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收到退回多報差旅費(fèi)補(bǔ)貼會計分錄是借銀行存款貸管理費(fèi)用差旅費(fèi)紅字嘛?
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2019-08-29
老師請問銀行手續(xù)費(fèi),賬戶管理費(fèi),短信費(fèi),結(jié)算卡年費(fèi),電子商業(yè)匯票系統(tǒng)使用費(fèi)等是都計入財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)嗎?
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2016-11-15
老師你好,我想問一下,如果應(yīng)發(fā)工資是40000,社保扣除3000的話,分錄是不是借:管理費(fèi)用40000,貸:其他應(yīng)收款3000,銀行存款37000,對嗎?
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2020-06-08
這個社保減免的要怎么計提啊,之前我社保計提是直接借管理費(fèi)用,借其他應(yīng)收款,貸方銀行存款的;上個月是減免的,要怎么計提和做賬啊
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2020-05-16
老師這張票怎么寫分錄,實(shí)際付款5625元,但是開票只開了5185元,車船稅440。是不是借:管理費(fèi)用保險費(fèi)5185,營業(yè)稅及附加是440,帶銀行存款。
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2021-04-08
2019年做了分錄: 借 管理費(fèi)用-房租36000 貸 銀行存款18000 貸 其他應(yīng)付款18000 請問2020年要怎么做攤銷?
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2020-03-30
給員工的開門紅 一人200, 必須走 應(yīng)付職工薪酬嗎分錄 借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸銀行存款,這么做不行嗎必須要 借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工新酬嗎
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2022-06-16
老師好!預(yù)付租金,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款、 預(yù)提租金,用預(yù)提費(fèi)用這個科目嗎?借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)提費(fèi)用。發(fā)票到再沖掉,借:預(yù)提費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款 以上操作對嗎?
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2019-10-13
辦公室租金一年一次付清,分錄如下對嗎?支付時借:其他應(yīng)收款--待攤房租費(fèi)貸:銀行存款攤銷時借:管理費(fèi)用--房租費(fèi)貸:其他應(yīng)收款--待攤房租費(fèi)
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2017-06-08
往來會計和費(fèi)用成本會計重合的部分應(yīng)該交給誰來做?比如一個職工借款那就是借其他應(yīng)收 貸銀行存款,來報銷就是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款這個第二筆分錄既屬于費(fèi)用又屬于往來會計,這個應(yīng)該誰來做
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2021-12-17
老師,如果這個月繳社保200,單位負(fù)擔(dān)150,個人負(fù)擔(dān)50,做分錄是不是先計提,借:管理費(fèi)用—社保150,貸:應(yīng)付工資150,然后當(dāng)月繳納社保,借:應(yīng)付工資150,借:其他應(yīng)收款—單位員工50,貸:銀行存款200,再然后收到員工個人承擔(dān)的社保,借:現(xiàn)金50,貸:其他應(yīng)收款—單位員工50,對嗎?
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2019-07-06
老師,我勞務(wù)公司發(fā)生的職工福利費(fèi)費(fèi)計入借記工程施工合同成本工資職工福利費(fèi),貸記銀行存款可以吧?沒有其他操作了吧,我腦子里和管理費(fèi)用職工福利費(fèi)混了,管理費(fèi)用職工福利費(fèi)先確認(rèn)后付款,兩筆分錄呢,我上邊就一筆,對嗎?我有點(diǎn)混亂了
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2020-04-24
老師,單位食堂買菜,油,會計分錄,借:管理費(fèi)用_職工福利費(fèi),貸:銀行存款,可以嗎?
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2022-04-01
10月份記賬 借:其他應(yīng)收款保險公司1000元 貸:銀行存款1000元 11月份記賬 借:管理費(fèi)用汽車費(fèi)1200元,貸:其他應(yīng)收款保險公司1200元。其他應(yīng)收款保險公司 期末余額 貸200元,實(shí)際是管理費(fèi)用汽車費(fèi)1000元,發(fā)票看錯了。跨年了現(xiàn)在200元能不能直接做相反分錄?
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2020-04-22
分公司和總公司獨(dú)立核算,因?yàn)榭蛻粢箝_總公司的發(fā)票。支付給總公司管理費(fèi)用和稅金一共是50000,用的是銀行轉(zhuǎn)賬。但是總公司不給分公司開這筆管理費(fèi)用和稅金的發(fā)票50000,這筆分錄該怎么做?難道借方一直掛在其他應(yīng)收款嘛??
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2017-05-22
員工拿票過來報銷是不是要做兩筆分錄:借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款?
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2016-01-07
請問,10個員工報銷,然而是把所有報銷款匯款,打給一個人(甲),報銷40000元,錢已經(jīng)匯給那個人了,但后來發(fā)現(xiàn),有一筆退單10000元。請問,我在做賬時,是這樣嗎?做10筆,借:費(fèi)用 1000,貸:銀行存款 1000,還是借:其他應(yīng)收--甲40000,貸:銀行存款。借:管理費(fèi)用1000,貸:其他應(yīng)收款--甲。
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2020-04-23
同樣是網(wǎng)上網(wǎng)友的提問,公司員工的報銷款,有貼發(fā)票,借方做管理費(fèi)用,貸方為什么做其他應(yīng)收款呢,不是銀行存款減少嗎,
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2017-06-29
老師,福利費(fèi)一定要走應(yīng)付職工薪酬嗎?如公司包員工的中餐費(fèi),公司付了員工中餐費(fèi)200元,然后報銷,做賬,借:管理費(fèi)用--福利費(fèi)200 貸:銀行存款--200,這樣可以嗎?
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2023-09-27
老師,如果我們公司要加入公會,我們不單獨(dú)核算工會賬戶。那計提公會經(jīng)費(fèi)的時候是,借:管理費(fèi)用-工會費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-工會費(fèi),繳納的時候是借:應(yīng)付職工薪酬-工會費(fèi),貸:銀行存款,那從員工工資扣下的工會會員費(fèi)怎么做賬啊?從員工扣下的會員費(fèi)也是上交總工會的嗎?
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2023-07-11