10
老師、職工伙食補(bǔ)助需要交個稅嗎? 分錄:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 我們公司是把餐費(fèi)直接打到飯店,每人每天一定金額,按月結(jié)算的
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2024-09-10
我們公司員工 談好5000一個月,包社保 不用扣他的社保錢,5000一個月,發(fā)放也是5000元;計(jì)提社保: 管理費(fèi)用-社保 和 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 交社保:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 和 銀行存款 分錄對嗎??
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2022-03-15
提問:老師:我在小貸公司,客戶貸款本金100萬元,逾期后公司訴訟法院,法院判決還款本金89.5萬元,由被告承擔(dān)的訴訟費(fèi)5000元。怎么做分錄 借;資產(chǎn)減值損失 100萬元貸;貸款減值準(zhǔn)備 借;銀行存款 貸款減值準(zhǔn)備 貸;貸款 借;資產(chǎn)減值損失 100萬元貸;貸款減值準(zhǔn)備100萬元 借;銀行存款89.5萬元 貸款減值準(zhǔn)備 10.5萬元貸;貸款100萬元,是嗎? 公司墊付的訴訟費(fèi)當(dāng)初直接計(jì)入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在要調(diào)賬嗎?
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2016-09-22
老師,2月的社保費(fèi)因?yàn)槠渌U都免交了,醫(yī)療是減半征收的,比如2月份單位負(fù)擔(dān)的只有一半的醫(yī)療費(fèi)用用214 個人承擔(dān)的保險一共是330 那我就按交的金額做分錄 見面的部分不用做賬吧 我就這樣做對嗎 借:管理費(fèi)用—醫(yī)療保險 214 其他應(yīng)收款—個人保險 330 貸: 銀行存款 544
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2020-04-23
老師,支付員工工傷保險調(diào)整差價費(fèi)用,怎么做分錄呢,可以直接計(jì)提到管理費(fèi)用嗎 借:管理費(fèi)用-社會保險費(fèi)-工傷保險 貸:銀行存款
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2021-09-07
12月31日因?yàn)槟承┰蚬P款費(fèi)用未付,可否做成未達(dá)款項(xiàng),借:管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款科目嗎?1月初付款,再借其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
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2019-01-02
老師,你好,19年支付的19年8月到20年8月份的房租,可不可以借,其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ,然后一次攤銷,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
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2020-02-27
前期公積金繳納時,分錄 借:其他應(yīng)付款--代扣住房公積金,貸:銀行存款,發(fā)工資扣除時,分錄 借:管理費(fèi)用--工資690,貸:其他應(yīng)付款--代扣住房金690,結(jié)果其他應(yīng)付款--代扣住房金賬戶就多出130的余額,該怎么調(diào)整,具體分錄怎么寫
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2017-10-13
公積金/社保費(fèi),沒有計(jì)提,直接繳納: 管理費(fèi)用-公積金 930.00 銀行存款 2679.00 其他應(yīng)收款-公積金 1749.00 這樣可以嗎,計(jì)提跟不計(jì)提會有什么差異呢
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2018-10-23
支付咨詢服務(wù)費(fèi)的時候,已經(jīng)做了會計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 現(xiàn)在收到咨詢服務(wù)費(fèi)的專票,要怎么入賬啊
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2020-05-11
銀行賬戶維護(hù)費(fèi)是管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?
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2017-04-12
老師,繳納車船稅是不是借:管理費(fèi)用-車船稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅 貸:銀行存款?
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2023-02-09
借,管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款,貸,銀行存款
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2020-05-08
老師,去年的一批賬,本來是 借:其他應(yīng)付款-100 貸:銀行存款-100,但錯記成:借:管理費(fèi)用-100 貸:銀行存款-100.今年要調(diào)這筆賬,要怎么調(diào)。
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2020-06-30