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如果投資款還沒到賬的情況下,已經(jīng)發(fā)生了一些費用,我是按正常記賬程序,還是先計入其他應(yīng)付款,比如產(chǎn)生的印章費,借管理費用---開辦費 貸:銀行存款,還是其他應(yīng)付款?銀行存款賬上余額是0
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2017-07-12
我計提物業(yè)費,借管理費用,貸其他應(yīng)付款,次月支付是不是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
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2019-10-18
老師,公司給職工購買的意外險,借:管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費;借應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸 銀行存款,這樣做對嗎? 我看網(wǎng)上另外的一種做法是 借 管理費用 貸銀行存款,這兩種處理那種更加準(zhǔn)確
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2025-03-31
老師 銀行存款支付的其他手續(xù)費收入 和憑證工本費我怎么下賬 是財務(wù)費用 還是管理費用
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2016-10-08
新公司成立初期,采購的東西還無法走公賬的時候,是股東先支付的?,F(xiàn)在做賬走公賬,是不是可以這樣寫分錄 借:管理費用----貸:其他應(yīng)付款——-股東借:其他應(yīng)付款-----股東貸:銀行存款
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2018-08-14
公司的老總用自己的賬戶經(jīng)常給公司的賬戶轉(zhuǎn)錢,作為日常的開銷支出,但是他們出差的一些費用,也拿回來報銷,公司再給他匯錢,這個賬務(wù)是不是應(yīng)該這樣:1.老總轉(zhuǎn)錢: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 2.報銷時:借:管理費用--差旅費 貸 :銀行存款那他這些轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢,公司也沒有說要還給他,那這其他應(yīng)收款不是一直掛在賬上?有點暈
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2017-07-05
老師早上好!如果員工原有借款5000,這個月借2萬,然后報賬的時候票據(jù)金額為21000,請問是沖借支還是超過2萬部分沖借支:分錄 借 管理費用 辦公費 貸 銀行存款 2萬 其他應(yīng)收款 1000 還是 借 管理費用 辦公費 貸 其他應(yīng)收款 21000 這兩個分錄哪合適?
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2019-06-13
辦公室租金一年一次付清,分錄如下對嗎?支付時借:其他應(yīng)收款--待攤房租費貸:銀行存款攤銷時借:管理費用--房租費貸:其他應(yīng)收款--待攤房租費
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2017-06-08
2019年做了分錄: 借 管理費用-房租36000 貸 銀行存款18000 貸 其他應(yīng)付款18000 請問2020年要怎么做攤銷?
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2020-03-30
老師好!預(yù)付租金,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款、 預(yù)提租金,用預(yù)提費用這個科目嗎?借:管理費用,貸:預(yù)提費用。發(fā)票到再沖掉,借:預(yù)提費用,貸:其他應(yīng)付款 以上操作對嗎?
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2019-10-13
往來會計和費用成本會計重合的部分應(yīng)該交給誰來做?比如一個職工借款那就是借其他應(yīng)收 貸銀行存款,來報銷就是借管理費用,貸其他應(yīng)收款這個第二筆分錄既屬于費用又屬于往來會計,這個應(yīng)該誰來做
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2021-12-17
給員工的開門紅 一人200, 必須走 應(yīng)付職工薪酬嗎分錄 借管理費用 福利費 貸銀行存款,這么做不行嗎必須要 借管理費用 福利費 貸應(yīng)付職工新酬嗎
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2022-06-16
老師,如果這個月繳社保200,單位負(fù)擔(dān)150,個人負(fù)擔(dān)50,做分錄是不是先計提,借:管理費用—社保150,貸:應(yīng)付工資150,然后當(dāng)月繳納社保,借:應(yīng)付工資150,借:其他應(yīng)收款—單位員工50,貸:銀行存款200,再然后收到員工個人承擔(dān)的社保,借:現(xiàn)金50,貸:其他應(yīng)收款—單位員工50,對嗎?
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2019-07-06
老師您好,公司旗下有兩個門店,總部發(fā)生的所有費用月底需要門店分?jǐn)?,這個要怎么做賬呢?總部與門店都是獨立核算、單獨建賬,比如總部發(fā)生費用,借:管理費用,貸:銀行存款。門店承擔(dān)總部費用,總部收到款項,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。至始至終總部都沒有做其他應(yīng)收款-門店分錄可以嗎?
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2021-06-26
12月份有一筆分錄借管理費用,貸銀行存款,當(dāng)時應(yīng)該借記其他應(yīng)收款,現(xiàn)在跨年了怎么做分錄調(diào)整呢?
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2017-02-14
預(yù)付全年租金24萬,以后每個月攤銷房租,會計分錄是: 借:預(yù)付賬款(其他應(yīng)付款)240000 貸:銀行存款 240000 以后每月做: 借:管理費用 房租 20000 貸:預(yù)付賬款(其他應(yīng)付款)20000 這樣對嗎?
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2021-03-02
老師,我想請教一下就是公司給員工租房子當(dāng)宿舍,那收到票的分錄: 借:管理費用--福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費 付款: 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款
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2023-05-18
請問老師,建筑行業(yè)的招待餐費應(yīng)該計入工程施工中,還是計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費中適合,因為幾個工地開工,無法區(qū)分是是哪個工地成本,以前的處理方式就開工的幾個工地平均分?jǐn)?,這種做法對嗎?
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2019-06-16
請問老師,我在10月30日收到報銷單,打款是在11月3日、我是將報銷單做賬在十月份,借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款-個人 然后將報銷單附在后面。請問這樣做合理嗎。還是要將報銷單放在11月份跟銀行回單一起做
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2019-11-12
憑證中核銷培訓(xùn)的飛機(jī)票,借:管理費用/業(yè)務(wù)招待費。貸:銀行存款。審計建議
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2020-07-06
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